23:04:39
22 ноября 2024 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ №672-ПП от 2004-09-28

О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
НА 2004-2008 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2010 ГОДАПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2004 г. N 672-ПП
О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
НА 2004-2008 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2010 ГОДА
Государственная энергосберегающая политика, проводящаяся в городе Москве через реализацию программ энергосбережения, имеет системный характер.
Городская программа по энергосбережению на 2001-2003 годы в г. Москве (далее — Городская программа), утвержденная постановлением Правительства Москвы от 09.10.2001 N
912-ПП, позволила наметить конкретные мероприятия на перспективу до 2003 года, скоординировать эту работу и установить контроль за ее выполнением. Городская программа
сыграла значительную роль в обеспечении комплексного подхода к энергосбережению в городе, позволив установить перспективные направления и определить требования по экономии
энергоресурсов во всех отраслях городского хозяйства, в частности, в топливно-энергетическом, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительном комплексе, промышленности, на
транспорте, в социальной сфере города.
Проведенный анализ выполнения Городской программы позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по энергосбережению в течение 2001-2003 годов выполнялись в соответствии с
утвержденным планом. Экономический эффект от энергосберегающих мероприятий по отраслям городского хозяйства в целом достиг ожидаемого эффекта и составил 836,87 тыс. т у.т.
при запланированном показателе 818,2 тыс. т у.т.
В развитие Городской программы были разработаны и утверждены Правительством Москвы Порядок стимулирования энергосбережения в организациях Комплекса социальной сферы
Правительства Москвы и Положение о порядке стимулирования энергосбережения в системе жилищного хозяйства города Москвы.
Утвержденная Правительством Москвы Концепция внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство определила цели и задачи перспективной программы по
энергосбережению на 2004-2010 годы, задания по снижению объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов, сокращению объема дотаций и бюджетных расходов, определила
необходимые меры по их достижению за счет проведения научно-технических, технических и организационно-технических мероприятий.
В целях дальнейшего развития и систематизации деятельности по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов во всех отраслях городского хозяйства
Правительство Москвы постановляет:
1. Одобрить Городскую целевую программу по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года (далее — Программа) согласно приложению.
2. Рекомендовать Мэру Москвы внести на рассмотрение Московской городской Думы Городскую целевую программу по энергосбережению на 2004-2008 годы в установленном порядке.
3. Возложить на Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы функции государственного заказчика — координатора Программы.
4. Возложить функции государственных заказчиков — соисполнителей по реализации мероприятий Программы на:
4.1. Департамент науки и промышленной политики города Москвы.
4.2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
4.3. Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы.
4.4. Департамент здравоохранения города Москвы.
4.5. Департамент образования города Москвы.
4.6. Департамент социальной защиты населения города Москвы.
4.7. Департамент транспорта и связи города Москвы.
4.8. Комитет физической культуры и спорта города Москвы.
4.9. Комитет по культуре города Москвы.
4.10. Префектуры административных округов города Москвы (на территориях соответствующих административных округов).
5. Департаменту экономической политики и развития города Москвы при формировании проектов бюджета города Москвы на 2005-2010 годы включать Программу в перечень целевых
программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города Москвы.
6. Установить, что финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на соответствующий год по
соответствующим разделам и статьям бюджетной классификации.
7. Департаменту экономической политики и развития города Москвы по предложению государственного заказчика — соисполнителя по реализации мероприятий Программы — Департамента
градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы и государственного заказчика — координатора Программы — Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы предусматривать в инвестиционных программах города Москвы на 2005-2010 годы выполнение мероприятий Программы в пределах выделенных лимитов капитальных
вложений.
8. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы при формировании Программы развития науки и технологий включать по заявкам Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы и государственных заказчиков — соисполнителей по реализации мероприятий Программы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
предусмотренные Программой (п. 1), за счет и в пределах средств, планируемых в бюджете города Москвы по разделу «Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу» на соответствующий год.
9. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы и государственным заказчикам — соисполнителям по реализации мероприятий Программы:
9.1. Обеспечить выполнение заданий Программы по повышению энергоэффективности на территории города Москвы.
9.2. Осуществлять координацию работы с соответствующими федеральными органами государственного управления — государственными заказчиками федеральной целевой программы
«Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года» по обеспечению выполнения заданий этой программы в организациях и учреждениях федеральной
бюджетной сферы, расположенных в городе Москве.
10. Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы:
10.1. Совместно с Региональной энергетической комиссией города Москвы, Департаментом экономической политики и развития города Москвы, государственными заказчиками —
соисполнителями по реализации мероприятий Программы до 1 декабря 2004 года разработать комплекс мер по привлечению внебюджетных средств к осуществлению мероприятий
Программы.
10.2. Совместно с Региональной энергетической комиссией города Москвы, Департаментом экономической политики и развития города Москвы, Департаментом финансов города Москвы в
IV квартале 2004 года рассмотреть вопрос о целесообразности создания городского целевого бюджетного фонда энергоэффективности и энергосбережения.
10.3. В срок до 1 января 2005 года разработать и утвердить в установленном порядке Положение об организации мониторинга выполнения заданий Программы по повышению
энергоэффективности в экономике и социальной сфере города.
10.4. С учетом проводимой федеральными органами государственной власти работы по внесению изменений в Федеральный закон от 03.04.96 N 28-ФЗ «Об энергосбережении»
подготовить и представить на рассмотрение Правительства Москвы в IV квартале 2004 года проект закона города Москвы «Об энергосбережении в городе Москве».
10.5. Совместно с государственными заказчиками — соисполнителями по реализации мероприятий Программы, ФГУ «Мосгосэнергонадзор» обеспечивать проведение мониторинга
реализации Программы с предоставлением ежегодно в I квартале в Правительство Москвы отчета о ходе ее выполнения в части реализации энергосберегающих мероприятий в прошедшем
году и об использовании ресурсов, выделенных на ее реализацию.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 28 сентября 2004 г. N 672-ПП
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ НА 2004-2008 ГОДЫ
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2010 ГОДА
Раздел 1. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Настоящая Программа разработана исходя из требований Федерального закона «Об энергосбережении», Энергетической стратегии России на период до 2020 года, Федеральной
целевой программы «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года», данных прогноза социально-экономического развития Москвы на 2003 год и на
период 2003-2005 годов.
2. Программа сформирована с учетом опыта подготовки и реализации целевых городских программ и решений органов управления, связанных с выполнением мероприятий, направленных
на повышение энергоэффективности в г. Москве. Участниками Программы являются все профильные городские структуры.
3. Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния энергосбережения в отраслях экономики и социальной сферы столицы, результатов выполнения Городской
программы по энергосбережению в 2001-2003 годы в г. Москве, динамики и структуры энергопотребления в различных отраслях городского хозяйства, исходя из существующей
структуры управления производством и потреблением энергоресурсов, с учетом оценки финансовых ресурсов города и сторонних инвесторов на инвестирование Программы и
эффективного их расходования.
4. При разработке Программы учитывались действующие в городе целевые программы по развитию науки и промышленности, жилищного строительства, Генеральный план развития г.
Москвы на период до 2020 года, градостроительные планы административных округов, а также принятые постановления Правительства Москвы «О развитии генерирующих мощностей в
городе Москве» (N 3-ПП от 13.01.2004) и «Об основных направлениях развития системы теплоэлектроснабжения города Москвы на период до 2020 года» (N 365-ПП от 01.06.2004).
5. Основу Программы составляет система энергосберегающих мероприятий, сгруппированных по девяти разделам и семи целевым подпрограммам, структурированным по результатам,
источникам, объемам финансирования, позволяющим охватить все основные сферы жизнедеятельности города, а также обеспечить комплексный подход к повышению энергоэффективности
в отраслях экономики и социальной сфере как по городу в целом, так и на уровне административных округов.
6. Программа ориентирована на:
— повышение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей города, сдерживание роста нагрузки платежей на население и городской бюджет за счет роста
энергоэффективности в экономике и социальной сфере Москвы;
— реализацию государственной энергосберегающей политики на основе модернизации действующей энергетической базы города и энергетических хозяйств организаций — потребителей
энергетических ресурсов;
— сокращение расходов городского бюджета на энергообеспечение организаций бюджетной сферы и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
— повышение конкурентоспособности продукции московских предприятий;
— снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;
— развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;
— реализацию эффективной инвестиционной и инновационной политики в сфере энергосбережения;
— стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в экономном их расходовании.
7. Финансирование Программы будет обеспечиваться за счет бюджетных и внебюджетных средств.
8. Программа предусматривает создание Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы Дирекции по управлению Программой, деятельность которой будет
направлена на:
— организацию мониторинга выполнения программных мероприятий;
— координацию деятельности исполнителей;
— содействие финансовому обеспечению программных мероприятий;
— достижение контрольных показателей — индикаторов реализации Программы и получение предложений по корректировке этих показателей;
— подготовку отчетов о выполнении Программы и подготовку предложений по корректировке мероприятий, исходя из текущей ситуации.
Раздел 2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
——————T————————————————————————¬
¦Наименование ¦Городская целевая программа по энергосбережению на 2004-2008 годы и на ¦
¦Программы ¦перспективу до 2010 года ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Основание для ¦Постановление Правительства Москвы от 2 декабря 2003 года N 999-ПП ¦
¦разработки ¦»О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское ¦
¦Программы ¦хозяйство» ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Государственный ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦заказчик — ¦ ¦
¦координатор ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Государственные ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы; ¦
¦заказчики — ¦Департамент науки и промышленной политики города Москвы; ¦
¦соисполнители ¦Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города ¦
¦Программы ¦Москвы; ¦
¦ ¦Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции ¦
¦ ¦города Москвы; ¦
¦ ¦Департамент здравоохранения города Москвы; ¦
¦ ¦Департамент образования города Москвы; ¦
¦ ¦Департамент социальной защиты населения города Москвы; ¦
¦ ¦Департамент транспорта и связи города Москвы; ¦
¦ ¦Комитет физической культуры и спорта города Москвы; ¦
¦ ¦Комитет по культуре города Москвы; ¦
¦ ¦префектуры административных округов города Москвы ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Разработчики ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, ¦
¦Программы ¦Региональная энергетическая комиссия Москвы, Департамент науки и ¦
¦ ¦промышленной политики города Москвы, Департамент жилищно-коммунального ¦
¦ ¦хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент ¦
¦ ¦градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, ¦
¦ ¦Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент образования ¦
¦ ¦города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, ¦
¦ ¦Департамент транспорта и связи города Москвы, Комитет физической ¦
¦ ¦культуры и спорта города Москвы, Комитет по культуре города Москвы, ¦
¦ ¦префектуры административных округов города Москвы, отраслевые ¦
¦ ¦структуры управления, ГУП «Московское агентство по энергосбережению», ¦
¦ ¦ФГУП «Государственный межрегиональный центр энергосбережения», другие ¦
¦ ¦проектные и научные организации ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Сроки и этапы ¦Программа осуществляется в период 2004-2010 годы в два этапа: ¦
¦реализации ¦- первый этап — 2004-2007 годы; ¦
¦Программы ¦- второй этап — 2008-2010 годы ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Цель Программы ¦Целью Программы является повышение эффективности использования ¦
¦ ¦топливно-энергетических ресурсов в Москве и создание на этой основе ¦
¦ ¦условий для устойчивого обеспечения населения и экономики города ¦
¦ ¦энергоносителями в условиях прогнозируемого роста валового ¦
¦ ¦регионального продукта, перевода экономики города на энергосберегающий ¦
¦ ¦путь развития, уменьшения негативного воздействия энергетического ¦
¦ ¦хозяйства города на окружающую среду и сдерживание роста платежей ¦
¦ ¦городского бюджета и населения за энергоресурсы ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Основные задачи ¦Основные задачи: ¦
¦Программы ¦- реализация государственной энергосберегающей политики; ¦
¦ ¦- уменьшение в период 2004-2010 годы на 17% расходов городского ¦
¦ ¦бюджета на энергообеспечение организаций бюджетной сферы и объектов ¦
¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства; ¦
¦ ¦- сокращение сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов ¦
¦ ¦энергоресурсов; ¦
¦ ¦- совершенствование и увеличение масштабов проведения энергетических ¦
¦ ¦обследований; ¦
¦ ¦- оснащение к 2006 году объектов бюджетной сферы и ЖКХ приборами учета ¦
¦ ¦расхода тепловой энергии и холодной воды; ¦
¦ ¦- повышение конкурентоспособности продукции московских предприятий; ¦
¦ ¦- снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду; ¦
¦ ¦- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения; ¦
¦ ¦- реализация эффективной инвестиционной и инновационной политики в ¦
¦ ¦сфере энергосбережения; ¦
¦ ¦- мобилизация внебюджетных источников финансирования программных ¦
¦ ¦мероприятий; ¦
¦ ¦- стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в ¦
¦ ¦экономном их расходовании ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Основные ¦Основные мероприятия в Программе сгруппированы в семь подпрограмм: ¦
¦мероприятия ¦- «Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе»; ¦
¦Программы ¦- «Энергоэффективность в промышленности»; ¦
¦ ¦- «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве»; ¦
¦ ¦- «Энергоэффективность в социальной сфере»; ¦
¦ ¦- «Энергоэффективность в строительном комплексе»; ¦
¦ ¦- «Энергоэффективность в городском транспорте»; ¦
¦ ¦- «Основные направления повышения энергоэффективности в ¦
¦ ¦административных округах города Москвы» ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Ожидаемые ¦Реализация Программы позволит перевести экономику города в основном на ¦
¦результаты ¦энергосберегающий путь развития и обеспечить: ¦
¦реализации ¦- снижение энергоемкости ВРП за период 2004-2010 годы на 40%; ¦
¦Программы ¦- экономию ТЭР за счет использования энергоэффективных технологий: ¦
¦ ¦в 2004-2007 гг. — 5,2 млн. т у.т.; ¦
¦ ¦в 2008-2010 гг. — 11,1 млн. т у.т.; ¦
¦ ¦- уменьшение потребности в энергоресурсах по сравнению с 2003 г. на: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ (в процентах) ¦
¦ ¦ ———————T————-T—————T—————¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2010 гг.¦2004-2007 гг. ¦2008-2010 гг. ¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦Всего ¦ 17,0¦ 9,1¦ 8,7¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦Промышленность ¦ 18,8¦ 10,0¦ 9,7¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦ТЭК ¦ 19,1¦ 10,2¦ 9,9¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦ЖКХ ¦ 16,5¦ 8,8¦ 8,4¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦Социальная сфера ¦ 17,1¦ 9,2¦ 8,7¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦Строительный ¦ 18,7¦ 10,0¦ 9,7¦ ¦
¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +——————-+————-+—————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦Городской транспорт¦ 5,8¦ 3,0¦ 2,8¦ ¦
¦ ¦ L——————-+————-+—————+—————- ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦- улучшение инвестиционной привлекательности энергетических ¦
¦ ¦производств; ¦
¦ ¦- оздоровление экологической обстановки: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ (тыс. тонн) ¦
¦ ¦ ————————————————-T—————¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2010 гг. ¦ ¦
¦ ¦ +————————————————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- сокращение вредных выбросов в атмосферу (без ¦ 41¦ ¦
¦ ¦ ¦СО ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +————————————————+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- сокращение выбросов парниковых газов, СО ¦ 27676¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ L————————————————+—————- ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦- социально-экономическую эффективность: ¦
¦ ¦стоимость сэкономленных энергоресурсов в организациях социальной сферы ¦
¦ ¦и ЖКХ составит в период 2004-2010 годы 17 млрд. рублей; ¦
¦ ¦бюджетная эффективность — 80-82%; ¦
¦ ¦общая расчетная эффективность по Программе — 50-55%; ¦
¦ ¦налоговые поступления от реализации программных мероприятий за ¦
¦ ¦2004-2010 гг. — 13,6 млрд. рублей; ¦
¦ ¦увеличение в 2004-2010 годах рабочих мест на 30 тыс. человек ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Финансовое ¦ (млн. рублей) ¦
¦обеспечение ¦ —————————-T———-T————————-¬ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦2004-2010 ¦В том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы +———-T—————+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 ¦2008-2010 годы¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦1. Затраты, всего ¦ 24898¦ 17616¦ 7282¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- на программные ¦ 17196¦ 9914¦ 7282¦ ¦
¦ ¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- на оснащение приборами ¦ 7702¦ 7702¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учета расхода тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергии и воды жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зданий и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦2. Источники ¦ 24898¦ 17616¦ 7282¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦2.1. Бюджет города Москвы ¦ 6236¦ 3589¦ 2647¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- ассигнования, ¦ 5854¦ 3427¦ 2426¦ ¦
¦ ¦ ¦предусмотренные в бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соответствующим отраслям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦статьям расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- средства целевых ¦ 382¦ 162¦ 221¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных фондов развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦территорий города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦2.2. Внебюджетные ¦ 18662¦ 14027¦ 4635¦ ¦
¦ ¦ ¦источники: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- средства, образованные ¦ 3800¦ 2800¦ 1000¦ ¦
¦ ¦ ¦за счет использования мер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тарифного регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- собственные средства ¦ 2608¦ 1755¦ 853¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- кредиты банков ¦ 8078¦ 7425¦ 653¦ ¦
¦ ¦ +—————————+———-+———-+—————+ ¦
¦ ¦ ¦- средства от ¦ 4176¦ 2047¦ 2129¦ ¦
¦ ¦ ¦использования лизинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ L—————————+———-+———-+————— ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦Объемы финансирования уточняются при разработке годовых прогнозов ¦
¦ ¦социально-экономического развития города и ежегодных бюджетов Москвы. ¦
¦ ¦Государственные заказчики ежегодно уточняют перечни первоочередных ¦
¦ ¦энергосберегающих проектов и мероприятий, намеченных к финансированию ¦
¦ ¦в составе Программы ¦
+—————-+————————————————————————+
¦Система ¦Государственные заказчики обеспечивают создание и функционирование ¦
¦организации ¦многоуровневой системы планирования, учета и контроля хода выполнения ¦
¦управления и ¦программных мероприятий. ¦
¦контроля за ¦Организация мониторинга выполнения Программы. ¦
¦исполнением ¦Доклады о ходе реализации Программы представляются в установленном ¦
¦Программы ¦порядке ¦
L—————-+————————————————————————-
Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Москве и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения
населения и экономики города энергоносителями в условиях прогнозируемого роста валового регионального продукта, перевода экономики города на энергосберегающий путь
развития, уменьшения негативного воздействия энергетического хозяйства города на окружающую среду и сдерживание роста платежей городского бюджета и населения за
энергоресурсы.
Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося потенциала энергосбережения за счет реализации подпрограмм энергоэффективности в промышленности, ТЭК, ЖКХ,
социальной сфере, строительстве и в городском транспорте, решения задач по завершению к 2006 году оснащения жилых зданий и объектов социальной сферы приборами учета
тепловой энергии и воды, внедрения в сфере ЖКХ системы расчетов за потребленные энергоресурсы и воду по показаниям квартирных приборов учета.
В процессе реализации Программы предусматривается решение следующих первоочередных задач:
— технологическое переоснащение производственной базы экономики города и обеспечение на этой основе снижения энергоемкости валового регионального продукта в период
2004-2010 годов на 40%, обеспечив на этой основе третью часть ожидаемого прироста потребности в энергоресурсах;
— формирование структуры управления процессом энергосбережения в городе, развивая ее не только по отраслевому признаку, но и по территориальному: как на уровне
административных округов, так и муниципальных районов;
— усиление инновационного направления работ в целях успешной реализации заданий постановления Правительства Москвы от 02.12.2003 N 999-ПП «О Концепции внедрения
энергоэффективных технологий в городское хозяйство»;
— развитие механизма привлечения инвестиций для реализации Программы, а также заданий постановления Правительства Москвы от 13.01.2004 N 3-ПП «О развитии генерирующих
мощностей в городе Москве», направленных на повышение эффективности использования сооружаемых и реконструируемых РТС за счет установки ГТУ, также развитие энергетического
потенциала Москвы на базе мини-ТЭЦ, энергетических объектов с использованием биотехнологий, на основе редуцирования газа и других;
— сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке ТЭР, включая потери в электрических сетях, в 2004-2007 годах на 50% и доведение их до
уровня нормативных значений в 2010 году;
— оснащение до 2006 года потребителей бюджетной сферы и ЖКХ приборами учета расхода тепловой энергии и холодной воды, а также обеспечение в срок реализации Программы
поквартирного учета используемых энергоносителей;
— внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии на 60-80%;
— развитие осуществляемых в городе мероприятий по проведению энергетических обследований производителей и потребителей энергетических ресурсов с паспортизацией
энергоэффективности;
— развитие финансово-экономических механизмов и нормативно-правового обеспечения энергоэффективности.
Программа реализуется в период 2004-2010 годы в два этапа:
— I этап — 2004-2007 годы;
— II этап — 2008-2010 годы.
На I этапе в первую очередь будут осуществляться меры, направленные на реализацию пилотных проектов по внедрению инновационных решений, связанных с созданием условий для
тиражирования высокоэффективных энергосберегающих технологий, оснащение объектов ЖКХ и социальной сферы приборами учета тепловой энергии и воды, формирование в сфере ЖКХ
системы расчетов за потребленные энергоресурсы и воду по показаниям квартирных приборов учета, создание правовой, нормативной и методической базы, обеспечивающей условия
реализации программных мероприятий, развитие конкурентного рынка энергосберегающей техники, отработку мер государственного регулирования в сфере энергоэффективности,
введение в действие финансовых механизмов внебюджетного финансирования и стимулирования исполнителей Программы.
Создание центра повышения квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение города топливом и энергией, руководящих кадров и специалистов -энергетиков
хозяйствующих субъектов по вопросам энергоэффективности, энергоменеджмента, энергобезопасности, энергоаудита объектов и сертификации оборудования.
На II этапе главными задачами являются расширение использования отработанных технических и технологических разработок в экономику города на основе созданного правового поля
и разработанной нормативно-методической базы энергосбережения, вовлечение на конкурсной основе широкого круга предприятий и организаций в выполнение программных мероприятий
на основе развития энергоэффективности в качестве сферы для высокодоходного бизнеса.
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
4.1. Характеристика основных показателей
Потенциал энергосбережения в целом по Москве оценивается в 10,9-11 млн. т у.т. в год.
В период 2004-2010 годы предусматривается реализовать 43-45% имеющегося потенциала энергосбережения, в том числе в 2004-2007 годах — 25-26%. Для этого необходимо за счет
повышения энергоэффективности экономики обеспечить снижение энергопотребления в 2007 году по сравнению с базовым 2003 годом на 9,1%. При этом суммарная экономия ТЭР в
2004-2007 годах составит около 5,2 млн. т у.т. (20% от объема энергопотребления в 2003 году), а за период 2004-2010 годы — 16,3 млн. т у.т.
Для выполнения этих заданий необходимо выйти на уровень ежегодного снижения потребности в топливе и энергии в среднем на 2,8-2,9%.
Сокращение потребности в топливе и энергии предусматривается обеспечить в основном за счет технологического энергосбережения на основе модернизации производственной базы и,
прежде всего, замены устаревшего энергетического оборудования и внедрения прогрессивной энергоэффективной техники и технологий в энергоемких отраслях.
Общие затраты на эти цели составляют 24,9 млрд. руб., в том числе в период 2004-2007 годы — 17,6 млрд. руб., из которых 7,7 млрд. руб. предусмотрены на оснащение приборами
учета расхода тепловой энергии и воды жилых зданий и объектов социальной сферы.
Основные показатели Программы представлены в подразделе 4.2. Их расчет выполнен с учетом цен, действовавших на 01.01.2004, объемов выработки и потребления энергоресурсов, а
также производства продукции (работ, услуг) в базовом 2003 году. При изменении в период выполнения Программы индекса цен и объемов выработки и потребления энергоресурсов,
производства продукции (работ, услуг) расчет основных показателей Программы (и соответствующих подпрограмм) подлежит соответствующей корректировке.
4.2. Основные показатели Городской целевой программы
по энергосбережению на 2004-2008 годы
и на перспективу до 2010 года
——T—————————————T————T——————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +———-T———————————————T———-+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T———-T————T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 26020 ¦ 25698 ¦ 25114 ¦ 24403 ¦ 23653 ¦ 21593 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————T———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,0¦ 9,1¦ 1,2¦ 2,3¦ 2,8¦ 3,1¦ 8,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 10928 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+————T———-T———-T———-T————T———-T———-+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 16280 ¦ 5213 ¦ 322 ¦ 906 ¦ 1617 ¦ 2367 ¦ 11067 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 4844 ¦ 2793 ¦ 600 ¦ 683 ¦ 739 ¦ 771 ¦ 2051 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 17196 ¦ 9914 ¦ 2130 ¦ 2423 ¦ 2627 ¦ 2734 ¦ 7282 ¦
¦ ¦млн. рублей <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦7. ¦Сокращение выбросов загрязняющих ¦ 27717 ¦ 8875 ¦ 549 ¦ 1543 ¦ 2753 ¦ 4030 ¦ 18842 ¦
¦ ¦веществ в атмосферу, тыс. т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦8. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 43931 ¦ 14067 ¦ 871 ¦ 2445 ¦ 4363 ¦ 6388 ¦ 29864 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+———-+
¦9. ¦Разница между стоимостью ¦ 26735 ¦ 4153 ¦ -1259 ¦ 22 ¦ 1737 ¦ 3654 ¦ 22582 ¦
¦ ¦сэкономленных ТЭР и величиной затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(нарастающим итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+————+———-+———-+———-+————+———-+————
————————————
<*> Без учета затрат на оснащение объектов ЖКХ и бюджетной сферы приборами учета тепловой энергии и воды.
Раздел 5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Система мер по достижению целей и показателей Программы сгруппирована в два блока мероприятий, охватывающих все основные сферы жизнедеятельности города и обеспечивающих
комплексный подход к повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере как по городу в целом, так и на уровне административных округов.
Первый блок представляет ключевые направления энергосбережения, имеющие межотраслевой характер:
— организационно-экономические мероприятия;
— государственное регулирование энергопотребления;
— энергетические обследования предприятий и организаций.
Второй блок включает комплекс энергосберегающих мероприятий, сгруппированных в семь структурированных по основным показателям подпрограмм:
— «Энергоэффективность в промышленности»;
— «Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе»;
— «Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве»;
— «Энергоэффективность в социальной сфере»;
— «Энергоэффективность в строительном комплексе»;
— «Энергоэффективность в городском транспорте»;
— «Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы».
5.1. Организационно-экономические меры. Государственное
регулирование энергопотребления.
Энергетические обследования
Для успешной реализации Программы и развития процесса энергосбережения в Москве необходимо:
— распространить практику использования тарифа экономического развития на промышленных предприятиях на другие отрасли экономики города;
— учитывать на практике экономически обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энергии на реализацию программ энергосбережения;
— сформировать механизм государственной поддержки привлечения инвестиций на реализацию энергосберегающих мероприятий;
— обеспечить включение в бюджет города на протяжении действия всей Программы в полном объеме финансирования программных мероприятий для организаций и учреждений социальной
и жилой сферы;
— разработать положения о демонстрационных зонах высокой энергоэффективности и пилотных энергоэффективных проектах города Москвы;
— разработать и внедрить с 2005 года единые правила установления лимитов потребления топлива, тепловой, электрической энергии и услуг водоснабжения и водоотведения для
потребителей бюджетной сферы;
— в 2005 году разработать механизм перехода от лимитирования энергопотребления по достигнутому уровню к лимитированию по удельным нормам потребления для потребителей
бюджетной сферы;
— обеспечить реализацию Программы проведения энергетических обследований предприятий и организаций г. Москвы на 2004-2007 годы, которая утверждена Вице-мэром Москвы и
является составной частью Городской целевой программы по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года;
— в 2005 году разработать и утвердить форму энергетического паспорта бюджетной организации;
— с 2005 года ввести обязательную паспортизацию бюджетных организаций города Москвы не только городского, но и федерального уровня;
— в 2004 году разработать и внедрить с 2005 года порядок формирования, утверждения и применения лимитов потребления газа для всех потребителей на основе обоснованных
нормативов;
— в 2005 году провести актуализацию Программы в части разработки показателя комплексной экологической эффективности (сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, снижение водопотребления и водоотведения с учетом изменения качественного состава воды и эффективности порядка обращения и сокращения объемов образования отходов)
по каждой подпрограмме.
——————————————————————
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
——————————————————————
5.2.1. Подпрограмма «Энергоэффективность в промышленности»
5.2.1.1. Характеристика энергопотребления.
Цели и основные задачи
Промышленность является важнейшим сектором экономики Москвы. Здесь действует около 1000 крупных и средних и более 20 тыс. малых производственных предприятий и
научно-исследовательских организаций. Комплекс обеспечивает 8-9% производства валового регионального продукта и 22% налоговых поступлений в городской и федеральный
бюджеты.
Начиная с 2000 года промышленность города в целом развивается устойчиво и высокими темпами. Наиболее высокие темпы роста промышленного производства достигнуты в
полиграфической отрасли (138,3%), химической и нефтехимической (115,3%), машиностроении и металлообработке (115,0%).
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города на 2004 год и на трехлетний период и прогнозными показателями Комплексной программы промышленной
деятельности в городе Москве на 2004-2006 годы в период 2004-2006 годы предусматривается среднегодовой прирост промышленного производства в объеме 8%.
При этом одновременно с наращиванием темпов развития предприятиям комплекса необходимо обеспечить снижение энергоемкости выпускаемой продукции. В настоящее время доля
затрат на энергоресурсы в себестоимости производимой продукции в среднем составляет от 8%.
Решение этой задачи требует повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребление которых в 2003 году с учетом собственной выработки энергии
составило:
— электрическая энергия — 7858 млн. кВтч;
— тепловая энергия — 20500 тыс. Гкал;
— топливо (на технологические нужды) — 542 тыс. т у.т.
Потенциал энергосбережения в промышленности города оценивается в 2,5-2,6 млн. т у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности промышленного производства и снижение на этой основе энергоемкости промышленной продукции за счет реализации
имеющихся резервов энергосбережения, внедрения современного энергосберегающего оборудования и технологий. Сокращение вредных выбросов в окружающую среду и улучшение
экологической обстановки в городе.
Приоритетные задачи:
— проведение государственной энергосберегающей политики на предприятиях энергоемких отраслей промышленности;
— поэтапная реализация потенциала энергоэффективности и энергосбережения, прежде всего, в черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, машиностроении и
металлообработке, промышленности стройматериалов и снижение за счет этого в 2004-2007 годах по сравнению с 2003 годом потребности в энергоресурсах в среднем по комплексу на
10%;
— сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода
энергоресурсов;
— внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии на 60-80%;
— техническое перевооружение и модернизация энергоемких производств, повышение на этой основе их энергетической эффективности и уменьшение экологической нагрузки на
природную среду города;
— развитие инновационной деятельности по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий;
— оснащение предприятий современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов — создание условий для широкомасштабного использования
внебюджетных источников финансирования и привлечения негосударственных инвестиций;
— развитие стимулирование повышения эффективности использования ТЭР;
— совершенствование нормирования и регулирования энергопотребления, нормативного и методического обеспечения энергосбережения;
— детализация заданий по подпрограмме (в разрезе отраслей, предприятий и т.д.) и обеспечение выполнения заданий в целом по промышленному комплексу.
5.2.1.2. Основные показатели подпрограммы
«Энергоэффективность в промышленности»
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 6010 ¦ 5927 ¦ 5779 ¦ 5598 ¦ 5407 ¦ 4882 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 18,8¦ 10,0¦ 1,4¦ 2,5¦ 3,1¦ 3,4¦ 9,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 2524 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 4149 ¦ 1329 ¦ 83 ¦ 231 ¦ 412 ¦ 603 ¦ 2820 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 1235 ¦ 710 ¦ 153 ¦ 174 ¦ 188 ¦ 195 ¦ 525 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 5062 ¦ 2910 ¦ 627 ¦ 713 ¦ 771 ¦ 799 ¦ 2152 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 11202 ¦ 3588 ¦ 224 ¦ 624 ¦ 1112 ¦ 1628 ¦ 7614 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 6140 ¦ 678 ¦ -403 ¦ -89 ¦ 341 ¦ 829 ¦ 5462 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.1.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
подпрограммы «Энергоэффективность в промышленности»
——T———————————T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 гг. ¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по промышленности Москвы ¦ 5062 ¦ 2910 ¦ 627 ¦ 713 ¦ 771 ¦ 799 ¦ 2152 ¦ ¦ ¦ 1329 ¦ 2820 ¦ 4149 ¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1235 ¦ 710 ¦ 153 ¦ 174 ¦ 188 ¦ 195 ¦ 525 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 1516,4 ¦ 866,2 ¦ 194,9 ¦213,1 ¦218,7 ¦239,5 ¦650,2 ¦ ¦ ¦ 375,5¦ 826,7¦ 1202,2¦
¦ ¦технологий на предприятиях ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности ¦ 409,3 ¦ 238,5 ¦ 49,8 ¦ 56,5 ¦ 61,2 ¦ 71,1 ¦170,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1.1 ¦Реконструкция приточно-вытяжных систем вентиляции с применением современных ¦Внебюджетные ¦ФГУП ММПП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосберегающих технологических решений ¦средства ¦»Салют», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+»ММП им В.В. +————-+————-+————-+
¦1.2 ¦Повышение теплозащитных характеристик производственных и административных зданий ¦Внебюджетные ¦Чернышева», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦»Московский ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+шинный завод», +————-+————-+————-+
¦1.3 ¦Устранение потерь энергоносителей (пар, тепло, вода, воздух, конденсат и др.) путем ¦Внебюджетные ¦ОАО «Логика», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замены нестандартной запорно-регулирующей арматуры, клапанов, конденсатоотводчиков и ¦средства ¦ОАО «МЗ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уплотнения узлов технологического оборудования и линий ¦ ¦Электрощит», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «Ангстрем», +————-+————-+————-+
¦1.4 ¦Совершенствование схемы тепло-, водо-, газо-, воздухо- и электроснабжения с целью ¦Внебюджетные ¦ОАО «НИИМЭ и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оптимизации режимов работы системы внутризаводского энергоснабжения ¦средства ¦завод Микрон», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «АТЭ-1», +————-+————-+————-+
¦1.5 ¦Оснащение потребителей энергоресурсов приборами коммерческого учета (газа, тепла, ¦Внебюджетные ¦ФГУП «ВНИИНМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды, воздуха, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных ¦средства ¦им. А.А. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем учета, регулирования и контроля ¦ ¦Бочвара», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+»Московский +————-+————-+————-+
¦1.6 ¦Выполнение мероприятий по промывке трубопроводов, нагревательных приборов и ¦Внебюджетные ¦подшипник», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплообменников наружных и внутренних систем отопления с применением прогрессивных ¦средства ¦»МЗЭП», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦химических, акустических и вибрационных методов очистки ¦ ¦»Синтез», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ММЗ «Серп и +————-+————-+————-+
¦1.7 ¦Внедрение комплекса мероприятий по сокращению потерь электроэнергии (установка ¦Внебюджетные ¦Молот», ОАО АКХ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматических компенсаторов, оптимизация режима работы компрессорных установок, ¦средства ¦»ВНИИМЕТМАШ», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применение энергосберегающего электроосветительного оборудования, применение ¦ ¦другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансформаторов с магнитопроводами с аморфной лентой и др.) ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+промышленности +————-+————-+————-+
¦1.8 ¦Применение в производственных корпусах локальных газовых лучистых излучателей для ¦Внебюджетные ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопления ¦средства ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+отбора проектов +————-+————-+————-+
¦1.9 ¦Применение высокоэкономичных ламп, электроосветительных устройств на базе ¦Внебюджетные ¦и программ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов, эффективных электронных устройств на осветительном оборудовании, систем ¦средства ¦энергосбережению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматического включения/выключения и регулирования яркости освещения территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, цехов и административно-бытовых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение базовых ¦ 927,5 ¦ 552,8 ¦ 116,6 ¦132,5 ¦155,3 ¦148,4 ¦374,8 ¦ ¦ ¦ 178,8¦ 349,4¦ 528,2¦
¦ ¦энергоэффективных мероприятий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на предприятиях промышленности ¦ 180,1 ¦ 103,6 ¦ 22,4 ¦ 25,4 ¦ 27,4 ¦ 28,4 ¦ 76,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦
+—-+—————————————————————————————-T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦2.1 ¦Реконструкция заводских котельных с надстройкой высокоэкономичных или газопоршневых ¦Внебюджетные ¦ОАО «Московский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установок для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии с ¦средства ¦шинный завод», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦улучшенными экологическими показателями ¦ ¦ОАО «Синтез», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «МЗ +————-+————-+————-+
¦2.2 ¦Реконструкция внутризаводских инженерных коммуникаций (тепло-, водопроводные и ¦Внебюджетные ¦Электрощит», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационные сети, электрокабельные и воздухораспределительные сети) с применением ¦средства ¦ФГУП «ВНИИНМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлополимерных труб и труб с полиуретановой изоляцией ¦ ¦им. А.А. ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+Бочвара», ОАО +————-+————-+————-+
¦2.3 ¦Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов ¦Внебюджетные ¦»ММП им В.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ИТП) с применением пластинчатых теплообменников, современных насосов, приборов ¦средства ¦Чернышева», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета, контроля и автоматического регулирования режимов теплоснабжения и ¦ ¦»МЗЭП», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопотребления ¦ ¦»Московский ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+подшипник», ОАО +————-+————-+————-+
¦2.4 ¦Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосных, вентиляторных, ¦Внебюджетные ¦»Элма», другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компрессорных и других установках ¦средства ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.5 ¦Установка на вводах тепловой энергии автоматических ¦Внебюджетные ¦по результатам +————-+————-+————-+
¦ ¦узлов регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителей ¦средства ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+отбора проектов +————-+————-+————-+
¦2.6 ¦Восстановление системы возврата конденсата за счет установки фильтров для ¦Внебюджетные ¦и программ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопроводной очистки ¦средства ¦энергосбережению¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Проведение мероприятий по ¦ 1687,1 ¦ 955,5 ¦ 206,1 ¦234,0 ¦253,1 ¦262,3 ¦731,5 ¦ ¦ ¦ 465,3¦ 996,1¦ 1461,4¦
¦ ¦дополнительной выработке ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии, оптимизации ¦ 428,2 ¦ 243,0 ¦ 54,0 ¦ 61,4 ¦ 66,4 ¦ 61,2 ¦185,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦схем использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоносителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦
+—-+—————————————————————————————-T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦3.1 ¦Применение на газорегуляторных пунктах предприятий турбодетандерных установок для ¦Внебюджетные ¦ФГУП «ВНИИНМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выработки электроэнергии и холода без сжигания газа ¦средства ¦им. А.А. ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+Бочвара», ФГУП +————-+————-+————-+
¦3.2 ¦Применение теплонаносных установок для утилизации сбросовых низкопотенциальных ¦Внебюджетные ¦ММПП «Салют», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоресурсов ¦средства ¦ОАО «Серп и ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+Молот», ОАО +————-+————-+————-+
¦3.3 ¦Замена существующих котлов и водонагревателей малой мощности (0,5-1,0 МВт) на ¦Внебюджетные ¦»Московский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокоэкономичные, экологически чистые каталитические теплогенераторы, работающие без ¦средства ¦шинный завод», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вредных выбросов в окружающую среду ¦ ¦ОАО «Логика», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «Ангстрем», +————-+————-+————-+
¦3.4 ¦Применение в цехах с повышенным шумом шумоснижающих устройств ¦Внебюджетные ¦ОАО «НИИМЭ и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦завод Микрон», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «Московский +————-+————-+————-+
¦3.5 ¦Замена устаревших газогорелочных устройств на котлах, печах и нагревателях на ¦Внебюджетные ¦подшипник», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современные, позволяющие повысить эффективность агрегатов за счет лучшего сжигания ¦средства ¦»МЭЛЗ», ОАО «МЗ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топлива и снизить до 30% выбросы вредных веществ в окружающую среду ¦ ¦Электрощит», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отбора проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и программ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦энергосбережению¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Внедрение технологий вторичного ¦ 513,8 ¦ 295,6 ¦ 64,1 ¦ 72,3 ¦ 78,2 ¦ 81,0 ¦218,2 ¦ ¦ ¦ 220,4¦ 458,8¦ 679,2¦
¦ ¦использования пара, конденсата, ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбросных вод, охлаждающих ¦ 134,6 ¦ 77,4 ¦ 16,7 ¦ 19,0 ¦ 20,5 ¦ 21,3 ¦ 57,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потоков воды и воздуха, сжатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздуха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦
+—-+—————————————————————————————-T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦4.1 ¦Утилизация тепла конденсата и использование полученного тепла для: ¦Внебюджетные ¦ФГУП ММПП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- перегрева теплоносителя сетевого теплоснабжения; ¦средства ¦»Салют», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- возврата в котельную и использования в качестве питательной ¦ ¦»Синтез», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+»Московский +————-+————-+————-+
——————————————————————
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
——————————————————————
¦4.3 ¦Использование вторичного тепла после калориферных и промышленных (в кузнечном и ¦Внебюджетные ¦шинный завод», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инструментальных цехах) установок ¦средства ¦ОАО «Логика», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «Ангстрем», +————-+————-+————-+
¦4.4 ¦Установка рекуператоров для использования вторичного тепла ¦Внебюджетные ¦ОАО «НИИМЭ и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦завод Микрон», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «Московский +————-+————-+————-+
¦4.5 ¦Создание и внедрение системы повторного использования на технологические нужды воды ¦Внебюджетные ¦подшипник», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из ливнестоков ¦средства ¦»АТЭ-1″, другие ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+предприятия +————-+————-+————-+
¦4.6 ¦Применение тепловых насосов для утилизации отходящей сбросной низкопотенциальной ¦Внебюджетные ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоты холодильных машин, компрессоров, технологического оборудования ¦средства ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отбора проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и программ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦энергосбережению¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-T————T——-T———T——T——T——T——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Совершенствование систем ¦ 315,5 ¦ 181,3 ¦ 39,1 ¦ 44,5 ¦ 48,0 ¦ 49,7 ¦134,1 ¦ ¦ ¦ 89,0¦ 189,0¦ 278,0¦
¦ ¦водоподготовки, водозабора, ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подачи воды ¦ 82,8 ¦ 47,6 ¦ 10,2 ¦ 11,7 ¦ 12,6 ¦ 13,1 ¦ 35,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+————+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦
+—-+—————————————————————————————-T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦5.1 ¦Перевод систем охлаждения оборудования на техническую воду, строительство оборотных ¦Внебюджетные ¦ФГУП «ВНИИНМ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем для уменьшения затрат на питьевую воду ¦средства ¦им. А.А. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бочвара», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦»МЭЛЗ», ОАО ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦»Синтез» ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5.2 ¦Модернизация водозаборов, станций оборотного водоснабжения ¦Внебюджетные ¦ОАО «Московский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦подшипник», ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ОАО «МЗ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3 ¦Наладка режимов холодного водоснабжения ¦Внебюджетные ¦Электрощит», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ФГУП ММПП ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+»Салют», +————-+————-+————-+
¦5.4 ¦Внедрение систем очистки технической воды от механических примесей ¦Внебюджетные ¦ОАО «Логика», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ОАО «Ангстрем», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОАО «НИИМЭ и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦завод Микрон», ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦промышленности +————-+————-+————-+
¦ ¦ ¦ ¦по результатам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отбора проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и программ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦энергосбережению¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-T————T——-T———T——T——T——T——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение АСКУЭ ¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ 30,0 ¦ 20,0 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+————+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦
+—-+—————————————————————————————-T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦6.1 ¦Внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов (АСКУЭ) на АМО «ЗИЛ», МНПЗ и ¦Бюджетные ¦Распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО ММЗ «Серп и Молот» ¦средства <*> ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(кап. ¦средств — ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вложения) ¦ДГПиР, гос. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зак. — ДТЭХ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-T————T——-T———T——T——T——T——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Совершенствование нормативного ¦ 51,0 ¦ 29,4 ¦ 0,0 ¦ 9,4 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 21,6 ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦и методического обеспечения ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережения в ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+————+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦
+—-+—————————————————————————————-T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦7.1 ¦Разработка и внедрение нормативных актов по стимулированию энергосбережения ¦Внебюджетные ¦Предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+по результатам +————-+————-+————-+
¦7.2 ¦Создание комплексной системы нормативно-методического обеспечения эффективного ¦Внебюджетные ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ТЭР, включая разработку норм освещения, стимулирующих энергосбережение ¦средства ¦отбора проектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в осветительных установках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-T————T——-T———T——T——T——T——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Проведение организационно- ¦ 50,8 ¦ 29,2 ¦ 6,2 ¦ 7,2 ¦ 7,7 ¦ 8,0 ¦ 21,6 ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦экономических мероприятий ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+————+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе: ¦
+—-+—————————————————————————————-T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦8.1 ¦Проведение энергетических обследований (энергоаудита), в том числе энергоаудита ¦Внебюджетные ¦Энергоаудитор- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осветительных установок, формирование программ энергосбережения предприятий ¦средства ¦ские, научные ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+организации по +————-+————-+————-+
¦8.2 ¦Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях ¦Внебюджетные ¦результатам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+отбора проектов +————-+————-+————-+
¦8.3 ¦Разработка и внедрение энергетических и энергоэкологических паспортов предприятий ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————————————————————-+—————+ +————-+————-+————-+
¦8.4 ¦Проведение научно-практических конференций и семинаров. Подготовка кадров в области ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережения ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————————————————————-+—————+—————-+————-+————-+—————
————————————
<*> Финансирование предусмотрено распоряжением Правительства Москвы N 622-РП от 08.04.2004. Капвложения ежегодно уточняются при формировании адресной инвестиционной
программы.
5.2.2. Подпрограмма «Энергоэффективность
в топливно-энергетическом комплексе»
5.2.2.1. Характеристика энергопотребления.
Цели и основные задачи
Топливно-энергетический комплекс Москвы является крупнейшим в стране региональным производителем энергоресурсов. Электро- и теплоснабжение города обеспечивают 14 ТЭЦ ОАО
«Мосэнерго», 67 тепловых станций и 107 отопительных котельных ГУП «Мостеплоэнерго» и другие источники. Годовая выработка электрической энергии для нужд города составляет
около 31 млрд. кВтч, а тепловой — 87 млн. Гкал.
Основным поставщиком электрической энергии и самым крупным производителем тепловой энергии для нужд Москвы (более 70% от общей выработки) является ОАО «Мосэнерго».
Остальная часть тепловой энергии вырабатывается, транспортируется по магистральным теплопроводам и распределяется по квартальным тепловым сетям ГУП «Мостеплоэнерго». До 43%
выработанной ОАО «Мосэнерго» тепловой энергии распределяется по квартальным тепловым сетям ГУП «Мосгортепло» и до 5% — по квартальным сетям ГУП «Теплоремонтналадка».
Базовым видом топлива для обеспечения деятельности предприятий ТЭК является природный газ, годовой расход которого составляет около 30 млрд. куб. м.
Газовое хозяйство города представляет собой единый многофункциональный производственный комплекс, основными задачами которого являются распределение и сбыт газа,
профилактическое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газопроводов, газорегуляторных станций, вводов, внутреннего газового оборудования и приборов в жилых домах,
ликвидация аварий на городских газовых сетях, учет расхода газа населением, предприятиями и учреждениями города, расчет с потребителями газа.
Транспорт и распределение природного газа по городу в полном объеме осуществляет ГУП «Мосгаз», которое обслуживает отопительные котельные, 2500 промышленных и коммунальных
предприятий, 26 тыс. газифицированных строений и около 2 млн. квартир.
ГУП «Моссвет» и СГУП «Мосгорсвет» обеспечивают надлежащую работу более 275 тыс. светильников наружного городского освещения, 125 трансформаторных подстанций и 200 км
кабельных линий 6-10 кВ, более 10 тыс. км распределительных сетей наружного освещения, эксплуатируют 360 городских электрических часов. Общая установленная мощность
осветительных приборов составляет около 60 МВт, а годовое потребление электроэнергии — 240 тыс. МВтч.
Потенциал энергосбережения по предприятиям комплекса оценивается в 2350-2400 тыс. т у.т. в год.
Главной целью подпрограммы является повышение энергоэффективности ТЭК города за счет улучшения использования действующих энергетических мощностей, реализации имеющихся
резервов снижения топливно-энергетических издержек при выработке, транспортировке и распределении энергоресурсов, поставляемых предприятиями комплекса, и обеспечение на
этой основе устойчивого и надежного снабжения потребителей Москвы электрической и тепловой энергией.
Основные задачи направлены на:
— проведение государственной энергосберегающей политики на предприятиях комплекса и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и
тепловой энергии;
— выполнение решений Правительства Москвы по вопросам энергосбережения и, прежде всего, постановлений Правительства Москвы от 2 декабря 2003 г. N 999-ПП «О Концепции
внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство», от 13.01.2004 N 3-ПП «О развитии генерирующих мощностей в г. Москве», от 10.02.2004 N 77-ПП «О мерах по
улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города
Москвы»;
— снижение за счет освоения потенциала энергосбережения потребности в топливе и энергии в период 2004-2007 годы на 10,2% по сравнению с базовым 2003 годом;
— техническое перевооружение и модернизация энергоемких производств, повышение на этой основе их энергетической эффективности и уменьшение экологической нагрузки на
окружающую среду;
— сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке ТЭР, включая потери в электрических сетях, в 2004-2007 годах на 50% и доведение их до
уровня нормативных значений в 2010 году;
— сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода
энергоресурсов;
— внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии на 60-80%;
— оснащение предприятий современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов;
— развитие инновационной деятельности по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей
энергоресурсов;
— создание условий для широкомасштабного использования внебюджетных источников финансирования программных мероприятий и привлечения негосударственных инвестиций;
— развитие мер по стимулированию повышения эффективности использования ТЭР.
5.2.2.2. Основные показатели подпрограммы
«Энергоэффективность в ТЭК»
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 5390 ¦ 5316 ¦ 5180 ¦ 5015 ¦ 4841 ¦ 4363 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 19,1¦ 10,2¦ 1,4¦ 2,6¦ 3,2¦ 3,5¦ 9,9¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 2264 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 3780 ¦ 1208 ¦ 74 ¦ 210 ¦ 375 ¦ 549 ¦ 2572 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 1127 ¦ 649 ¦ 140 ¦ 159 ¦ 172 ¦ 178 ¦ 478 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 4621 ¦ 2661 ¦ 574 ¦ 652 ¦ 705 ¦ 730 ¦ 1960 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 10206 ¦ 3262 ¦ 200 ¦ 567 ¦ 1013 ¦ 1482 ¦ 6944 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 5585 ¦ 601 ¦ -374 ¦ -85 ¦ 308 ¦ 752 ¦ 4984 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
подпрограммы «Энергоэффективность
в топливно-энергетическом комплексе»
——-T———————————T——————————————————-T—————T—————T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T———T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +——-T——-T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 ¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 гг.¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦ ¦Топливно-энергетический ¦ 4621 ¦ 2661 ¦ 574 ¦ 652 ¦ 705 ¦ 730 ¦ 1960 ¦ ¦ ¦ 1208 ¦ 2572 ¦ 3780 ¦
¦ ¦комплекс Москвы, всего ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1127 ¦ 649 ¦ 140 ¦ 159 ¦ 172 ¦ 178 ¦ 478 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦ ¦Из всего по приоритетным энергосберегающим направлениям и технологиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————T———T———T——-T——-T——T——T——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦I ¦Энергосберегающие ¦ 4606,4 ¦ 2650,9 ¦ 573,5 ¦ 648,7 ¦701,8 ¦726,8 ¦1955,5¦ ¦ ¦ 1208,0¦ 2572,0¦ 3781,0¦
¦ ¦мероприятия на предприятиях ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливно-энергетического ¦ 1127,0 ¦ 649,0 ¦ 140,0 ¦ 159,0 ¦172,0 ¦178,0 ¦478,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1 ¦АО «Мосэнерго» ¦ 1481,5 ¦ 767,6 ¦ 142,1 ¦ 197,6 ¦189,5 ¦238,4 ¦713,8 ¦ ¦ ¦ 277,8¦ 719,7¦ 997,5¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 354,0 ¦ 183,6 ¦ 32,9 ¦ 39,7 ¦ 44,8 ¦ 66,3 ¦170,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.1 ¦Оптимизация режимов работы ¦ 8,4 ¦ 4,8 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 3,6 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 2,2¦ 4,5¦ 6,7¦
¦ ¦электрической сети и ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ 2,1 ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.2 ¦Внедрение маломощных ¦ 1,8 ¦ 0,9 ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,9 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 0,3¦ 1,3¦ 1,6¦
¦ ¦низковольтных частотных ¦ — ¦ — ¦ ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преобразователей (ЧП) для ¦ 0,7 ¦ 0,3 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроприводов (завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОЗАП Мосэнерго) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.3 ¦Внедрение мощных высоковольтных ¦ 273,7 ¦ 230,7 ¦ 64,0 ¦ 45,4 ¦ 52,1 ¦ 69,2 ¦ 43,0 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 52,4¦ 101,7¦ 154,1¦
¦ ¦частотных преобразователей (ЧП) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для электроприводов ¦ 37,0 ¦ 32,2 ¦ 5,7 ¦ 8,2 ¦ 9,4 ¦ 9,0 ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.4 ¦Установка сильфонных ¦ 220,0 ¦ 124,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 32,0 ¦ 32,0 ¦ 96,0 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 35,0¦ 76,6¦ 111,7¦
¦ ¦компенсаторов на тепловых сетях ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 36,2 ¦ 19,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 16,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.5 ¦Применение теплопроводов с ¦ 400,0 ¦ 230,0 ¦ ¦ 110,0 ¦ 40,0 ¦ 80,0 ¦170,0 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 32,0¦ 79,1¦ 111,1¦
¦ ¦эффективной теплоизоляцией ¦ —— ¦ —— ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ППУ) при перекладке тепловых ¦ 35,8 ¦ 21,3 ¦ ¦ 11,1 ¦ 3,4 ¦ 6,8 ¦ 14,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей (с учетом продления срока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы трубопроводов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.6 ¦Энергетические обследования ТЭЦ ¦ 28,2 ¦ 28,2 ¦ 28,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦и электрических сетей с ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработкой мероприятий по ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снижению издержек при выработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и транспортировке электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.7 ¦Очистка трубок конденсаторов ¦ 6,6 ¦ 5,2 ¦ 3,7 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 1,4 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 9,0¦ 15,9¦ 24,9¦
¦ ¦турбин машиной «Атюмат» ГЭС-1, ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-12, 23, 25 ¦ 7,1 ¦ 4,4 ¦ 1,7 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.8 ¦Уплотнение топок и газоходов ¦ 6,8 ¦ 5,8 ¦ 4,4 ¦ 0,4 ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 1,0 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 5,3¦ 10,4¦ 15,7¦
¦ ¦паровых и водогрейных котлов ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,7 ¦ 2,8 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.9 ¦Замена высокогерметичных ¦ 5,6 ¦ 5,6 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 11,8¦ 12,7¦ 24,5¦
¦ ¦уплотнений (ВГУ), регулирующих ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клапанов ЦВД на турбинах ТЭЦ-9, ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТГ-5, 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.10¦Пересмотр и утверждение НТД по ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,7 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 1,4¦ 1,6¦ 3,1¦
¦ ¦топливоиспользованию на ТЭЦ-16, ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-23 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.11¦Консервация ПВК N 13, 14, 15, ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 21,4¦ 25,1¦ 46,5¦
¦ ¦16 октадециломином (ОДА) на ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-21 ¦ 9,0 ¦ 8,0 ¦ 6,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.12¦Замена мазутных подогревателей ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 42,0¦ 45,0¦ 87,0¦
¦ ¦ПМ-10-120 на ТЭЦ-23 N 3-6, ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 7-10 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.13¦Воздушное байпасирование ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 1,7¦ 1,8¦ 3,5¦
¦ ¦калориферов на ТЭЦ-23 к.а. N 7; ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к.а. N 8 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.14¦Реконструкция концевых ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 20,0¦ 26,1¦ 46,1¦
¦ ¦уплотнений ЦНД, ЦСД на ТЭЦ-23, ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТГ N 7, ТГ N 8, ТГ N 6 ¦ 8,7 ¦ 8,7 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.15¦Чистка трубных систем ¦ 2,1 ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,9 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 4,3¦ 9,1¦ 13,4¦
¦ ¦подогревателей сетевой воды на ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦турбинах N 1-8 ТЭЦ-23 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.16¦Реконструкция пароохладителей с ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 0,4¦ 1,0¦ 1,5¦
¦ ¦внедрением новых установок ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦впрыска котла ТГМ-84Б N 4 на ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.17¦Замена водяного экономайзера на ¦ 18,5 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 18,5 ¦ ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 11,0¦ 110,4¦ 121,4¦
¦ ¦котлах ТЭЦ-23, к.а. N 6, к.а. ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ —- ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 5 ¦ 36,8 ¦ 36,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 36,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.18¦Внедрение схемы захолаживания ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 0,0¦ 1,7¦ 1,7¦
¦ ¦подпиточной воды теплосети в ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КТЦ-1, ТЭЦ-23 ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.19¦Внедрение схемы байпасирования ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 0,0¦ 1,6¦ 1,6¦
¦ ¦ПВД по питательной воде на ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-23 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.1.20¦Малозатратные энергоэффективные ¦ 490,0 ¦ 95,0 ¦ ¦ ¦ 59,0 ¦ 36,0 ¦395,0 ¦Внебюджетные ¦АО «Мосэнерго» ¦ 27,5¦ 204,2¦ 231,7¦
¦ ¦мероприятия ¦ —— ¦ —- ¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 148,0 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ 20,0 ¦ 5,0 ¦123,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.2 ¦ГУП «Мостеплоэнерго» ¦ 770,0 ¦ 439,2 ¦ 74,5 ¦ 89,0 ¦113,1 ¦162,6 ¦330,8 ¦ ¦ ¦ 189,6¦ 443,3¦ 632,9¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 186,3 ¦ 108,4 ¦ 19,3 ¦ 23,9 ¦ 28,4 ¦ 36,8 ¦ 78,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.2.1 ¦Внедрение эффективных ¦ 574,8 ¦ 311,6 ¦ 62,3 ¦ 77,9 ¦ 84,1 ¦ 87,2 ¦263,2 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 167,5¦ 372,9¦ 540,4¦
¦ ¦технологических процессов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦средства ¦»Мостепло- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и материалов при перекладке ¦ 158,2 ¦ 90,4 ¦ 17,3 ¦ 22,9 ¦ 24,7 ¦ 25,6 ¦ 67,7 ¦ ¦энерго» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплопроводов, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловизионный мониторинг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностику состояния тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей, внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предизолированных теплопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из сшитого полиэтилена и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применение теплопровод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.2.2 ¦Внедрение частотных ¦ 11,1 ¦ 8,5 ¦ 0,9 ¦ 3,0 ¦ 1,9 ¦ 2,7 ¦ 2,6 ¦Внебюджетные ¦ГУП «Мостепло- ¦ 1,2¦ 2,0¦ 3,2¦
¦ ¦преобразователей (ЧП) на ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦энерго» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосном оборудовании котельных ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и теплопунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.2.3 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 97,4 ¦ 58,4 ¦ 5,4 ¦ 2,0 ¦ 10,0 ¦ 41,0 ¦ 39,0 ¦Внебюджетные ¦ГУП «Мостепло- ¦ 10,4¦ 39,5¦ 49,8¦
¦ ¦мероприятий на ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦энерго» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственно-отопительных ¦ 16,2 ¦ 9,3 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 1,0 ¦ 7,0 ¦ 6,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиях (модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, автоматизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологических процессов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применение в технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процессах теплонаносных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.2.4 ¦Утилизация тепла уходящих газов ¦ 60,2 ¦ 45,2 ¦ 5,3 ¦ 1,0 ¦ 12,3 ¦ 26,6 ¦ 15,0 ¦Внебюджетные ¦ГУП «Мостепло- ¦ 10,6¦ 29,0¦ 39,5¦
¦ ¦котлов для нагрева обратной ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦энерго» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевой и подпиточной воды, ¦ 11,2 ¦ 8,1 ¦ 1,1 ¦ 0,3 ¦ 2,6 ¦ 4,1 ¦ 3,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предварительного нагрева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздуха и природного газа в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оребренных теплообменниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.2.5 ¦Энергоэкономические ¦ 26,4 ¦ 15,5 ¦ 0,6 ¦ 5,1 ¦ 4,8 ¦ 5,0 ¦ 10,9 ¦Внебюджетные ¦ГУП «Мостепло- ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦обследования котельных с ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦средства ¦энерго» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработкой мероприятий по ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снижению издержек при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выработке тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.3 ¦ГУП «Мосгортепло» ¦ 1933,7 ¦ 1180,2 ¦ 294,3 ¦2889,4 ¦329,5 ¦267,0 ¦753,5 ¦ ¦ ¦ 614,7¦ 1162,0¦ 1776,6¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 485,9 ¦ 293,1 ¦ 72,6 ¦ 80,0 ¦ 81,5 ¦ 58,9 ¦192,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.3.1 ¦Модернизация ЦТП с применением ¦ 111,1 ¦ 71,7 ¦ 18,0 ¦ 20,1 ¦ 16,3 ¦ 17,2 ¦ 39,5 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 33,9¦ 65,2¦ 99,2¦
¦ ¦блочных тепловых пунктов ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦»Мосгортепло» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 25,7 ¦ 17,8 ¦ 3,2 ¦ 5,6 ¦ 4,3 ¦ 4,7 ¦ 7,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.3.2 ¦Внедрение блоков систем ¦ 8,3 ¦ 8,3 ¦ 8,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 8,8¦ 7,5¦ 16,3¦
¦ ¦автоматического регулирования ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦»Мосгортепло» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отпуска тепла ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.3.3 ¦Внедрение эффективных ¦ 1772,0 ¦ 1069,4 ¦ 264,9 ¦ 258,9 ¦304,4 ¦241,2 ¦702,6 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 569,1¦ 1085,3¦ 1654,3¦
¦ ¦технологических процессов ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦»Мосгортепло» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и материалов при перекладке ¦ 456,2 ¦ 271,6 ¦ 66,3 ¦ 74,2 ¦ 77,1 ¦ 54,0 ¦184,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплопроводов, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применение предизолированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплопроводов из сшитого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полиэтилена и теплопроводов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективной теплоизоляцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ППУ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.3.4 ¦Внедрение частотных ¦ 17,7 ¦ 14,2 ¦ 2,8 ¦ 4,5 ¦ 2,8 ¦ 4,1 ¦ 3,5 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 2,9¦ 4,0¦ 6,9¦
¦ ¦преобразователей (ЧП) на ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦»Мосгортепло» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосном оборудовании ¦ 1,5 ¦ 1,1 ¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплопунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.4 ¦ГУП «Теплоремонтналадка» ¦ 206,1 ¦ 115,3 ¦ 26,3 ¦ 28,1 ¦ 29,4 ¦ 31,5 ¦ 90,8 ¦ ¦ ¦ 63,3¦ 135,0¦ 198,3¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 56,8 ¦ 33,2 ¦ 7,3 ¦ 8,1 ¦ 8,5 ¦ 9,2 ¦ 23,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.4.1 ¦Модернизация ЦТП с применением ¦ 11,6 ¦ 9,4 ¦ 5,1 ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦ 1,9 ¦ 2,2 ¦Внебюджетные ¦ГУП «Тепло- ¦ 5,3¦ 7,7¦ 13,0¦
¦ ¦блочных тепловых пунктов ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ремонтналадка» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦ 2,2 ¦ 1,1 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.4.2 ¦Применение теплопроводов с ¦ 191,6 ¦ 103,9 ¦ 20,8 ¦ 26,0 ¦ 28,0 ¦ 29,1 ¦ 87,7 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 57,0¦ 125,3¦ 182,3¦
¦ ¦эффективной теплоизоляцией ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦»Теплоремонт- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 53,1 ¦ 30,5 ¦ 6,1 ¦ 7,6 ¦ 8,2 ¦ 8,5 ¦ 22,6 ¦ ¦наладка» ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.4.3 ¦Внедрение частотных ¦ 2,9 ¦ 2,0 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,9 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 1,0¦ 2,0¦ 3,0¦
¦ ¦преобразователей (ЧП) на ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦»Теплоремонт- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦насосном оборудовании ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦наладка» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплопунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.5 ¦ГУП «Мосгаз» ¦ 104,0 ¦ 59,2 ¦ 21,3 ¦ 15,0 ¦ 9,4 ¦ 13,6 ¦ 44,8 ¦ ¦ ¦ 33,9¦ 66,6¦ 100,6¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 28,1 ¦ 16,3 ¦ 4,7 ¦ 4,5 ¦ 2,6 ¦ 4,5 ¦ 11,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.5.1 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 104,0 ¦ 59,2 ¦ 21,3 ¦ 15,0 ¦ 9,4 ¦ 13,6 ¦ 44,8 ¦Внебюджетные ¦ГУП «Мосгаз» ¦ 33,9¦ 66,6¦ 100,6¦
¦ ¦технологий при эксплуатации, ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонте и расширении ¦ 28,1 ¦ 16,3 ¦ 4,7 ¦ 4,5 ¦ 2,6 ¦ 4,5 ¦ 11,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.6 ¦ГУП «Моссвет» ¦ 111,1 ¦ 89,3 ¦ 15,0 ¦ 29,7 ¦ 30,9 ¦ 13,7 ¦ 21,8 ¦ ¦ ¦ 28,7¦ 45,4¦ 74,1¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 15,8 ¦ 14,4 ¦ 3,2 ¦ 2,8 ¦ 6,2 ¦ 2,2 ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.6.1 ¦Замена неизолированных ¦ 10,50 ¦ 7,50 ¦ 1,50 ¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ 3,00 ¦Бюджетные ¦Распор. бюдж. ¦ 2,4¦ 4,0¦ 6,4¦
¦ ¦воздушных проводов на ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦средств, гос. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электробезопасные, ¦ 1,43 ¦ 1,23 ¦ 0,32 ¦ 0,19 ¦ 0,40 ¦ 0,32 ¦ 0,19 ¦(капвложения) ¦зак. — ДЭПиР ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изолированные самонесущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦провода (СИП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.6.2 ¦Замена светильников с лампами ¦ 98,20 ¦ 79,40 ¦ 13,50 ¦ 27,70 ¦27,70 ¦10,50 ¦18,80 ¦Бюджетные ¦Распор. бюдж. ¦ 25,9¦ 40,1¦ 66,0¦
¦ ¦ДРЛ на светильники с ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦средств, гос. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоэкономичными лампами ДНАТ ¦ 13,98 ¦ 12,76 ¦ 2,89 ¦ 2,64 ¦ 5,54 ¦ 1,70 ¦ 1,22 ¦(капвложения) ¦зак. — ДЭПиР ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦1.6.3 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 2,40 ¦ 2,40 ¦ ¦ ¦ 1,20 ¦ 1,20 ¦ ¦Бюджетные ¦Распор. бюдж. ¦ 0,5¦ 1,3¦ 1,8¦
¦ ¦технологий в системах наружного ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ ¦средства ¦средств, гос. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения города ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦ ¦ ¦ 0,24 ¦ 0,19 ¦ ¦(капвложения) ¦зак. — ДЭПиР ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦II ¦Организационно-экономические ¦ 14,65 ¦ 10,15 ¦ 0,50 ¦ 3,27 ¦ 3,20 ¦ 3,18 ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦мероприятия ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦2.1 ¦Организация факультативного ¦ 5,25 ¦ 3,75 ¦ 0,50 ¦ 1,08 ¦ 1,08 ¦ 1,09 ¦ 1,50 ¦Внебюджетные ¦ГУП МАЭ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦учебного курса по основам ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережения с программным ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечением в высших и средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для студентов соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специальностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦2.2 ¦Организация хозрасчетных курсов ¦ 4,50 ¦ 3,00 ¦ ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,50 ¦Внебюджетные ¦ГУП МАЭ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦повышения квалификации ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистов эксплуатационных ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и энергоаудиторских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+————-+
¦2.3 ¦Проведение конференций, ¦ 4,90 ¦ 3,40 ¦ ¦ 1,19 ¦ 1,12 ¦ 1,09 ¦ 1,50 ¦Внебюджетные ¦ДТЭХ, НП ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦семинаров, выставок по ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства ¦»АВОК», ГУП МАЭ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосбережению, повышению ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоэффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L——+———————————+———+———+——-+——-+——+——+——+—————+—————+————-+————-+—————
Примечание. Капвложения ежегодно уточняются при формировании адресной инвестиционной программы.
5.2.3. Подпрограмма «Энергоэффективность
в жилищно-коммунальном хозяйстве»
5.2.3.1. Характеристика энергопотребления.
Цели и основные задачи
Жилищно-коммунальное хозяйство Москвы представляет собой непосредственно жилищный фонд с эксплуатационными службами, а также ГУП «Мосводоканал» и ряд специализированных
предприятий, обеспечивающих решение общегородских задач, связанных с водоснабжением и водоответвлением, эксплуатацией мостов и лифтов, утилизацией бытовых отходов.
Жилищный фонд города насчитывает около 38 тыс. жилых домов, из которых более 29 тыс. зданий относятся к сектору городского жилья, остальные принадлежат различным
ведомствам, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, а также находятся в частном владении. Эксплуатацию городского жилья осуществляют 128
дирекций единого заказчика, находящихся в ведении управ районов.
На обеспечение жизнедеятельности ЖКХ ежегодно расходуется около трети общегородского потребления электроэнергии и тепла. В 2003 году на эти нужды израсходовано 9,5 млрд.
кВтч электроэнергии, 44,5 млн. Гкал тепловой энергии и 555 млн. куб. м природного газа. По ГУП «Мосводоканал» потребление электроэнергии составило более 1,5 млрд. кВтч,
тепловой энергии — свыше 0,7 тыс. Гкал, топлива — около 100 тыс. т у.т.
Тариф на тепловую энергию для населения утверждается РЭК ниже стоимости ее производства и поставки. Возмещение разницы теплоснабжающим предприятиям производится за счет
средств городского бюджета.
Потенциал энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве оценивается в 3,3-3,4 млн. т у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности организаций жилищно-коммунального хозяйства города и обеспечение на этой основе улучшения эксплуатации жилищного
фонда и комфортности проживания населения, сдерживание роста коммунальных платежей, а также уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ.
Основные задачи направлены на:
— выполнение постановлений Правительства Москвы от 02.12.2003 N 999-ПП «О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство» и от 10.02.2004 N 77-ПП «О
мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города
Москвы», предусматривающих:
снижение на 8,8% к 2007 году затрат на энергообеспечение объектов жилищно-коммунального хозяйства с учетом ввода новых и реконструированных жилых зданий, а также реализации
энергосберегающих мероприятий в эксплуатируемом жилищном фонде при обеспечении санитарных правил и норм;
снижение на 8% к 2007 году бюджетных расходов на дотации населению по оплате коммунальных услуг за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов и
оснащение домов жилищного фонда города узлами учета потребления энергоресурсов;
установку до 01.09.2005 общедомовых приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии во всех жилых зданиях города.
5.2.3.2. Основные показатели подпрограммы «Энергоэффективность
в жилищно-коммунальном хозяйстве»
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 8320 ¦ 8219 ¦ 8038 ¦ 7818 ¦ 7585 ¦ 6947 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 16,5¦ 8,8¦ 1,2¦ 2,2¦ 2,7¦ 3,0¦ 8,4¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 3494 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 5057 ¦ 1620 ¦ 101 ¦ 282 ¦ 502 ¦ 735 ¦ 3437 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 1504 ¦ 866 ¦ 187 ¦ 212 ¦ 229 ¦ 238 ¦ 638 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 4587 ¦ 2641 ¦ 570 ¦ 647 ¦ 698 ¦ 726 ¦ 1946 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 13654 ¦ 4374 ¦ 273 ¦ 761 ¦ 1355 ¦ 1985 ¦ 9280 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 9067 ¦ 1733 ¦ -297 ¦ 114 ¦ 657 ¦ 1259 ¦ 7334 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
——————————————————————
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
——————————————————————
5.4.3.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
подпрограммы «Энергоэффективность
в жилищно-коммунальном хозяйстве»
——T———————————T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по комплексу жилищно- ¦ 4587,0 ¦2641,0 ¦ 570,0 ¦647,0 ¦698,0 ¦726,0 ¦1946,0¦ ¦ ¦ 1620,0¦ 3437,0¦ 5057,0¦
¦ ¦коммунального хозяйства Москвы ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1504,0 ¦ 866,0 ¦ 187,0 ¦212,0 ¦229,0 ¦238,0 ¦638,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦I ¦Энергосберегающие ¦ 338,1 ¦182,0 ¦ 19,6 ¦ 35,3 ¦65,2 ¦ 61,9 ¦156,1 ¦ ¦ ¦ 31,5¦ 98,8¦ 130,3¦
¦ ¦мероприятия по предприятиям ¦ —— ¦—— ¦ —- ¦ —- ¦—- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЖКХиБ (Мосводоканал) ¦ 35,2 ¦ 16,9 ¦ 1,7 ¦ 2,8 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦ 18,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение регулируемого ¦ 45,1 ¦ 23,1 ¦ 1,1 ¦ 10,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 22,0 ¦Собственные ¦МВК ¦ 2,9¦ 8,1¦ 11,0¦
¦ ¦привода ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Модернизация насосных агрегатов ¦ 115,0 ¦ 63,0 ¦ 17,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦16,0 ¦ 52,0 ¦Собственные ¦МВК ¦ 7,4¦ 17,6¦ 25,0¦
¦ ¦с целью оптимизации режимов ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—- ¦ —- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦ 7,2 ¦ 4,0 ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 1,1 ¦ 3,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Внедрение теплообменных ¦ 120,0 ¦ 48,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦24,0 ¦24,0 ¦ 72,0 ¦Инвестор ¦ ¦ 12,5¦ 54,0¦ 66,5¦
¦ ¦аппаратов для рекуперации тепла ¦ —— ¦ —- ¦ — ¦ — ¦—- ¦—- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сброженного осадка (ст. ¦ 16,7 ¦ 6,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 3,3 ¦ 3,3 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аэрации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Модернизация тепловых ¦ 8,0 ¦ 4,4 ¦ 0,5 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 3,6 ¦Собственные ¦МВК ¦ 4,2¦ 9,9¦ 14,1¦
¦ ¦пунктов с установкой ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приборов автоматического ¦ 4,1 ¦ 2,3 ¦ 0,3 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования параметров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоносителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Реконструкция и наладка систем ¦ 15,0 ¦ 8,5 ¦ 1,0 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 6,5 ¦Собственные ¦МВК ¦ 4,6¦ 9,2¦ 13,7¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,1 ¦ 2,4 ¦ 0,3 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Модернизация автоматизированной ¦ 35 ¦ 35 ¦ 0 ¦ 6,5 ¦ 16,4 ¦ 12,1 ¦ 0 ¦ ¦МВК ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦системы учета и контроля ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦II ¦Жилищный фонд <*> ¦ 4249 ¦ 2459 ¦ 550 ¦ 612 ¦ 633 ¦ 664 ¦1790 ¦ — ¦ — ¦ 1588,5¦ 3338,2¦ 4926,7¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1469 ¦ 849 ¦ 185 ¦ 209 ¦ 223 ¦ 232 ¦ 620 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
————————————
<*> Мероприятия по жилищному комплексу отражены в окружных программах.
5.2.4. Подпрограмма «Энергоэффективность
в социальной сфере»
5.2.4.1. Характеристика энергопотребления.
Цели и основные задачи
На территории Москвы расположено около 9 тыс. организаций и учреждений бюджетной сферы федерального уровня и городского подчинения в системах образования, здравоохранения,
культуры, социального обеспечения, физкультуры и спорта, обороны и безопасности.
Федеральная бюджетная сфера включает свыше 2 тыс. организаций, подведомственных федеральным ведомствам и финансируемых за счет средств государственного бюджета.
Годовой объем потребляемых ими топливно-энергетических ресурсов составляет 1850 тыс. т у.т., потенциал энергосбережения оценивается в 550-600 тыс. т у.т. Меры по повышению
эффективности использования энергоресурсов в этих организациях осуществляются в соответствии с ФЦП «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010
года» и с отраслевыми программами энергосбережения.
Социальная сфера города включает около 6 тыс. организаций и учреждений, финансирование деятельности которых, в том числе оплата расходов на энергообеспечение,
осуществляется за счет средств городского бюджета. Ежегодный расход электроэнергии по Комплексу социальной сферы составляет 850 млн. кВтч, а тепловой энергии — свыше 10
млн. Гкал, 49,5% общего потребления в данной сфере энергоресурсов приходится на учреждения Департамента образования и 43,7% — на учреждения Департамента здравоохранения.
Потенциал энергосбережения в социальной сфере оценивается в 800 тыс. т у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях и организациях социальной сферы города и обеспечение на этой основе снижения
расходов бюджета города на их эксплуатацию и энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности пребывания.
Основные задачи направлены на:
— выполнение постановлений Правительства Москвы от 02.12.2003 N 999-ПП «О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство» и от 10.02.2004 N 77-ПП «О
мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города
Москвы», предусматривающих:
разработку и внедрение организационных механизмов контроля и управления потреблением топливно-энергетических ресурсов организациями социальной сферы и сокращение бюджетных
затрат на их энергообеспечение на 9,2% к 2007 году и на 17,1% к 2010 году;
оснащение до 01.09.2005 объектов социальной сферы приборами учета холодной, горячей воды и тепловой энергии;
проведение к 2006 году энергетической паспортизации всех объектов социальной сферы.
——————————————————————
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
——————————————————————
5.4.4.2. Основные показатели подпрограммы
«Энергоэффективность в социальной сфере»
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 2000 ¦ 1975 ¦ 1930 ¦ 1875 ¦ 1817 ¦ 1659 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,1¦ 9,2¦ 1,3¦ 2,3¦ 2,8¦ 3,1¦ 8,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 840 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 1255 ¦ 403 ¦ 25 ¦ 70 ¦ 125 ¦ 183 ¦ 852 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 373 ¦ 215 ¦ 46 ¦ 53 ¦ 57 ¦ 59 ¦ 158 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 1076 ¦ 620 ¦ 133 ¦ 153 ¦ 164 ¦ 170 ¦ 456 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 3389 ¦ 1089 ¦ 68 ¦ 189 ¦ 338 ¦ 494 ¦ 2300 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 2313 ¦ 469 ¦ -65 ¦ 36 ¦ 174 ¦ 324 ¦ 1844 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.4.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере»
——T———————————T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Распорядитель ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦бюджетных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦————- ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦Заказчик +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по социальной сфере ¦ 1076,0 ¦ 620,0 ¦ 133,0 ¦153,0 ¦164,0 ¦170,0 ¦456,0 ¦ ¦ ¦ 403 ¦ 852 ¦ 1255¦
¦ ¦Москвы ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 373,0 ¦ 215,0 ¦ 46,0 ¦ 53,0 ¦ 57,0 ¦ 59,0 ¦158,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦I ¦Комплексные мероприятия ¦ 58,1 ¦ 35,3 ¦ 11,3 ¦ 7,5 ¦ 8,1 ¦ 8,4 ¦ 22,8 ¦НИиОКР ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Энергосберегающие мероприятия в ¦ 956,9 ¦ 546,5 ¦ 114,9 ¦130,6 ¦147,8 ¦153,2 ¦410,4 ¦ ¦ ¦ 403 ¦ 852,0¦ 1255¦
¦ ¦социальной сфере Москвы ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 373,0 ¦ 215,0 ¦ 46,0 ¦ 53,0 ¦ 57,0 ¦ 59,0 ¦158,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения городского ¦ 348,7 ¦ 197,2 ¦ 38,6 ¦ 44,9 ¦ 55,9 ¦ 57,8 ¦151,5 ¦ ¦ ¦ 148,0¦ 317,8¦ 466¦
¦ ¦подчинения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 136,6 ¦ 77,6 ¦ 14,5 ¦ 19,9 ¦ 21,5 ¦ 21,8 ¦ 58,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения окружного ¦ 608,2 ¦ 349,3 ¦ 76,4 ¦ 85,6 ¦ 91,9 ¦ 95,4 ¦258,9 ¦ ¦ ¦ 255,0¦ 539,0¦ 794¦
¦ ¦подчинения <*> ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 236,0 ¦ 136,1 ¦ 30,2 ¦ 33,1 ¦ 35,5 ¦ 37,2 ¦100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1. ¦Департамент здравоохранения ¦ 362,8 ¦ 213,1 ¦ 42,0 ¦ 48,9 ¦ 60,1 ¦ 62,1 ¦163,7 ¦Бюджет ¦Департамент ¦ 142,4¦ 302,8¦ 445¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 125,5 ¦ 75,2 ¦ 14,8 ¦ 18,7 ¦ 20,6 ¦ 21,0 ¦ 56,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения городского ¦ 300,1 ¦ 169,0 ¦ 32,4 ¦ 38,1 ¦ 48,5 ¦ 50,1 ¦131,1 ¦Бюджет ¦ ¦ 109,8¦ 235,0¦ 345¦
¦ ¦подчинения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 101,4 ¦ 57,8 ¦ 11,0 ¦ 14,4 ¦ 16,0 ¦ 16,3 ¦ 43,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.1. ¦Внедрение частотно- ¦ 4,0 ¦ 2,1 ¦ 0,00 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,1¦ 2,5¦ 4¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦ 0,00 ¦ 0,16 ¦ 0,17 ¦ 0,18 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.2. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 1,4 ¦ 1,0 ¦ 0,68 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦Бюджет ¦ ¦ 2,6¦ 5,1¦ 8¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 2,4 ¦ 1,4 ¦ 0,43 ¦ 0,32 ¦ 0,34 ¦ 0,35 ¦ 0,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.3. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 1,9 ¦ 1,1 ¦ 0,24 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,8 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,8¦ 3,8¦ 6¦
¦ ¦светильников наружного ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ 1,7 ¦ 1,0 ¦ 0,21 ¦ 0,24 ¦ 0,26 ¦ 0,26 ¦ 0,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.4. ¦Автоматизация работы ¦ 1,2 ¦ 0,6 ¦ 0,00 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,6 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,9¦ 5,1¦ 7¦
¦ ¦электроплит ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 0,00 ¦ 0,32 ¦ 0,34 ¦ 0,35 ¦ 0,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.5. ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 1,9 ¦ 1,1 ¦ 0,24 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,8 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,2¦ 2,5¦ 4¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,1 ¦ 0,6 ¦ 0,14 ¦ 0,16 ¦ 0,17 ¦ 0,18 ¦ 0,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.6. ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 58,9 ¦ 30,2 ¦ 0,00 ¦ 9,5 ¦ 10,2 ¦ 10,6 ¦ 28,7 ¦Бюджет ¦ ¦ 19,7¦ 52,4¦ 72¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 20,2 ¦ 10,5 ¦ 0,00 ¦ 3,31 ¦ 3,55 ¦ 3,63 ¦ 9,72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.7. ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 21,9 ¦ 12,8 ¦ 7,48 ¦ 0,8 ¦ 1,1 ¦ 3,4 ¦ 9,1 ¦Бюджет ¦ ¦ 10,6¦ 21,0¦ 32¦
¦ ¦и подвалов ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9,6 ¦ 5,7 ¦ 1,82 ¦ 1,15 ¦ 1,25 ¦ 1,45 ¦ 3,89 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.8. ¦Утепление входных дверей и окон ¦ 3,4 ¦ 1,9 ¦ 0,42 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 1,4 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,9¦ 10,5¦ 12¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 0,59 ¦ 0,13 ¦ 0,14 ¦ 0,15 ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.9. ¦Установка теплоотражателей ¦ 4,7 ¦ 2,7 ¦ 0,59 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 2,0 ¦Бюджет ¦ ¦ 5,0¦ 10,5¦ 15¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,6 ¦ 2,7 ¦ 0,59 ¦ 0,66 ¦ 0,71 ¦ 0,73 ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.10.¦Перевод отопления на дежурный ¦ 2,8 ¦ 1,6 ¦ 0,35 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 1,2 ¦Бюджет ¦ ¦ 5,0¦ 10,5¦ 15¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,6 ¦ 2,7 ¦ 0,59 ¦ 0,66 ¦ 0,71 ¦ 0,73 ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.11.¦Регулировка систем отопления ¦ 10,9 ¦ 9,6 ¦ 2,50 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦ 1,3 ¦Бюджет ¦ ¦ 25,3¦ 41,9¦ 67¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 21,3 ¦ 13,5 ¦ 3,10 ¦ 3,35 ¦ 3,53 ¦ 3,51 ¦ 7,77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.12.¦Автоматическое регулирование ¦ 10,0 ¦ 5,7 ¦ 1,25 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 4,2 ¦Бюджет ¦ ¦ 20,1¦ 41,9¦ 62¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 18,5 ¦ 10,7 ¦ 2,36 ¦ 2,64 ¦ 2,84 ¦ 2,90 ¦ 7,77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.13.¦Утепление фасадов ¦ 26,9 ¦ 15,5 ¦ 3,38 ¦ 3,8 ¦ 4,1 ¦ 4,2 ¦ 11,5 ¦Бюджет ¦ ¦ 5,0¦ 10,5¦ 15¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,6 ¦ 2,7 ¦ 0,59 ¦ 0,66 ¦ 0,71 ¦ 0,73 ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦1.14.¦Реконструкция котельных ¦ 121,2 ¦ 69,6 ¦ 15,21 ¦ 17,1 ¦ 18,3 ¦ 19,0 ¦ 51,6 ¦Бюджет ¦ ¦ 5,0¦ 10,5¦ 15¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,6 ¦ 2,7 ¦ 0,59 ¦ 0,66 ¦ 0,71 ¦ 0,73 ¦ 1,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения окружного ¦ 62,7 ¦ 44,1 ¦ 9,64 ¦ 10,8 ¦ 11,6 ¦ 12,0 ¦ 32,7 ¦Бюджет ¦Префектуры ¦ 32,6¦ 67,8¦ 100¦
¦ ¦подчинения <*> ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 24,1 ¦ 17,4 ¦ 3,82 ¦ 4,28 ¦ 4,60 ¦ 4,69 ¦ 12,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2. ¦Департамент образования ¦ 432,2 ¦ 301,5 ¦ 66,0 ¦ 73,9 ¦ 79,3 ¦ 82,3 ¦223,4 ¦Бюджет ¦Департамент ¦ 233,6¦ 486,5¦ 720¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 176,4 ¦ 124,6 ¦ 27,3 ¦ 30,7 ¦ 33,0 ¦ 33,7 ¦ 90,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения городского ¦ 19,6 ¦ 11,3 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 8,3 ¦Бюджет ¦ ¦ 19,1¦ 40,1¦ 59¦
¦ ¦подчинения ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 17,6 ¦ 10,2 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 7,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.1. ¦Внедрение частотно- ¦ 1,2 ¦ 0,6 ¦ 0,0 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,6 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,3¦ 0,7¦ 1¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,00 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.2. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,4¦ 0,7¦ 1¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,06 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.3. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,2¦ 0¦
¦ ¦светильников наружного ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.4. ¦Автоматизация работы ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,7¦ 2,0¦ 3¦
¦ ¦электроплит ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ 0,00 ¦ 0,13 ¦ 0,14 ¦ 0,14 ¦ 0,37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.5. ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 0,7 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,5¦ 1,0¦ 1¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,06 ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 0,18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.6. ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 2,3 ¦ 1,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 1,0 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,9¦ 1,8¦ 3¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,10 ¦ 0,11 ¦ 0,12 ¦ 0,12 ¦ 0,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.7. ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 3,6 ¦ 2,1 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 1,5 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,7¦ 3,5¦ 5¦
¦ ¦и подвалов ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ 0,9 ¦ 0,20 ¦ 0,22 ¦ 0,24 ¦ 0,25 ¦ 0,66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.8. ¦Утепление входных дверей и окон ¦ 1,1 ¦ 0,7 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,7¦ 3,5¦ 5¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,6 ¦ 0,9 ¦ 0,20 ¦ 0,22 ¦ 0,24 ¦ 0,25 ¦ 0,66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.9. ¦Установка теплоотражателей ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,9¦ 1,8¦ 3¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,10 ¦ 0,11 ¦ 0,12 ¦ 0,12 ¦ 0,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.10.¦Перевод отопления на дежурный ¦ 1,5 ¦ 0,8 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,6 ¦Бюджет ¦ ¦ 2,6¦ 5,3¦ 8¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,3 ¦ 1,4 ¦ 0,30 ¦ 0,34 ¦ 0,36 ¦ 0,37 ¦ 0,99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.11.¦Регулировка систем отопления ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦Бюджет ¦ ¦ 4,3¦ 8,9¦ 13¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,9 ¦ 2,3 ¦ 0,50 ¦ 0,56 ¦ 0,60 ¦ 0,61 ¦ 1,64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.12.¦Автоматическое регулирование ¦ 2,1 ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,9 ¦Бюджет ¦ ¦ 4,3¦ 8,9¦ 13¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 3,9 ¦ 2,3 ¦ 0,50 ¦ 0,56 ¦ 0,60 ¦ 0,61 ¦ 1,64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.13.¦Утепление фасадов ¦ 4,5 ¦ 2,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,9¦ 1,8¦ 3¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,10 ¦ 0,11 ¦ 0,12 ¦ 0,12 ¦ 0,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦2.14.¦Реконструкция котельных ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2.15.¦Установка водосберегающей ¦ 5,3 ¦ 3,0 ¦ 0,60 ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ 2,30 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ ¦ 0,0¦ 0¦
¦ ¦арматуры ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения окружного ¦ 412,6 ¦ 290,2 ¦ 63,4 ¦ 71,2 ¦ 76,4 ¦ 79,3 ¦215,1 ¦Бюджет ¦Префектуры ¦ 214,5¦ 446,4¦ 661¦
¦ ¦подчинения <*> ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 158,8 ¦ 114,4 ¦ 25,1 ¦ 28,2 ¦ 30,3 ¦ 30,9 ¦ 82,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3. ¦Комитет культуры ¦ 18,9 ¦ 12,8 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 3,4 ¦ 3,6 ¦ 9,7 ¦ ¦ ¦ 7,8¦ 23,7¦ 32¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7,4 ¦ 4,1 ¦ 1,3 ¦ 0,4 ¦ 0,7 ¦ 1,6 ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения городского ¦ 2,9 ¦ 1,5 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ 3,1¦ 6,4¦ 10¦
¦ ¦подчинения ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,8 ¦ 1,6 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3.1. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,05 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦Бюджет ¦Комитет ¦ 0,2¦ 0,3¦ 1¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,042 ¦0,021 ¦0,023 ¦0,023 ¦0,062 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦3.2. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,10 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,5¦ 1¦
¦ ¦светильников наружного ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,026 ¦0,029 ¦0,032 ¦0,032 ¦0,086 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦3.3. ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 0,19 ¦ 0,07 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,22 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,3¦ 0,5¦ 1¦
¦ ¦и подвалов ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,072 ¦0,032 ¦0,035 ¦0,035 ¦0,095 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦3.4. ¦Утепление входных дверей и окон ¦ 0,1 ¦ 0,0 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,03 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,1¦ 0,3¦ 0¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,014 ¦0,016 ¦0,017 ¦0,018 ¦0,047 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦3.5. ¦Установка теплоотражателей ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,05 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,1¦ 0,3¦ 0¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,014 ¦0,016 ¦0,017 ¦0,018 ¦0,047 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦3.6. ¦Регулировка систем отопления ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,04 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,6¦ 1,3¦ 2¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,072 ¦0,081 ¦0,087 ¦0,089 ¦0,237 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦3.7. ¦Автоматическое регулирование ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,10 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,4¦ 1,0¦ 1¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,058 ¦0,000 ¦0,069 ¦0,071 ¦0,190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения окружного ¦ 16,0 ¦ 11,2 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦ 3,1 ¦ 8,3 ¦Бюджет ¦Префектуры ¦ 4,6¦ 17,3¦ 22¦
¦ ¦подчинения <*> ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,6 ¦ 2,5 ¦ 1,0 ¦ 0,0 ¦ 0,3 ¦ 1,2 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4. ¦Департамент социальной защиты ¦ 19,4 ¦ 11,5 ¦ 2,7 ¦ 1,9 ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦ 9,1 ¦ ¦ ¦ 8,0¦ 22,1¦ 30¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8,2 ¦ 4,2 ¦ 1,2 ¦ 0,0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 4,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения городского ¦ 14,1 ¦ 7,7 ¦ 1,9 ¦ 1,0 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 6,4 ¦ ¦ ¦ 5,9¦ 16,4¦ 22¦
¦ ¦подчинения ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6,2 ¦ 3,1 ¦ 0,9 ¦ 0,0 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4.1. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,12 ¦Бюджет ¦Департамент ¦ 0,6¦ 1,8¦ 2¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 0,7 ¦ 0,3 ¦ 0,101 ¦0,000 ¦0,122 ¦0,124 ¦0,333 ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.2. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,13 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,6¦ 1¦
¦ ¦светильников наружного ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,034 ¦0,000 ¦0,041 ¦0,041 ¦0,111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.3. ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,06 ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 0,19 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,6¦ 1¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,034 ¦0,000 ¦0,041 ¦0,041 ¦0,111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.4. ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 0,7 ¦ 0,4 ¦ 0,09 ¦ 0,10 ¦ 0,10 ¦ 0,11 ¦ 0,29 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,7¦ 1¦
¦ ¦и подвалов ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,038 ¦0,000 ¦0,045 ¦0,046 ¦0,124 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.5. ¦Утепление входных дверей и окон ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,05 ¦ 0,06 ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦ 0,18 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,5¦ 1,3¦ 2¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 0,075 ¦0,000 ¦0,091 ¦0,093 ¦0,248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.6. ¦Установка теплоотражателей ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,13 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,7¦ 1¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,038 ¦0,000 ¦0,045 ¦0,046 ¦0,124 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.7. ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,06 ¦ 0,06 ¦ 0,16 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,5¦ 1,3¦ 2¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 0,075 ¦0,000 ¦0,091 ¦0,093 ¦0,248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.8. ¦Регулировка систем отопления ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,05 ¦ 0,12 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,5¦ 4,0¦ 6¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 0,8 ¦ 0,226 ¦0,000 ¦0,272 ¦0,278 ¦0,744 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦4.9. ¦Автоматическое регулирование ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 0,08 ¦ 0,09 ¦ 0,10 ¦ 0,10 ¦ 0,27 ¦Бюджет ¦ ¦ 1,0¦ 2,7¦ 4¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 1,0 ¦ 0,5 ¦ 0,150 ¦0,000 ¦0,181 ¦0,185 ¦0,496 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4.10.¦Утепление фасадов ¦ 4,4 ¦ 2,9 ¦ 1,40 ¦ 0,48 ¦ 0,52 ¦ 0,54 ¦ 1,46 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,6¦ 1,3¦ 2¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 0,113 ¦0,000 ¦0,091 ¦0,093 ¦0,248 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦- учреждения окружного ¦ 5,3 ¦ 3,8 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 2,8 ¦Бюджет ¦ ¦ 2,1¦ 5,8¦ 8¦
¦ ¦подчинения <*> ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,1 ¦ 1,1 ¦ 0,3 ¦ 0,0 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5. ¦Комитет физической культуры и ¦ 10,4 ¦ 6,0 ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ 4,3¦ 16,8¦ 21¦
¦ ¦спорта ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,4 ¦ 2,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 3,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5.1. ¦Внедрение частотно- ¦ 1,9 ¦ 1,0 ¦ 0,00 ¦ 0,31 ¦ 0,33 ¦ 0,35 ¦ 0,94 ¦Бюджет ¦Комитет ¦ 0,3¦ 1,2¦ 2¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,083 ¦0,084 ¦0,226 ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+спорта +————-+————-+————-+
¦5.2. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,07 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,3¦ 1,0¦ 1¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,066 ¦0,067 ¦0,181 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.3. ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 0,9 ¦ 0,6 ¦ 0,36 ¦ 0,09 ¦ 0,09 ¦ 0,10 ¦ 0,27 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,3¦ 1,2¦ 2¦
¦ ¦светильников наружного ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,083 ¦0,084 ¦0,226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.4. ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 1,1 ¦ 0,6 ¦ 0,14 ¦ 0,15 ¦ 0,16 ¦ 0,17 ¦ 0,46 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,4¦ 1,5¦ 2¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,099 ¦0,101 ¦0,271 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.5. ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 3,8 ¦ 2,2 ¦ 0,48 ¦ 0,54 ¦ 0,58 ¦ 0,60 ¦ 1,63 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,8¦ 3,0¦ 4¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ 0,4 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,202 ¦0,207 ¦0,554 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.6. ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,08 ¦ 0,09 ¦ 0,09 ¦ 0,10 ¦ 0,26 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,6¦ 1¦
¦ ¦и подвалов ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,040 ¦0,041 ¦0,111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.7. ¦Утепление входных дверей и окон ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,02 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,08 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,2¦ 0,6¦ 1¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,040 ¦0,041 ¦0,111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.8. ¦Установка теплоотражателей ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,23 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,3¦ 0,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,081 ¦0,083 ¦0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.9. ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦ 0,07 ¦ 0,08 ¦ 0,21 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,5¦ 1,8¦ 2¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,121 ¦0,124 ¦0,332 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦ ¦Регулировка систем отопления ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,09 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,8¦ 3,0¦ 4¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ 0,4 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,202 ¦0,207 ¦0,554 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+ +————-+————-+————-+
¦5.10.¦Автоматическое регулирование ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ 0,05 ¦ 0,06 ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦ 0,18 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,5¦ 1,8¦ 2¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ — ¦ — ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ 0,000 ¦0,000 ¦0,121 ¦0,124 ¦0,332 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦III ¦Организационные мероприятия ¦ 53,7 ¦ 37,4 ¦ 8,7 ¦ 12,2 ¦ 8,1 ¦ 8,4 ¦ 22,8 ¦Бюджет ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L——+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
————————————
<*> Мероприятия учтены в подпрограмме административных округов.
5.2.5. Подпрограмма «Энергоэффективность
в строительном комплексе»
5.2.5.1. Характеристика энергопотребления.
Цели и основные задачи
Москва является наиболее динамично развивающимся городом, в котором сохраняются самые высокие темпы и объемы строительства по отношению к другим городам России, поэтому
располагает хорошо развитой строительной базой. В настоящее время столичный строительный комплекс включает в себя:
— 45 предприятий по производству бетона и железобетонных изделий;
— 7 предприятий деревообрабатывающей промышленности;
— примерно 65 предприятий по производству различных строительных изделий;
— около 130 строительных организаций.
Строительный комплекс Москвы не является крупным потребителем энергоресурсов. Объем потребления в 2003 году составил 850 тыс. т у.т., что составляет менее 3% от общего
потребления энергоресурсов в Москве. Тем не менее в строительном комплексе сосредоточен значительный потенциал энергосбережения, особенно в промышленности стройиндустрии.
Оценка плановой экономии ТЭР за период 2004-2010 годов составляет 360-400 тыс. т у.т. При этом динамика уровня прогнозируемого ежегодного сокращения энергозатрат с
нарастающим итогом составляет с 2005 по 2010 гг. соответственно от 2% до 12%. Потенциал энергосбережения по результатам оценки энергоэффективности предложенных мероприятий
превысил 100 тыс. т у.т. в год. Величина капитальных затрат оценена в среднем на сумму 400 млн. рублей. Оценка эффекта по разнице стоимости сэкономленных энергоресурсов за
2004-2010 гг. и капитальных затрат на эти цели составляет в среднем 600 млн. рублей.
Часть предложений представлена в виде энергосберегающих мероприятий для конкретных заводов стройиндустрии Москвы. Решением Департамента градостроительной политики, развития
и реконструкции г. Москвы в городскую программу по разделу «Строительство» включены пять крупных предприятий, суммарная энергоемкость которых составляет почти 15% от расхода
ТЭР в стройкомплексе Москвы.
Результаты энергетического обследования этих предприятий позволили сделать предварительную оценку энергетической и экономической эффективности предложенных в программу
энергосберегающих мероприятий. Расчетные сроки окупаемости дополнительных капитальных затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий на этих заводах составляют от 3 до
8 лет.
Целью данной подпрограммы является снижение потребления энергоресурсов, в первую очередь в технологии производства строительных материалов, за счет повышения эффективности
использования ТЭР.
Основные задачи:
— сокращение потребления энергоресурсов к 2010 году на 13% по отношению к базовому 2003 г.;
— отработать механизм возврата привлекаемых инвестиций из реально сэкономленных средств за счет внедрения энергосберегающих мероприятий;
— развитие и внедрение инновационных строительных технологий, направленных на сокращение расхода энергоресурсов как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации
жилых и общественных зданий.
5.2.5.2. Основные показатели подпрограммы
«Энергоэффективность в строительном комплексе»
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 850 ¦ 838 ¦ 817 ¦ 791 ¦ 765 ¦ 691 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 18,7¦ 10,0¦ 1,4¦ 2,5¦ 3,2¦ 3,3¦ 9,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 357 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 587 ¦ 189 ¦ 12 ¦ 33 ¦ 59 ¦ 85 ¦ 398 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 174 ¦ 100 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 74 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 595 ¦ 342 ¦ 75 ¦ 86 ¦ 89 ¦ 92 ¦ 253 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1585 ¦ 510 ¦ 32 ¦ 89 ¦ 159 ¦ 230 ¦ 1075 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 990 ¦ 168 ¦ -43 ¦ 3 ¦ 70 ¦ 138 ¦ 822 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.5.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
подпрограммы «Энергоэффективность в строительстве»
——T———————————T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Исполнитель ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- ¦В том числе по годам ¦2008- ¦ ¦ ¦2004-2007 гг.¦2008-2010 гг.¦Всего ¦
¦ ¦ ¦2010 гг. ¦2007 +———T——T——T——+2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего в строительном комплексе ¦ 595 ¦ 342 ¦ 75 ¦ 86 ¦ 89 ¦ 92 ¦ 253 ¦ ¦ ¦ 189 ¦ 398 ¦ 587 ¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 174 ¦ 100 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1. ¦Внедрение автономных систем ¦ 89,9 ¦ 54,9 ¦ 8 ¦ 13,7 ¦ 14,5 ¦ 18,7 ¦ 35 ¦Внебюджетное ¦Предприятия ¦ 51,0¦ 77,4¦ 128,4¦
¦ ¦технологического теплоснабжения ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦финансирование¦стройиндустрии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основе газоиспользующего ¦ 41,4 ¦ 27 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 14,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+ ¦ +————-+————-+————-+
¦2. ¦Внедрение автономных систем ¦ 90,2 ¦ 47,7 ¦ 12,7 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 42,5 ¦ ¦ ¦ 24,9¦ 51,1¦ 76,0¦
¦ ¦отопления и вентиляции ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных цехов на ¦ 22,7 ¦ 13,2 ¦ 3,5 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 3,9 ¦ 9,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе газоиспользующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+ ¦ +————-+————-+————-+
¦3. ¦Децентрализация заводских ¦ 47 ¦ 29 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 18 ¦ ¦ ¦ 2,6¦ 1,9¦ 4,4¦
¦ ¦систем теплоснабжения на базе ¦ — ¦ —- ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водогрейных мини-котельных ¦ 1,7 ¦ 1,35 ¦ 0,3 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+ ¦ +————-+————-+————-+
¦4. ¦Децентрализация заводских ¦ 62,2 ¦ 42,2 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 13,2 ¦ 10 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 19,2¦ 29,2¦
¦ ¦систем сжатого воздуха ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8,25 ¦ 6,05 ¦ 1,1 ¦ 1,65 ¦ 1,65 ¦ 1,65 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+ ¦ +————-+————-+————-+
¦5. ¦Повышение эффективности систем ¦ 75,5 ¦ 39 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 36,5 ¦ ¦ ¦ 47,3¦ 91,4¦ 138,6¦
¦ ¦теплообмена в схеме водяного ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отопления и горячего ¦ 42 ¦ 25 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+ ¦ +————-+————-+————-+
¦6. ¦Внедрение эффективного режущего ¦ 80,2 ¦ 23,2 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 57 ¦ ¦ ¦ 15,5¦ 79,5¦ 95,0¦
¦ ¦инструмента для обработки ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных отделочных материалов ¦ 23 ¦ 8,2 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 1,3 ¦ 14,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышенной твердости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+ ¦ +————-+————-+————-+
¦7. ¦Внедрение технологий ¦ 150 ¦ 106 ¦ 26,5 ¦ 26,5 ¦ 26,5 ¦ 26,5 ¦ 44 ¦ ¦ ¦ 36,3¦ 84,9¦ 121,2¦
¦ ¦строительства и инженерного ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для жилых и ¦ 35,0 ¦ 19,2 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 15,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных зданий с низким ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергопотреблением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.6. Подпрограмма «Энергоэффективность
в городском транспорте»
5.2.6.1. Характеристика энергопотребления.
Цели и основные задачи
Основной объем перевозок пассажиров в Москве обеспечивают ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс».
Московский метрополитен является основным и наиболее удобным видом городского пассажирского транспорта. Услугами подземного транспорта в рабочие дни пользуются 9-9,5 млн.
человек. В настоящее время в городе действуют 12 линий метро с 170 станциями. На балансе предприятия находится более 4 тысяч единиц подвижного состава, 15 электродепо, 283
электроподстанции, 800 тысяч световых точек, 9 тыс. км кабельных линий, 270 систем теплоснабжения, 582 эскалатора общей протяженностью 63,8 км, 586 км тоннелей, 600 км
пути. Московский метрополитен является энергоемким предприятием. Ежедневный расход электроэнергии превышает 5 млн. кВтч, три четверти которой расходуется на обеспечение
работы подвижного состава.
Наземные перевозки пассажиров осуществляет ГУП «Мосгортранс». В его состав входят 17 автобусных и 7 троллейбусных парков, 1 автобусно-троллейбусный парк, 5 трамвайных депо,
192 конечные станции, 5 заводов. В городе действуют 523 автобусных, 85 троллейбусных и 38 трамвайных маршрутов, которые обслуживают 5,2 тыс. автобусов, 1,6 тыс. троллейбусов
и 860 трамваев. В 2003 году наземным транспортом перевезено 4,1 млрд. пассажиров, что составляет 55% общего объема пассажироперевозок в Москве.
Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2003 году с учетом собственной выработки энергии составило:
———————————T—————-T——————T——¬
¦ ¦ГУП «Московский ¦ГУП «Мосгортранс»¦Всего ¦
¦ ¦метрополитен» ¦ ¦ ¦
+——————————-+—————-+——————+——+
¦- электроэнергия, млн. кВтч ¦ 1651 ¦ 391 ¦2042 ¦
+——————————-+—————-+——————+——+
¦- тепловая энергия, тыс. Гкал ¦ 391 ¦ 230 ¦ 621 ¦
+——————————-+—————-+——————+——+
¦- дизельное топливо, тыс. т ¦ 0,52 ¦ 88,7 ¦ 89 ¦
+——————————-+—————-+——————+——+
¦- бензин, тыс. т ¦ 1,9 ¦ 23,7 ¦ 25,6¦
L——————————-+—————-+——————+——-
Затраты на энергоресурсы в себестоимости транспортных услуг по предприятиям комплекса составляют около 16%.
Потенциал энергосбережения оценивается в 285-290 т у.т. в год.
Целью подпрограммы является повышение энергоэффективности предприятий городского транспорта на основе модернизации энергоемкого оборудования, внедрения современных
энергосберегающих технологий и обеспечение за счет этого снижения энергозатрат в себестоимости транспортных услуг, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую
среду.
Основные задачи направлены на реализацию резервов экономии энергоресурсов и предусматривают:
— внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в силовых установках, конструкциях и материалах транспортных средств;
— перевод наземной инфраструктуры энергохозяйств транспортных предприятий (котельные, тепловые сети, системы освещения, энергопотребляющее и генерирующее оборудование,
системы водоснабжения и водоотведения) на энергоэкономичный режим эксплуатации;
— модернизацию парка энергооборудования с использованием тиристорных преобразователей, расширением внедрения асинхронного привода с преобразователями частоты, внедрением
автономной (вагонной) системы экономии электроэнергии с использованием накопителей;
— повышение уровня обеспеченности предприятий транспорта современными техническими средствами учета и регулирования использования топлива, энергоносителей и
энергоресурсов;
— сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, региональных и отраслевых стандартов и норм расхода
энергоресурсов;
— совершенствование системы стимулирования повышения эффективности.
5.2.6.2. Основные показатели подпрограммы
«Энергоэффективность в городском транспорте»
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 650 ¦ 648,6¦ 643,9¦ 637,8¦ 630,7¦ 613,0¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 5,8¦ 3,0¦ 0,2¦ 0,8¦ 0,9¦ 1,1¦ 2,8¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 286 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 121 ¦ 39 ¦ 1,4¦ 6,1¦ 12,2¦ 19,3¦ 82 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 33,9¦ 25,1¦ 2,9¦ 4,0¦ 7,0¦ 11,2¦ 8,8¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 109 ¦ 82 ¦ 10,4¦ 10,1¦ 26,5¦ 35,0¦ 27,0¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 302 ¦ 97 ¦ 4 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 48 ¦ 205 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 193 ¦ 15 ¦ -6,4¦ 4,9¦ 3,5¦ 13 ¦ 178 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
подпрограммы «Энергоэффективность в городском транспорте»
——T———————————T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчики ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦2004-2007 гг.¦2008-2010 гг.¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2010 гг. ¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Городской транспорт ¦ 109 ¦ 82 ¦ 10,4 ¦ 10,1 ¦ 26,5 ¦ 35 ¦ 27 ¦ ¦ ¦ 39 ¦ 82 ¦ 121 ¦
¦ ¦Москвы, всего ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 33,9 ¦ 25,1 ¦ 2,9 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 11,2 ¦ 8,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦В том числе по приоритетным программным мероприятиям: ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦ ¦ГУП «Московский метрополитен» ¦ 58 ¦ 44 ¦ 3,4 ¦ 3,1 ¦ 16,5 ¦ 21 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 68 ¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 18,9 ¦ 14,1 ¦ 0,9 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 7,2 ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦1. ¦Внедрение АСКУЭ на пусковых ¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ 40,0 ¦ 10,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦Бюджетные ¦Пользователь — ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах метрополитена в ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦средства <*> ¦ГУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с Программой ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦(капвложения) ¦»Метрополитен». ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития Московского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦метрополитена и других видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скоростного внеуличного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств — ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта до 2015 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроитель- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2. ¦Внедрение новых источников ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,4 ¦ 0,7 ¦ 1,1 ¦
¦ ¦света, в том числе на базе ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ ¦ ¦средства ¦»Метрополитен» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦3. ¦Наладка систем теплоснабжения ¦ 3,0 ¦ 1,6 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 1,4 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 1,0 ¦ 2,2 ¦ 3,2 ¦
¦ ¦ ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦»Метрополитен» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,9 ¦ 0,5 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4. ¦Замена старотипных водяных ¦ 8,0 ¦ 4,6 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 3,4 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 2,9 ¦ 6,1 ¦ 9,0 ¦
¦ ¦водонагревателей, установка ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦»Метрополитен» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водосберегающей арматуры, ¦ 2,5 ¦ 1,5 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановление наружных сетей с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заменой тепловой изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦ВОДОСНАБЖЕНИЕ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦5. ¦Замена запорной арматуры ¦ 2,4 ¦ 1,5 ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,9 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 1,0 ¦ 1,9 ¦ 2,9 ¦
¦ ¦типа «Лудло» и «Москва» на ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦ — ¦средства ¦»Метрополитен» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергосберегающие запорные ¦ 0,8 ¦ 0,5 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шаровые конструкции КЗШ 80, КЗШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6. ¦Замена стальных труб, ¦ 43,7 ¦ 35,4 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 14,5 ¦ 19,3 ¦ 8,3 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 16,7 ¦ 35,1 ¦ 51,8 ¦
¦ ¦тоннельного водопровода на ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦средства ¦»Метрополитен» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубы из композитных материалов ¦ 14,4 ¦ 11,3 ¦ 0,3 ¦ 1,3 ¦ 3,3 ¦ 6,4 ¦ 3,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦ГУП «Мосгортранс» ¦ 51,0 ¦ 38,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 10,0 ¦ 14,0 ¦ 13,0 ¦ ¦ ¦ 17,0 ¦ 36,0 ¦ 53,0 ¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ — ¦ — ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 15,0 ¦ 11,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1. ¦Устройство блокировки ¦ 0,142 ¦ 0,092 ¦ 0,021 ¦0,022 ¦0,022 ¦0,027 ¦0,050 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,041¦ 0,138¦ 0,180¦
¦ ¦вентиляторов воздушно-тепловых ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦завес с механизмом открывания ¦ 0,042 ¦ 0,027 ¦ 0,006 ¦0,006 ¦0,007 ¦0,008 ¦0,015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ворот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2. ¦Замена устаревших электрических ¦ 0,980 ¦ 0,560 ¦ 0,140 ¦0,140 ¦0,140 ¦0,140 ¦0,420 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,250¦ 1,163¦ 1,413¦
¦ ¦сетей, электрооборудования ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем освещения, внедрение ¦ 0,291 ¦ 0,162 ¦ 0,040 ¦0,040 ¦0,042 ¦0,040 ¦0,129 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономичных источников света ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3. ¦Внедрение и установка ¦ 33,0 ¦ 33,0 ¦ 16,0 ¦ 17,0 ¦ ¦ ¦ ¦Бюджетные ¦Пользователь — ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦автоматизированных систем ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦средства <*> ¦ГУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческого учета ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦(капвложения) ¦»Мосгортранс». ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии (АСКУЭ) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с распоряжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Москвы N 622-РП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств — ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 08.04.2004 <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроитель- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной политики, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4. ¦Внедрение изоляторов ¦ 17,22 ¦ 16,51 ¦ 1,90 ¦ 1,68 ¦ 4,54 ¦ 8,39 ¦ 0,71 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 7,390¦ 1,977¦ 9,367¦
¦ ¦новой конструкции ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦средства <**> ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,00 ¦ 4,78 ¦ 0,54 ¦ 0,48 ¦ 1,36 ¦ 2,40 ¦ 0,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5. ¦Автоматизация уличного ¦ 0,600 ¦ 0,352 ¦ 0,085 ¦0,087 ¦0,090 ¦0,090 ¦0,248 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,157¦ 0,687¦ 0,844¦
¦ ¦освещения, установка отключающих¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройств (на основе фотореле, ¦ 0,178 ¦ 0,102 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реле времени) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6. ¦Внедрение компенсирующих ¦ 0,105 ¦ 0,060 ¦ 0,015 ¦0,015 ¦0,015 ¦0,015 ¦0,045 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,027¦ 0,125¦ 0,151¦
¦ ¦устройств. Установка ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматических компенсаторов ¦ 0,031 ¦ 0,017 ¦ 0,004 ¦0,004 ¦0,005 ¦0,004 ¦0,014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реактивной мощности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электросетях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтрокомпенсирующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройствах. Компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реактивной мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦7. ¦Замена и реконструкция ¦ 3,200 ¦ 1,877 ¦ 0,457 ¦0,460 ¦0,470 ¦0,490 ¦1,323 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,839¦ 3,664¦ 4,503¦
¦ ¦устаревшего теплооборудования, ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлов, теплообменников, ¦ 0,950 ¦ 0,543 ¦ 0,131 ¦0,131 ¦0,141 ¦0,140 ¦0,407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплокоммуникаций, запорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8. ¦Модернизация и внедрение ¦ 1,600 ¦ 0,940 ¦ 0,230 ¦0,232 ¦0,235 ¦0,243 ¦0,660 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,420¦ 1,828¦ 2,248¦
¦ ¦оптимальных режимов работы ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства <**> ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем отопления, вентиляции ¦ 0,475 ¦ 0,272 ¦ 0,066 ¦0,066 ¦0,071 ¦0,069 ¦0,203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основе использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированных тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов (блочного исполнения) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦термостатических регуляторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9. ¦Установка теплосчетчиков нового ¦ 2,300 ¦ 1,360 ¦ 0,320 ¦0,330 ¦0,350 ¦0,360 ¦0,940 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,608¦ 2,603¦ 3,211¦
¦ ¦поколения и внедрение ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства <**> ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированного учета ¦ 0,683 ¦ 0,394 ¦ 0,091 ¦0,094 ¦0,105 ¦0,103 ¦0,289 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦10. ¦Реконструкция и капитальный ¦ 3,750 ¦ 2,150 ¦ 0,530 ¦0,535 ¦0,540 ¦0,545 ¦1,600 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 0,961¦ 4,431¦ 5,392¦
¦ ¦ремонт автоматики на котельных ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства ¦»Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установках (автоматика ¦ 1,114 ¦ 0,622 ¦ 0,151 ¦0,153 ¦0,162 ¦0,156 ¦0,492 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности, автоматика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦ВОДОСНАБЖЕНИЕ ¦
+—-+———————————T———T——-T———T——T——T——T——T—————T—————-T————-T————-T————-+
¦11. ¦Реконструкция и монтаж системы ¦ 21,10 ¦ 14,10 ¦ 3,30 ¦ 3,50 ¦ 3,60 ¦ 3,70 ¦ 7,00 ¦Внебюджетные ¦ГУП ¦ 6,305¦ 19,385¦ 25,690¦
¦ ¦оборотного водоснабжения, ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦средства <***>¦ «Мосгортранс» ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт очистных ¦ 6,23 ¦ 4,08 ¦ 0,943 ¦1,000 ¦1,080 ¦1,057 ¦2,154 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений, систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных и ливневых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+———————————+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
————————————
<*> Финансирование предусмотрено распоряжением Правительства Москвы N 622-РП от 08.04.2004.
<**> Источник финансирования уточняется по результатам привлечения внебюджетных средств.
<***> Финансирование предусмотрено постановлением Правительства Москвы N 64-ПП от 10.02.2004. Капвложения ежегодно уточняются при формировании адресной инвестиционной
программы.
5.2.7. Подпрограмма «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
5.2.7.1. Характеристика энергопотребления.
Цели и основные задачи
В сложившейся структуре административного деления и территориального управления г. Москвы префектуры административных округов осуществляют координацию всей
хозяйственно-экономической деятельности на территориях Москвы, включая эксплуатацию муниципального жилищного фонда. Через бюджеты округов осуществляется финансовое
обеспечение учреждений социальной сферы окружного подчинения, включая затраты на потребление энергоресурсов. Жилищный фонд города вместе с социальной сферой окружного
подчинения охватывает самую большую группу потребителей как по количеству, так и по объему потребления энергоресурсов.
В целом жилищный фонд Москвы и организации Комплекса социальной сферы окружного подчинения потребили за 2003 год 9052 тыс. т у.т., или почти 30% от общего энергопотребления
Москвы. При этом потенциал энергопотребления для этой группы потребителей оценивается в 3620 тыс. т у.т. в год.
Окружные программы энергосбережения должны охватить около 30 тыс. домов муниципального жилья и более 5 тыс. учреждений социальной сферы окружного подчинения.
Жилищный фонд Москвы в 2003 году потребил 555 млн. куб. м газа, 9493 млн. кВтч электроэнергии, 44429 тыс. Гкал тепловой энергии.
За весь период реализации Программы планируется снизить годовое потребление энергоресурсов на 17,2%, или на 1702 тыс. т у.т., при этом суммарная экономия энергоресурсов к
2010 году составит 5192 тыс. т у.т.
Основным и единственным поставщиком электрической энергии для жилищного сектора и социальной сферы окружного подчинения является ОАО «Мосэнерго».
Основными поставщиками тепловой энергии являются:
— открытое акционерное общество энергетики и электрификации АО «Мосэнерго», государственное унитарное предприятие тепловых станций и сетей ГУП «Мостеплоэнерго»,
государственное унитарное предприятие по эксплуатации тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей ГУП «Мосгортепло» и государственное унитарное предприятие ГУП
«Теплоремонтналадка».
Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в жилищном секторе и социальной сфере позволит не только существенно сократить объем потребления энергоресурсов, но и
получить значительную экономию бюджетных средств на оплату энергоресурсов для бюджетных организаций и бюджетных средств, выделяемых на возмещение разницы в тарифах на
тепловую энергию, отпускаемую для населения.
В рамках реализации программы административных округов должна быть реализована задача оснащения жилых домов и объектов социальной сферы приборами учета тепловой энергии,
горячей и холодной воды. В этой связи одними из целей подпрограммы являются:
— усиление роли административных округов в развитии энергосберегающих процессов города;
— упорядочение расчетов между потребителями и поставщиками энергоресурсов на основе внедрения системы подомового учета и, как следствие, сдерживание роста коммунальных
платежей населения, а также уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ и социальной сферы города;
— создание предпосылок для расширения системы поквартирного учета энергоресурсов и внедрения у потребителей энергоэффективных регулирующих устройств и арматуры;
— развитие и объединение автоматизированных систем коммерческого учета энергоснабжающих предприятий, автоматизированных систем коммерческого учета потребления
энергоресурсов у потребителей в единую общегородскую систему контроля балансов в энергоснабжении и расчета за потребляемые энергоресурсы и воду.
Основные задачи направлены на:
— выполнение постановлений Правительства Москвы от 02.12.2003 N 999-ПП «О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство» и от 10.02.2004 N 77-ПП «О
мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города
Москвы», предусматривающих:
установку общедомовых приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии во всех жилых зданиях города и организациях социальной сферы до 01.09.2005;
уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ и социальной сферы города на 9,2% к 2007 г. и на 17,2% к 2010 году.
5.2.7.2. Основные показатели подпрограммы «Основные
направления повышения энергоэффективности
в административных округах города Москвы»
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 9052 ¦ 8938 ¦ 8731 ¦ 8483 ¦ 8217 ¦ 7497 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,2¦ 9,2¦ 1,3¦ 2,3¦ 2,8¦ 3,1¦ 8,8¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 3620 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 5735 ¦ 1839 ¦ 114 ¦ 321 ¦ 569 ¦ 835 ¦ 3896 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 1702 ¦ 982 ¦ 212 ¦ 242 ¦ 259 ¦ 269 ¦ 720 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 5192 ¦ 2995 ¦ 647 ¦ 738 ¦ 790 ¦ 820 ¦ 2197 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 15485 ¦ 4965 ¦ 308 ¦ 867 ¦ 1535 ¦ 2255 ¦ 10520 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 10293 ¦ 1970 ¦ -339 ¦ 129 ¦ 745 ¦ 1435 ¦ 8323 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
——————————————————————
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
——————————————————————
5.2.7.3.1. Основные показатели повышения
энергоэффективности в ЦАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 1140 ¦ 1125 ¦ 1099 ¦ 1068 ¦ 1035 ¦ 943 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,3¦ 9,2¦ 1,3¦ 2,3¦ 2,8¦ 3,1¦ 8,9¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 479 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 726 ¦ 233 ¦ 15 ¦ 41 ¦ 72 ¦ 105 ¦ 493 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 216 ¦ 124 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 92 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 660 ¦ 379 ¦ 82 ¦ 92 ¦ 101 ¦ 104 ¦ 281 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1961 ¦ 630 ¦ 41 ¦ 111 ¦ 194 ¦ 284 ¦ 1331 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 1301 ¦ 251 ¦ -41 ¦ 19 ¦ 93 ¦ 180 ¦ 1050 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.2. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в ЦАО подпрограммы «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T———————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————-T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——-T——-+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по ЦАО ¦ 660,00 ¦379,00 ¦ 82,00 ¦92,00 ¦101,00 ¦104,00 ¦281,00¦ ¦ ¦ 233,00¦ 493,00¦ 726,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 216,00 ¦124,00 ¦ 27,00 ¦30,00 ¦ 33,00 ¦ 34,00 ¦ 92,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 54,47 ¦ 22,93 ¦ 0,00 ¦ 4,11 ¦ 9,06 ¦ 9,76 ¦31,54 ¦ЦБФРТ ¦Префектура ЦАО ¦ 10,29¦ 40,48¦ 50,77¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 13,03 ¦ 5,47 ¦ 0,00 ¦ 0,95 ¦ 2,18 ¦ 2,34 ¦ 7,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 44,71 ¦ 21,26 ¦ 3,96 ¦ 4,91 ¦ 5,80 ¦ 6,58 ¦23,45 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 13,54¦ 41,52¦ 55,06¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 14,95 ¦ 7,21 ¦ 1,41 ¦ 1,69 ¦ 1,92 ¦ 2,18 ¦ 7,75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 23,60 ¦ 14,30 ¦ 2,70 ¦ 3,42 ¦ 4,09 ¦ 4,10 ¦ 9,30 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 29,28¦ 51,89¦ 81,17¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 25,26 ¦ 15,58 ¦ 3,06 ¦ 3,87 ¦ 4,27 ¦ 4,37 ¦ 9,68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 16,52 ¦ 10,18 ¦ 2,00 ¦ 3,02 ¦ 2,68 ¦ 2,48 ¦ 6,35 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 23,14¦ 40,22¦ 63,36¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 19,82 ¦ 12,32 ¦ 2,55 ¦ 3,64 ¦ 3,19 ¦ 2,94 ¦ 7,51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 15,45 ¦ 7,84 ¦ 1,71 ¦ 1,39 ¦ 2,18 ¦ 2,56 ¦ 7,61 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 3,33¦ 9,08¦ 12,41¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,47 ¦ 1,77 ¦ 0,41 ¦ 0,30 ¦ 0,49 ¦ 0,57 ¦ 1,69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 34,23 ¦ 20,08 ¦ 4,83 ¦ 4,88 ¦ 4,92 ¦ 5,45 ¦14,15 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 4,58¦ 9,08¦ 13,66¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,13 ¦ 2,44 ¦ 0,62 ¦ 0,57 ¦ 0,59 ¦ 0,65 ¦ 1,69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 7,34 ¦ 3,58 ¦ 0,97 ¦ 1,14 ¦ 0,54 ¦ 0,92 ¦ 3,76 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 2,33¦ 6,90¦ 9,23¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 2,53 ¦ 1,24 ¦ 0,36 ¦ 0,38 ¦ 0,19 ¦ 0,32 ¦ 1,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 40,83 ¦ 19,42 ¦ 3,49 ¦ 4,19 ¦ 5,94 ¦ 5,81 ¦21,41 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 3,27¦ 10,18¦ 13,45¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,64 ¦ 1,74 ¦ 0,33 ¦ 0,36 ¦ 0,53 ¦ 0,52 ¦ 1,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 46,57 ¦ 24,08 ¦ 5,16 ¦ 6,07 ¦ 6,19 ¦ 6,66 ¦22,49 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 4,92¦ 12,97¦ 17,90¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,04 ¦ 2,62 ¦ 0,60 ¦ 0,63 ¦ 0,67 ¦ 0,72 ¦ 2,42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 68,21 ¦ 43,87 ¦ 9,29 ¦10,28 ¦ 13,18 ¦ 11,12 ¦24,34 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 16,79¦ 25,82¦ 42,60¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦—— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 13,75 ¦ 8,93 ¦ 1,99 ¦ 2,06 ¦ 2,62 ¦ 2,27 ¦ 4,82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 63,07 ¦ 56,01 ¦ 13,39 ¦15,62 ¦ 12,67 ¦ 14,34 ¦ 7,06 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 12,68¦ 4,47¦ 17,15¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7,58 ¦ 6,75 ¦ 1,71 ¦ 1,81 ¦ 1,52 ¦ 1,70 ¦ 0,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 10,44 ¦ 4,13 ¦ 0,67 ¦ 0,55 ¦ 1,30 ¦ 1,61 ¦ 6,32 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 6,07¦ 25,95¦ 32,02¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8,07 ¦ 3,23 ¦ 0,55 ¦ 0,42 ¦ 1,02 ¦ 1,24 ¦ 4,84 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 21,95 ¦ 11,51 ¦ 2,50 ¦ 2,58 ¦ 3,27 ¦ 3,16 ¦10,43 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 14,48¦ 36,43¦ 50,91¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 14,50 ¦ 7,71 ¦ 1,76 ¦ 1,71 ¦ 2,17 ¦ 2,06 ¦ 6,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 42,58 ¦ 25,21 ¦ 6,46 ¦ 6,66 ¦ 6,06 ¦ 6,04 ¦17,37 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 54,50¦ 96,91¦ 151,42¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 47,09 ¦ 29,01 ¦ 7,02 ¦ 7,64 ¦ 7,10 ¦ 7,25 ¦18,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 38,34 ¦ 22,84 ¦ 4,36 ¦ 4,95 ¦ 6,52 ¦ 7,01 ¦15,50 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 14,86¦ 27,24¦ 42,10¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 12,99 ¦ 7,91 ¦ 1,59 ¦ 1,69 ¦ 2,22 ¦ 2,40 ¦ 5,08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 95,66 ¦ 55,22 ¦ 15,40 ¦14,68 ¦ 12,69 ¦ 12,46 ¦40,44 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 3,99¦ 8,30¦ 12,29¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,67 ¦ 2,12 ¦ 0,63 ¦ 0,55 ¦ 0,49 ¦ 0,46 ¦ 1,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 29,01 ¦ 12,53 ¦ 4,11 ¦ 2,56 ¦ 2,90 ¦ 2,95 ¦16,48 ¦Бюджет ¦Префектура ЦАО ¦ 14,94¦ 45,51¦ 60,45¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 16,44 ¦ 7,95 ¦ 2,39 ¦ 1,71 ¦ 1,84 ¦ 2,01 ¦ 8,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,29¦ 1,89¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——-+——-+——+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.3. Основные показатели повышения
энергоэффективности в СВАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 937 ¦ 925 ¦ 904 ¦ 878 ¦ 850 ¦ 776 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,2¦ 9,3¦ 1,3¦ 2,3¦ 2,9¦ 3,2¦ 8,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 394 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 595 ¦ 191 ¦ 12 ¦ 33 ¦ 59 ¦ 87 ¦ 404 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 176 ¦ 102 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 74 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 536 ¦ 310 ¦ 67 ¦ 76 ¦ 82 ¦ 85 ¦ 226 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1606 ¦ 515 ¦ 32 ¦ 89 ¦ 159 ¦ 235 ¦ 1091 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 1070 ¦ 205 ¦ -35 ¦ 13 ¦ 77 ¦ 150 ¦ 865 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.4. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в СВАО подпрограммы «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по СВАО ¦ 536,00 ¦310,00 ¦ 67,00 ¦76,00 ¦82,00 ¦85,00 ¦226,00¦ ¦ ¦ 191,00¦ 404,00¦ 595,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 176,00 ¦102,00 ¦ 22,00 ¦25,00 ¦27,00 ¦28,00 ¦ 74,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 49,03 ¦ 23,94 ¦ 6,14 ¦ 4,85 ¦ 6,00 ¦ 6,94 ¦25,09 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 13,62¦ 40,68¦ 54,30¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 14,73 ¦ 7,27 ¦ 1,69 ¦ 1,58 ¦ 1,86 ¦ 2,14 ¦ 7,45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 26,05 ¦ 16,10 ¦ 4,18 ¦ 3,37 ¦ 4,23 ¦ 4,33 ¦ 9,95 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 29,43¦ 50,85¦ 80,28¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 25,03 ¦ 15,72 ¦ 3,67 ¦ 3,63 ¦ 4,13 ¦ 4,29 ¦ 9,31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Автоматизация работы ¦ 15,16 ¦ 8,37 ¦ 0,00 ¦ 2,98 ¦ 2,78 ¦ 2,61 ¦ 6,79 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 17,54¦ 39,41¦ 56,95¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 16,59 ¦ 9,37 ¦ 0,00 ¦ 3,41 ¦ 3,08 ¦ 2,88 ¦ 7,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 17,12 ¦ 8,98 ¦ 2,65 ¦ 1,37 ¦ 2,26 ¦ 2,70 ¦ 8,14 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 3,38¦ 8,90¦ 12,28¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,44 ¦ 1,81 ¦ 0,49 ¦ 0,28 ¦ 0,47 ¦ 0,56 ¦ 1,63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Внедрение частотно- ¦ 30,81 ¦ 15,67 ¦ 0,00 ¦ 4,82 ¦ 5,10 ¦ 5,75 ¦15,14 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 3,27¦ 8,90¦ 12,17¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,37 ¦ 1,74 ¦ 0,00 ¦ 0,53 ¦ 0,57 ¦ 0,64 ¦ 1,63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Автоматизация включения- ¦ 8,20 ¦ 4,17 ¦ 1,51 ¦ 1,13 ¦ 0,56 ¦ 0,98 ¦ 4,02 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 2,39¦ 6,76¦ 9,15¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 2,51 ¦ 1,28 ¦ 0,43 ¦ 0,35 ¦ 0,18 ¦ 0,31 ¦ 1,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 39,31 ¦ 16,41 ¦ 0,00 ¦ 4,14 ¦ 6,15 ¦ 6,13 ¦22,90 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 2,54¦ 9,97¦ 12,51¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,18 ¦ 1,35 ¦ 0,00 ¦ 0,34 ¦ 0,51 ¦ 0,51 ¦ 1,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Утепление чердачных ¦ 75,95 ¦ 49,91 ¦ 14,38 ¦10,15 ¦13,65 ¦11,73 ¦26,04 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 16,98¦ 25,30¦ 42,27¦
¦ ¦перекрытий и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 13,70 ¦ 9,07 ¦ 2,38 ¦ 1,93 ¦ 2,53 ¦ 2,23 ¦ 4,63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Утепление входных ¦ 71,95 ¦ 64,40 ¦ 20,74 ¦15,42 ¦13,12 ¦15,13 ¦ 7,55 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 12,89¦ 4,38¦ 17,28¦
¦ ¦дверей и окон ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7,69 ¦ 6,89 ¦ 2,05 ¦ 1,70 ¦ 1,47 ¦ 1,67 ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Установка ¦ 10,35 ¦ 3,59 ¦ 0,00 ¦ 0,54 ¦ 1,35 ¦ 1,70 ¦ 6,76 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 4,86¦ 25,43¦ 30,28¦
¦ ¦теплоотражателей ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7,25 ¦ 2,59 ¦ 0,00 ¦ 0,40 ¦ 0,99 ¦ 1,21 ¦ 4,66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Перевод отопления на ¦ 20,43 ¦ 9,27 ¦ 0,00 ¦ 2,55 ¦ 3,39 ¦ 3,34 ¦11,16 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 10,72¦ 35,70¦ 46,42¦
¦ ¦дежурный режим во внерабочее ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦время в административных ¦ 12,27 ¦ 5,73 ¦ 0,00 ¦ 1,60 ¦ 2,10 ¦ 2,03 ¦ 6,54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Регулировка систем отопления ¦ 47,80 ¦ 29,22 ¦ 10,01 ¦ 6,57 ¦ 6,27 ¦ 6,37 ¦18,58 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 55,31¦ 94,97¦ 150,27¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 46,93 ¦ 29,54 ¦ 8,41 ¦ 7,15 ¦ 6,87 ¦ 7,11 ¦17,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Утепление ограждающих ¦ 84,02 ¦ 40,77 ¦ 0,00 ¦14,49 ¦13,13 ¦13,15 ¦43,26 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 2,69¦ 8,14¦ 10,83¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,93 ¦ 1,44 ¦ 0,00 ¦ 0,51 ¦ 0,47 ¦ 0,45 ¦ 1,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Промывка систем центрального ¦ 32,65 ¦ 15,02 ¦ 6,37 ¦ 2,53 ¦ 3,01 ¦ 3,11 ¦17,63 ¦Бюджет ¦Префектура СВАО ¦ 15,38¦ 44,60¦ 59,98¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 16,38 ¦ 8,21 ¦ 2,86 ¦ 1,60 ¦ 1,78 ¦ 1,97 ¦ 8,17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,31¦ 1,91¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.5. Основные показатели повышения
энергоэффективности в ВАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 1274 ¦ 1258 ¦ 1229 ¦ 1194 ¦ 1157 ¦ 1056 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,1¦ 9,2¦ 1,3¦ 2,3¦ 2,8¦ 3,1¦ 8,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 535 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 805 ¦ 258 ¦ 16 ¦ 45 ¦ 80 ¦ 117 ¦ 547 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 239 ¦ 138 ¦ 30 ¦ 34 ¦ 36 ¦ 38 ¦ 101 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 730 ¦ 422 ¦ 92 ¦ 104 ¦ 110 ¦ 116 ¦ 308 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 2174 ¦ 697 ¦ 43 ¦ 122 ¦ 216 ¦ 316 ¦ 1477 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 1444 ¦ 275 ¦ -49 ¦ 18 ¦ 106 ¦ 200 ¦ 1169 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.6. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в ВАО подпрограммы «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T———————————————————-T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T———————————T——-+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——-T——-T——-+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по ВАО ¦ 730,00 ¦422,00 ¦ 92,00 ¦104,00 ¦110,00 ¦116,00 ¦308,00 ¦ ¦ ¦ 258,00¦ 547,00¦ 805,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 239,00 ¦138,00 ¦ 30,00 ¦ 34,00 ¦ 36,00 ¦ 38,00 ¦101,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 60,03 ¦ 25,42 ¦ 0,00 ¦ 4,65 ¦ 9,87 ¦ 10,90 ¦ 34,60 ¦ЦБФРТ ¦Префектура ВАО ¦ 11,36¦ 44,91¦ 56,27¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦ —— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 14,37 ¦ 6,08 ¦ 0,00 ¦ 1,08 ¦ 2,37 ¦ 2,62 ¦ 8,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 49,42 ¦ 23,69 ¦ 4,45 ¦ 5,56 ¦ 6,32 ¦ 7,35 ¦ 25,73 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 15,00¦ 46,06¦ 61,06¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 16,53 ¦ 8,02 ¦ 1,57 ¦ 1,92 ¦ 2,10 ¦ 2,44 ¦ 8,51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 26,13 ¦ 15,93 ¦ 3,03 ¦ 3,87 ¦ 4,45 ¦ 4,58 ¦ 10,20 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 32,42¦ 57,58¦ 90,00¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 27,97 ¦ 17,34 ¦ 3,41 ¦ 4,39 ¦ 4,66 ¦ 4,89 ¦ 10,63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 18,32 ¦ 11,35 ¦ 2,25 ¦ 3,42 ¦ 2,93 ¦ 2,77 ¦ 6,96 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 25,65¦ 44,62¦ 70,28¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 21,96 ¦ 13,72 ¦ 2,84 ¦ 4,13 ¦ 3,47 ¦ 3,28 ¦ 8,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 17,08 ¦ 8,73 ¦ 1,92 ¦ 1,57 ¦ 2,38 ¦ 2,86 ¦ 8,35 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 3,68¦ 10,08¦ 13,76¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,83 ¦ 1,97 ¦ 0,46 ¦ 0,34 ¦ 0,53 ¦ 0,64 ¦ 1,86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 37,93 ¦ 22,40 ¦ 5,42 ¦ 5,53 ¦ 5,37 ¦ 6,08 ¦ 15,53 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 5,07¦ 10,08¦ 15,15¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,57 ¦ 2,71 ¦ 0,69 ¦ 0,64 ¦ 0,65 ¦ 0,73 ¦ 1,86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 8,14 ¦ 4,01 ¦ 1,09 ¦ 1,29 ¦ 0,59 ¦ 1,03 ¦ 4,13 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 2,59¦ 7,65¦ 10,24¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 2,80 ¦ 1,39 ¦ 0,40 ¦ 0,43 ¦ 0,20 ¦ 0,35 ¦ 1,41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 45,11 ¦ 21,62 ¦ 3,92 ¦ 4,75 ¦ 6,47 ¦ 6,48 ¦ 23,49 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 3,61¦ 11,29¦ 14,91¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,02 ¦ 1,93 ¦ 0,37 ¦ 0,41 ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 2,08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 51,52 ¦ 26,85 ¦ 5,79 ¦ 6,88 ¦ 6,74 ¦ 7,44 ¦ 24,68 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 5,45¦ 14,39¦ 19,85¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,57 ¦ 2,92 ¦ 0,67 ¦ 0,72 ¦ 0,73 ¦ 0,80 ¦ 2,66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 75,56 ¦ 48,85 ¦ 10,43 ¦ 11,64 ¦ 14,37 ¦ 12,41 ¦ 26,71 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 18,57¦ 28,65¦ 47,22¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 15,22 ¦ 9,93 ¦ 2,21 ¦ 2,33 ¦ 2,86 ¦ 2,54 ¦ 5,29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 70,28 ¦ 62,54 ¦ 15,04 ¦ 17,68 ¦ 13,81 ¦ 16,01 ¦ 7,74 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 14,05¦ 4,96¦ 19,02¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8,43 ¦ 7,52 ¦ 1,90 ¦ 2,06 ¦ 1,66 ¦ 1,90 ¦ 0,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 11,52 ¦ 4,59 ¦ 0,75 ¦ 0,62 ¦ 1,42 ¦ 1,80 ¦ 6,93 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 6,71¦ 28,79¦ 35,49¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8,90 ¦ 3,59 ¦ 0,61 ¦ 0,48 ¦ 1,11 ¦ 1,38 ¦ 5,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 24,27 ¦ 12,83 ¦ 2,81 ¦ 2,92 ¦ 3,57 ¦ 3,53 ¦ 11,45 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 16,02¦ 40,42¦ 56,44¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 16,03 ¦ 8,57 ¦ 1,96 ¦ 1,94 ¦ 2,37 ¦ 2,31 ¦ 7,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 47,19 ¦ 28,14 ¦ 7,26 ¦ 7,54 ¦ 6,60 ¦ 6,74 ¦ 19,06 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 60,39¦ 107,53¦ 167,92¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 52,16 ¦ 32,30 ¦ 7,80 ¦ 8,65 ¦ 7,75 ¦ 8,10 ¦ 19,85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 42,44 ¦ 25,43 ¦ 4,90 ¦ 5,60 ¦ 7,11 ¦ 7,83 ¦ 17,00 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 16,44¦ 30,23¦ 46,67¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 14,38 ¦ 8,79 ¦ 1,77 ¦ 1,92 ¦ 2,43 ¦ 2,68 ¦ 5,58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 106,02 ¦ 61,65 ¦ 17,31 ¦ 16,61 ¦ 13,83 ¦ 13,91 ¦ 44,36 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 4,42¦ 9,21¦ 13,64¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,07 ¦ 2,37 ¦ 0,70 ¦ 0,62 ¦ 0,53 ¦ 0,52 ¦ 1,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 32,06 ¦ 13,98 ¦ 4,62 ¦ 2,90 ¦ 3,17 ¦ 3,29 ¦ 18,08 ¦Бюджет ¦Префектура ВАО ¦ 16,54¦ 50,50¦ 67,04¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 18,17 ¦ 8,85 ¦ 2,66 ¦ 1,94 ¦ 2,00 ¦ 2,25 ¦ 9,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,30¦ 1,90¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——-+——-+——-+——-+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.7. Основные показатели повышения
энергоэффективности в ЮВАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 864 ¦ 853 ¦ 834 ¦ 810 ¦ 785 ¦ 717 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,0¦ 9,1¦ 1,3¦ 2,2¦ 2,9¦ 3,1¦ 8,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 363 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 543 ¦ 174 ¦ 11 ¦ 30 ¦ 54 ¦ 79 ¦ 369 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 161 ¦ 93 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 68 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 490 ¦ 283 ¦ 61 ¦ 70 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 207 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1466 ¦ 470 ¦ 30 ¦ 81 ¦ 146 ¦ 213 ¦ 996 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 976 ¦ 187 ¦ -31 ¦ 11 ¦ 70 ¦ 137 ¦ 789 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.8. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в ЮВАО подпрограммы «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————-T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——-+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по ЮВАО ¦ 490,00 ¦283,00 ¦ 61,00 ¦70,00 ¦76,00 ¦76,00 ¦207,00 ¦ ¦ ¦ 174,00¦ 369,00¦ 543,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 161,00 ¦ 93,00 ¦ 20,00 ¦23,00 ¦25,00 ¦25,00 ¦ 68,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 40,16 ¦ 17,02 ¦ 0,00 ¦ 3,12 ¦ 6,79 ¦ 7,11 ¦ 23,14 ¦ЦБФРТ ¦Префектура ЮВАО ¦ 7,68¦ 30,30¦ 37,98¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 9,69 ¦ 4,10 ¦ 0,00 ¦ 0,73 ¦ 1,65 ¦ 1,72 ¦ 5,58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 33,01 ¦ 15,80 ¦ 2,94 ¦ 3,73 ¦ 4,35 ¦ 4,79 ¦ 17,21 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 10,11¦ 31,07¦ 41,18¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 11,13 ¦ 5,40 ¦ 1,05 ¦ 1,30 ¦ 1,46 ¦ 1,60 ¦ 5,73 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 17,46 ¦ 10,64 ¦ 2,00 ¦ 2,59 ¦ 3,06 ¦ 2,98 ¦ 6,82 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 21,87¦ 38,84¦ 60,71¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 18,85 ¦ 11,69 ¦ 2,27 ¦ 2,97 ¦ 3,23 ¦ 3,22 ¦ 7,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 12,24 ¦ 7,59 ¦ 1,48 ¦ 2,29 ¦ 2,01 ¦ 1,80 ¦ 4,66 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 17,32¦ 30,10¦ 47,42¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 14,80 ¦ 9,26 ¦ 1,89 ¦ 2,79 ¦ 2,41 ¦ 2,16 ¦ 5,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 11,40 ¦ 5,82 ¦ 1,27 ¦ 1,05 ¦ 1,64 ¦ 1,86 ¦ 5,58 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 2,48¦ 6,80¦ 9,28¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,58 ¦ 1,32 ¦ 0,30 ¦ 0,23 ¦ 0,37 ¦ 0,42 ¦ 1,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 25,32 ¦ 14,94 ¦ 3,58 ¦ 3,70 ¦ 3,69 ¦ 3,97 ¦ 10,39 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 3,42¦ 6,80¦ 10,21¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,08 ¦ 1,83 ¦ 0,46 ¦ 0,43 ¦ 0,45 ¦ 0,48 ¦ 1,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 5,43 ¦ 2,67 ¦ 0,72 ¦ 0,86 ¦ 0,41 ¦ 0,67 ¦ 2,76 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 1,74¦ 5,16¦ 6,90¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 1,88 ¦ 0,93 ¦ 0,27 ¦ 0,29 ¦ 0,14 ¦ 0,23 ¦ 0,95 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 30,15 ¦ 14,44 ¦ 2,58 ¦ 3,18 ¦ 4,45 ¦ 4,23 ¦ 15,71 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 2,44¦ 7,62¦ 10,06¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,71 ¦ 1,30 ¦ 0,25 ¦ 0,28 ¦ 0,40 ¦ 0,38 ¦ 1,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 34,42 ¦ 17,91 ¦ 3,82 ¦ 4,61 ¦ 4,64 ¦ 4,85 ¦ 16,51 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 3,68¦ 9,71¦ 13,39¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,75 ¦ 1,96 ¦ 0,44 ¦ 0,49 ¦ 0,51 ¦ 0,53 ¦ 1,79 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 50,52 ¦ 32,66 ¦ 6,88 ¦ 7,80 ¦ 9,89 ¦ 8,10 ¦ 17,86 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 12,54¦ 19,32¦ 31,86¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10,26 ¦ 6,70 ¦ 1,47 ¦ 1,58 ¦ 1,98 ¦ 1,67 ¦ 3,56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 46,88 ¦ 41,70 ¦ 9,92 ¦11,84 ¦ 9,50 ¦10,44 ¦ 5,18 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 9,47¦ 3,35¦ 12,82¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,68 ¦ 5,06 ¦ 1,27 ¦ 1,39 ¦ 1,15 ¦ 1,25 ¦ 0,62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 7,69 ¦ 3,06 ¦ 0,49 ¦ 0,41 ¦ 0,98 ¦ 1,17 ¦ 4,64 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 4,52¦ 19,42¦ 23,94¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,99 ¦ 2,41 ¦ 0,41 ¦ 0,32 ¦ 0,77 ¦ 0,91 ¦ 3,58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 16,22 ¦ 8,56 ¦ 1,85 ¦ 1,96 ¦ 2,45 ¦ 2,30 ¦ 7,66 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 10,81¦ 27,27¦ 38,08¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10,80 ¦ 5,78 ¦ 1,30 ¦ 1,31 ¦ 1,64 ¦ 1,52 ¦ 5,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 31,52 ¦ 18,77 ¦ 4,78 ¦ 5,05 ¦ 4,54 ¦ 4,40 ¦ 12,75 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 40,72¦ 72,54¦ 113,26¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 35,13 ¦ 21,76 ¦ 5,20 ¦ 5,85 ¦ 5,38 ¦ 5,33 ¦ 13,37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 28,35 ¦ 16,98 ¦ 3,23 ¦ 3,75 ¦ 4,89 ¦ 5,10 ¦ 11,37 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 11,09¦ 20,39¦ 31,48¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 9,68 ¦ 5,93 ¦ 1,18 ¦ 1,30 ¦ 1,68 ¦ 1,76 ¦ 3,76 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 70,80 ¦ 41,12 ¦ 11,41 ¦11,13 ¦ 9,51 ¦ 9,07 ¦ 29,67 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 2,98¦ 6,21¦ 9,20¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,74 ¦ 1,59 ¦ 0,46 ¦ 0,42 ¦ 0,37 ¦ 0,34 ¦ 1,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 21,41 ¦ 9,32 ¦ 3,05 ¦ 1,94 ¦ 2,18 ¦ 2,15 ¦ 12,09 ¦Бюджет ¦Префектура ЮВАО ¦ 11,14¦ 34,06¦ 45,20¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 12,23 ¦ 5,95 ¦ 1,77 ¦ 1,31 ¦ 1,39 ¦ 1,48 ¦ 6,28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,30¦ 1,90¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.9. Основные показатели повышения
энергоэффективности в ЮАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 937 ¦ 925 ¦ 904 ¦ 878 ¦ 850 ¦ 776 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,2¦ 9,3¦ 1,3¦ 2,3¦ 2,9¦ 3,2¦ 8,7¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 394 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 595 ¦ 191 ¦ 12 ¦ 33 ¦ 59 ¦ 87 ¦ 404 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 176 ¦ 102 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 74 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 536 ¦ 310 ¦ 67 ¦ 76 ¦ 82 ¦ 85 ¦ 226 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1606 ¦ 515 ¦ 32 ¦ 89 ¦ 159 ¦ 235 ¦ 1091 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 1070 ¦ 205 ¦ -35 ¦ 13 ¦ 77 ¦ 150 ¦ 865 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.10. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в ЮАО подпрограммы «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————-T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——-+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по ЮАО ¦ 536,00 ¦310,00 ¦ 67,00 ¦76,00 ¦82,00 ¦85,00 ¦226,00 ¦ ¦ ¦ 191,00¦ 404,00¦ 595,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 176,00 ¦102,00 ¦ 22,00 ¦25,00 ¦27,00 ¦28,00 ¦ 74,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 43,99 ¦ 18,68 ¦ 0,00 ¦ 3,39 ¦ 7,34 ¦ 7,96 ¦ 25,30 ¦ЦБФРТ ¦Префектура ЮАО ¦ 8,44¦ 33,17¦ 41,61¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 10,58 ¦ 4,51 ¦ 0,00 ¦ 0,80 ¦ 1,78 ¦ 1,93 ¦ 6,08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 36,16 ¦ 17,34 ¦ 3,23 ¦ 4,05 ¦ 4,70 ¦ 5,37 ¦ 18,81 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 11,10¦ 34,02¦ 45,12¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 12,16 ¦ 5,93 ¦ 1,15 ¦ 1,41 ¦ 1,57 ¦ 1,79 ¦ 6,23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 19,13 ¦ 11,67 ¦ 2,20 ¦ 2,82 ¦ 3,31 ¦ 3,34 ¦ 7,46 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 24,00¦ 42,53¦ 66,53¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 20,61 ¦ 12,82 ¦ 2,50 ¦ 3,23 ¦ 3,49 ¦ 3,60 ¦ 7,79 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 13,40 ¦ 8,31 ¦ 1,63 ¦ 2,49 ¦ 2,17 ¦ 2,02 ¦ 5,09 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 18,99¦ 32,96¦ 51,94¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 16,18 ¦ 10,14 ¦ 2,08 ¦ 3,03 ¦ 2,61 ¦ 2,42 ¦ 6,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 12,50 ¦ 6,39 ¦ 1,39 ¦ 1,14 ¦ 1,77 ¦ 2,09 ¦ 6,10 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 2,73¦ 7,44¦ 10,17¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,82 ¦ 1,46 ¦ 0,34 ¦ 0,25 ¦ 0,40 ¦ 0,47 ¦ 1,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 27,74 ¦ 16,39 ¦ 3,93 ¦ 4,03 ¦ 3,99 ¦ 4,44 ¦ 11,35 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 3,75¦ 7,44¦ 11,19¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,37 ¦ 2,00 ¦ 0,51 ¦ 0,47 ¦ 0,48 ¦ 0,54 ¦ 1,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 5,94 ¦ 2,93 ¦ 0,79 ¦ 0,94 ¦ 0,44 ¦ 0,75 ¦ 3,02 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 1,91¦ 5,65¦ 7,57¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 2,06 ¦ 1,02 ¦ 0,29 ¦ 0,32 ¦ 0,15 ¦ 0,26 ¦ 1,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 33,02 ¦ 15,84 ¦ 2,84 ¦ 3,46 ¦ 4,81 ¦ 4,73 ¦ 17,17 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 2,68¦ 8,34¦ 11,02¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,96 ¦ 1,43 ¦ 0,27 ¦ 0,30 ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦ 1,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 37,69 ¦ 19,65 ¦ 4,20 ¦ 5,01 ¦ 5,01 ¦ 5,43 ¦ 18,04 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 4,04¦ 10,63¦ 14,67¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,10 ¦ 2,16 ¦ 0,49 ¦ 0,53 ¦ 0,55 ¦ 0,59 ¦ 1,95 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 55,31 ¦ 35,79 ¦ 7,57 ¦ 8,47 ¦10,68 ¦ 9,07 ¦ 19,53 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 13,76¦ 21,16¦ 34,91¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11,22 ¦ 7,35 ¦ 1,62 ¦ 1,72 ¦ 2,14 ¦ 1,87 ¦ 3,88 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 51,40 ¦ 45,74 ¦ 10,91 ¦12,87 ¦10,26 ¦11,69 ¦ 5,66 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 10,39¦ 3,67¦ 14,06¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6,22 ¦ 5,55 ¦ 1,39 ¦ 1,51 ¦ 1,25 ¦ 1,40 ¦ 0,67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 8,43 ¦ 3,36 ¦ 0,54 ¦ 0,45 ¦ 1,06 ¦ 1,31 ¦ 5,07 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 4,97¦ 21,26¦ 26,23¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6,55 ¦ 2,65 ¦ 0,45 ¦ 0,35 ¦ 0,83 ¦ 1,02 ¦ 3,89 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 17,76 ¦ 9,39 ¦ 2,04 ¦ 2,13 ¦ 2,65 ¦ 2,58 ¦ 8,37 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 11,87¦ 29,85¦ 41,72¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11,80 ¦ 6,34 ¦ 1,43 ¦ 1,43 ¦ 1,77 ¦ 1,70 ¦ 5,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 34,51 ¦ 20,58 ¦ 5,26 ¦ 5,49 ¦ 4,91 ¦ 4,92 ¦ 13,93 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 44,69¦ 79,42¦ 124,10¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 38,41 ¦ 23,86 ¦ 5,72 ¦ 6,36 ¦ 5,81 ¦ 5,97 ¦ 14,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 31,06 ¦ 18,63 ¦ 3,55 ¦ 4,08 ¦ 5,28 ¦ 5,72 ¦ 12,43 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 12,18¦ 22,33¦ 34,50¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 10,59 ¦ 6,50 ¦ 1,30 ¦ 1,41 ¦ 1,82 ¦ 1,97 ¦ 4,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 77,52 ¦ 45,08 ¦ 12,55 ¦12,10 ¦10,28 ¦10,16 ¦ 32,44 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 3,27¦ 6,80¦ 10,08¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,99 ¦ 1,75 ¦ 0,51 ¦ 0,45 ¦ 0,40 ¦ 0,38 ¦ 1,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 23,44 ¦ 10,22 ¦ 3,35 ¦ 2,11 ¦ 2,35 ¦ 2,41 ¦ 13,22 ¦Бюджет ¦Префектура ЮАО ¦ 12,23¦ 37,30¦ 49,53¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 13,36 ¦ 6,53 ¦ 1,95 ¦ 1,43 ¦ 1,50 ¦ 1,65 ¦ 6,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,31¦ 1,91¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——-+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.11. Основные показатели повышения
энергоэффективности в ЮЗАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 1039 ¦ 1026 ¦ 1002 ¦ 973 ¦ 943 ¦ 860 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,2¦ 9,2¦ 1,3¦ 2,3¦ 2,9¦ 3,1¦ 8,8¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 436 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 660 ¦ 212 ¦ 13 ¦ 37 ¦ 66 ¦ 96 ¦ 448 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 196 ¦ 113 ¦ 24 ¦ 28 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 83 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 598 ¦ 345 ¦ 73 ¦ 85 ¦ 92 ¦ 95 ¦ 253 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1782 ¦ 572 ¦ 35 ¦ 100 ¦ 178 ¦ 259 ¦ 1210 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 1184 ¦ 227 ¦ -38 ¦ 15 ¦ 86 ¦ 164 ¦ 957 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.12. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в ЮЗАО подпрограммы «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по ЮЗАО ¦ 598,00 ¦345,00 ¦ 73,00 ¦85,00 ¦92,00 ¦95,00 ¦253,00¦ ¦ ¦ 212,00¦ 448,00¦ 660,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 196,00 ¦113,00 ¦ 24,00 ¦28,00 ¦30,00 ¦31,00 ¦ 83,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 49,31 ¦ 20,94 ¦ 0,00 ¦ 3,79 ¦ 8,24 ¦ 8,91 ¦28,36 ¦ЦБФРТ ¦Префектура ЮЗАО ¦ 9,39¦ 36,78¦ 46,18¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 11,82 ¦ 5,01 ¦ 0,00 ¦ 0,89 ¦ 1,98 ¦ 2,14 ¦ 6,81 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 40,43 ¦ 19,34 ¦ 3,52 ¦ 4,54 ¦ 5,28 ¦ 6,01 ¦21,09 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 12,33¦ 37,73¦ 50,05¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 13,56 ¦ 6,57 ¦ 1,26 ¦ 1,58 ¦ 1,75 ¦ 1,99 ¦ 6,99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 21,37 ¦ 13,01 ¦ 2,40 ¦ 3,16 ¦ 3,72 ¦ 3,74 ¦ 8,36 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 26,65¦ 47,16¦ 73,81¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 22,94 ¦ 14,21 ¦ 2,72 ¦ 3,61 ¦ 3,88 ¦ 3,99 ¦ 8,74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 14,97 ¦ 9,27 ¦ 1,78 ¦ 2,79 ¦ 2,44 ¦ 2,26 ¦ 5,71 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 21,09¦ 36,55¦ 57,64¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 18,01 ¦ 11,24 ¦ 2,27 ¦ 3,40 ¦ 2,90 ¦ 2,68 ¦ 6,77 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 13,97 ¦ 7,12 ¦ 1,52 ¦ 1,28 ¦ 1,99 ¦ 2,34 ¦ 6,84 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 3,02¦ 8,25¦ 11,27¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,14 ¦ 1,61 ¦ 0,37 ¦ 0,28 ¦ 0,44 ¦ 0,52 ¦ 1,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 30,98 ¦ 18,25 ¦ 4,29 ¦ 4,51 ¦ 4,48 ¦ 4,97 ¦12,73 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 4,16¦ 8,25¦ 12,41¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,75 ¦ 2,22 ¦ 0,55 ¦ 0,53 ¦ 0,54 ¦ 0,60 ¦ 1,53 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 6,64 ¦ 3,26 ¦ 0,87 ¦ 1,05 ¦ 0,49 ¦ 0,84 ¦ 3,38 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 2,12¦ 6,27¦ 8,39¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 2,29 ¦ 1,13 ¦ 0,32 ¦ 0,35 ¦ 0,17 ¦ 0,29 ¦ 1,16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 36,93 ¦ 17,67 ¦ 3,10 ¦ 3,87 ¦ 5,40 ¦ 5,30 ¦19,25 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 2,97¦ 9,25¦ 12,22¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,30 ¦ 1,58 ¦ 0,30 ¦ 0,34 ¦ 0,48 ¦ 0,47 ¦ 1,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 42,13 ¦ 21,90 ¦ 4,58 ¦ 5,61 ¦ 5,63 ¦ 6,08 ¦20,23 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 4,48¦ 11,79¦ 16,27¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,57 ¦ 2,39 ¦ 0,53 ¦ 0,59 ¦ 0,61 ¦ 0,66 ¦ 2,18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 61,78 ¦ 39,89 ¦ 8,25 ¦ 9,49 ¦12,00 ¦10,15 ¦21,89 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 15,27¦ 23,46¦ 38,73¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 12,48 ¦ 8,14 ¦ 1,76 ¦ 1,92 ¦ 2,38 ¦ 2,07 ¦ 4,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 57,28 ¦ 50,93 ¦ 11,90 ¦14,42 ¦11,53 ¦13,09 ¦ 6,35 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 11,53¦ 4,07¦ 15,60¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6,90 ¦ 6,15 ¦ 1,52 ¦ 1,69 ¦ 1,38 ¦ 1,55 ¦ 0,75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 9,43 ¦ 3,75 ¦ 0,59 ¦ 0,50 ¦ 1,19 ¦ 1,47 ¦ 5,68 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 5,51¦ 23,58¦ 29,09¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7,31 ¦ 2,94 ¦ 0,49 ¦ 0,39 ¦ 0,93 ¦ 1,13 ¦ 4,37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 19,85 ¦ 10,47 ¦ 2,22 ¦ 2,38 ¦ 2,98 ¦ 2,88 ¦ 9,38 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 13,17¦ 33,10¦ 46,27¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 13,15 ¦ 7,02 ¦ 1,56 ¦ 1,60 ¦ 1,97 ¦ 1,88 ¦ 6,13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 38,53 ¦ 22,91 ¦ 5,74 ¦ 6,15 ¦ 5,51 ¦ 5,51 ¦15,62 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 49,59¦ 88,07¦ 137,66¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 42,75 ¦ 26,43 ¦ 6,24 ¦ 7,13 ¦ 6,46 ¦ 6,61 ¦16,32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 34,71 ¦ 20,78 ¦ 3,88 ¦ 4,57 ¦ 5,94 ¦ 6,40 ¦13,94 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 13,52¦ 24,76¦ 38,27¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 11,79 ¦ 7,20 ¦ 1,42 ¦ 1,58 ¦ 2,02 ¦ 2,18 ¦ 4,59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 86,52 ¦ 50,15 ¦ 13,69 ¦13,55 ¦11,54 ¦11,37 ¦36,36 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 3,63¦ 7,55¦ 11,17¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,33 ¦ 1,93 ¦ 0,56 ¦ 0,51 ¦ 0,44 ¦ 0,42 ¦ 1,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 26,18 ¦ 11,36 ¦ 3,66 ¦ 2,37 ¦ 2,64 ¦ 2,69 ¦14,82 ¦Бюджет ¦Префектура ЮЗАО ¦ 13,56¦ 41,36¦ 54,91¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 14,89 ¦ 7,23 ¦ 2,13 ¦ 1,60 ¦ 1,67 ¦ 1,83 ¦ 7,66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,30¦ 1,90¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.13. Основные показатели повышения
энергоэффективности в ЗАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 885 ¦ 874 ¦ 853 ¦ 829 ¦ 803 ¦ 732 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,3¦ 9,3¦ 1,2¦ 2,4¦ 2,8¦ 3,1¦ 8,8¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 372 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 563 ¦ 181 ¦ 11 ¦ 32 ¦ 56 ¦ 82 ¦ 382 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 167 ¦ 96 ¦ 21 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 71 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 509 ¦ 292 ¦ 64 ¦ 73 ¦ 76 ¦ 79 ¦ 217 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1519 ¦ 488 ¦ 30 ¦ 86 ¦ 151 ¦ 221 ¦ 1031 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 1010 ¦ 196 ¦ -34 ¦ 13 ¦ 75 ¦ 142 ¦ 814 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.14. Основные мероприятия и ресурсное
обеспечение в ЗАО подпрограммы «Основные направления
повышения энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по ЗАО ¦ 509,00 ¦292,00 ¦ 64,00 ¦73,00 ¦76,00 ¦79,00 ¦217,00¦ ¦ ¦ 181,00¦ 382,00¦ 563,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 167,00 ¦ 96,00 ¦ 21,00 ¦24,00 ¦25,00 ¦26,00 ¦ 71,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 41,72 ¦ 17,44 ¦ 0,00 ¦ 3,25 ¦ 6,79 ¦ 7,39 ¦24,28 ¦ЦБФРТ ¦Префектура ЗАО ¦ 7,93¦ 31,36¦ 39,29¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 10,03 ¦ 4,20 ¦ 0,00 ¦ 0,76 ¦ 1,65 ¦ 1,79 ¦ 5,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 34,36 ¦ 16,30 ¦ 3,08 ¦ 3,89 ¦ 4,35 ¦ 4,98 ¦18,05 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 10,51¦ 32,17¦ 42,68¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 11,55 ¦ 5,58 ¦ 1,10 ¦ 1,35 ¦ 1,46 ¦ 1,67 ¦ 5,98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 18,13 ¦ 10,97 ¦ 2,10 ¦ 2,70 ¦ 3,06 ¦ 3,10 ¦ 7,16 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 22,74¦ 40,21¦ 62,95¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 19,53 ¦ 12,06 ¦ 2,38 ¦ 3,10 ¦ 3,23 ¦ 3,34 ¦ 7,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 12,72 ¦ 7,83 ¦ 1,56 ¦ 2,39 ¦ 2,01 ¦ 1,88 ¦ 4,89 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 18,02¦ 31,16¦ 49,18¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 15,35 ¦ 9,56 ¦ 1,99 ¦ 2,91 ¦ 2,41 ¦ 2,25 ¦ 5,79 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 11,86 ¦ 6,00 ¦ 1,33 ¦ 1,10 ¦ 1,64 ¦ 1,94 ¦ 5,86 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 2,58¦ 7,04¦ 9,61¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,67 ¦ 1,37 ¦ 0,32 ¦ 0,24 ¦ 0,37 ¦ 0,44 ¦ 1,31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 26,33 ¦ 15,44 ¦ 3,76 ¦ 3,86 ¦ 3,69 ¦ 4,12 ¦10,89 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 3,56¦ 7,04¦ 10,60¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,20 ¦ 1,89 ¦ 0,49 ¦ 0,45 ¦ 0,45 ¦ 0,50 ¦ 1,31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 5,66 ¦ 2,77 ¦ 0,76 ¦ 0,90 ¦ 0,41 ¦ 0,70 ¦ 2,90 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 1,82¦ 5,34¦ 7,17¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 1,96 ¦ 0,97 ¦ 0,28 ¦ 0,30 ¦ 0,14 ¦ 0,24 ¦ 0,99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 31,36 ¦ 14,88 ¦ 2,71 ¦ 3,32 ¦ 4,45 ¦ 4,40 ¦16,48 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 2,53¦ 7,89¦ 10,42¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,81 ¦ 1,34 ¦ 0,26 ¦ 0,29 ¦ 0,40 ¦ 0,39 ¦ 1,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 35,81 ¦ 18,50 ¦ 4,01 ¦ 4,81 ¦ 4,64 ¦ 5,04 ¦17,31 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 3,83¦ 10,05¦ 13,88¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,90 ¦ 2,03 ¦ 0,47 ¦ 0,51 ¦ 0,51 ¦ 0,55 ¦ 1,87 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 52,40 ¦ 33,66 ¦ 7,22 ¦ 8,13 ¦ 9,89 ¦ 8,42 ¦18,74 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 13,03¦ 20,00¦ 33,04¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10,63 ¦ 6,91 ¦ 1,54 ¦ 1,65 ¦ 1,98 ¦ 1,74 ¦ 3,72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 48,56 ¦ 43,13 ¦ 10,41 ¦12,36 ¦ 9,50 ¦10,86 ¦ 5,43 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 9,87¦ 3,47¦ 13,34¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,88 ¦ 5,23 ¦ 1,33 ¦ 1,45 ¦ 1,15 ¦ 1,30 ¦ 0,64 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 8,01 ¦ 3,15 ¦ 0,52 ¦ 0,43 ¦ 0,98 ¦ 1,22 ¦ 4,86 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 4,69¦ 20,11¦ 24,79¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6,22 ¦ 2,49 ¦ 0,43 ¦ 0,34 ¦ 0,77 ¦ 0,95 ¦ 3,74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 16,86 ¦ 8,83 ¦ 1,94 ¦ 2,04 ¦ 2,45 ¦ 2,39 ¦ 8,03 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 11,24¦ 28,23¦ 39,47¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11,21 ¦ 5,96 ¦ 1,37 ¦ 1,37 ¦ 1,64 ¦ 1,58 ¦ 5,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 32,78 ¦ 19,41 ¦ 5,02 ¦ 5,27 ¦ 4,54 ¦ 4,57 ¦13,37 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 42,41¦ 75,09¦ 117,50¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 36,45 ¦ 22,49 ¦ 5,46 ¦ 6,11 ¦ 5,38 ¦ 5,54 ¦13,96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 29,44 ¦ 17,51 ¦ 3,39 ¦ 3,91 ¦ 4,89 ¦ 5,31 ¦11,93 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 11,52¦ 21,11¦ 32,63¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 10,04 ¦ 6,11 ¦ 1,24 ¦ 1,36 ¦ 1,68 ¦ 1,83 ¦ 3,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 73,67 ¦ 42,54 ¦ 11,98 ¦11,61 ¦ 9,51 ¦ 9,43 ¦31,13 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 3,11¦ 6,43¦ 9,54¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,84 ¦ 1,65 ¦ 0,49 ¦ 0,44 ¦ 0,37 ¦ 0,35 ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 22,32 ¦ 9,64 ¦ 3,20 ¦ 2,03 ¦ 2,18 ¦ 2,23 ¦12,69 ¦Бюджет ¦Префектура ЗАО ¦ 11,61¦ 35,26¦ 46,87¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 12,71 ¦ 6,16 ¦ 1,86 ¦ 1,37 ¦ 1,39 ¦ 1,54 ¦ 6,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,29¦ 1,89¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.15. Основные показатели повышения
энергоэффективности в СЗАО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 811 ¦ 801 ¦ 782 ¦ 760 ¦ 736 ¦ 671 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,3¦ 9,2¦ 1,2¦ 2,4¦ 2,8¦ 3,2¦ 8,8¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 341 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 515 ¦ 165 ¦ 10 ¦ 29 ¦ 51 ¦ 75 ¦ 350 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 153 ¦ 88 ¦ 19 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 65 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 466 ¦ 268 ¦ 58 ¦ 67 ¦ 70 ¦ 73 ¦ 198 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1391 ¦ 446 ¦ 27 ¦ 78 ¦ 138 ¦ 203 ¦ 945 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 925 ¦ 178 ¦ -31 ¦ 11 ¦ 68 ¦ 130 ¦ 747 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.16. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в СЗАО подпрограммы «Основные направления повышения
энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по СЗАО ¦ 466,00 ¦268,00 ¦ 58,00 ¦67,00 ¦70,00 ¦73,00 ¦198,00¦ ¦ ¦ 165,00¦ 350,00¦ 515,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 153,00 ¦ 88,00 ¦ 19,00 ¦22,00 ¦23,00 ¦24,00 ¦ 65,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 38,18 ¦ 16,05 ¦ 0,00 ¦ 2,98 ¦ 6,25 ¦ 6,82 ¦22,12 ¦ЦБФРТ ¦Префектура СЗАО ¦ 7,26¦ 28,74¦ 36,00¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 9,21 ¦ 3,87 ¦ 0,00 ¦ 0,70 ¦ 1,52 ¦ 1,65 ¦ 5,34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 31,41 ¦ 14,96 ¦ 2,79 ¦ 3,56 ¦ 4,00 ¦ 4,60 ¦16,45 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 9,59¦ 29,47¦ 39,06¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 10,59 ¦ 5,11 ¦ 1,00 ¦ 1,24 ¦ 1,34 ¦ 1,54 ¦ 5,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 16,58 ¦ 10,06 ¦ 1,90 ¦ 2,48 ¦ 2,82 ¦ 2,87 ¦ 6,52 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 20,74¦ 36,84¦ 57,58¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 17,90 ¦ 11,06 ¦ 2,16 ¦ 2,84 ¦ 2,98 ¦ 3,09 ¦ 6,84 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 11,63 ¦ 7,18 ¦ 1,41 ¦ 2,19 ¦ 1,85 ¦ 1,73 ¦ 4,45 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 16,43¦ 28,55¦ 44,98¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 14,06 ¦ 8,76 ¦ 1,80 ¦ 2,67 ¦ 2,22 ¦ 2,07 ¦ 5,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 10,84 ¦ 5,51 ¦ 1,20 ¦ 1,01 ¦ 1,51 ¦ 1,79 ¦ 5,34 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 2,35¦ 6,45¦ 8,80¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,45 ¦ 1,25 ¦ 0,29 ¦ 0,22 ¦ 0,34 ¦ 0,40 ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 24,07 ¦ 14,14 ¦ 3,40 ¦ 3,54 ¦ 3,40 ¦ 3,81 ¦ 9,93 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 3,24¦ 6,45¦ 9,69¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,93 ¦ 1,73 ¦ 0,44 ¦ 0,42 ¦ 0,41 ¦ 0,46 ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 5,17 ¦ 2,53 ¦ 0,69 ¦ 0,83 ¦ 0,37 ¦ 0,65 ¦ 2,64 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 1,66¦ 4,90¦ 6,55¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 1,79 ¦ 0,88 ¦ 0,25 ¦ 0,28 ¦ 0,13 ¦ 0,22 ¦ 0,91 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 28,67 ¦ 13,65 ¦ 2,46 ¦ 3,04 ¦ 4,10 ¦ 4,06 ¦15,02 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 2,31¦ 7,22¦ 9,54¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,57 ¦ 1,23 ¦ 0,24 ¦ 0,26 ¦ 0,37 ¦ 0,36 ¦ 1,34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 32,74 ¦ 16,96 ¦ 3,63 ¦ 4,41 ¦ 4,27 ¦ 4,66 ¦15,78 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 3,49¦ 9,21¦ 12,70¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,57 ¦ 1,86 ¦ 0,42 ¦ 0,46 ¦ 0,47 ¦ 0,51 ¦ 1,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 47,93 ¦ 30,86 ¦ 6,54 ¦ 7,46 ¦ 9,10 ¦ 7,77 ¦17,07 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 11,88¦ 18,33¦ 30,21¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9,74 ¦ 6,34 ¦ 1,40 ¦ 1,51 ¦ 1,82 ¦ 1,60 ¦ 3,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 44,47 ¦ 39,51 ¦ 9,42 ¦11,33 ¦ 8,74 ¦10,02 ¦ 4,95 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 8,99¦ 3,18¦ 12,17¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,38 ¦ 4,79 ¦ 1,20 ¦ 1,33 ¦ 1,06 ¦ 1,20 ¦ 0,59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 7,32 ¦ 2,89 ¦ 0,47 ¦ 0,40 ¦ 0,90 ¦ 1,13 ¦ 4,43 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 4,28¦ 18,42¦ 22,70¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,70 ¦ 2,28 ¦ 0,39 ¦ 0,31 ¦ 0,71 ¦ 0,87 ¦ 3,42 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 15,42 ¦ 8,10 ¦ 1,76 ¦ 1,87 ¦ 2,26 ¦ 2,21 ¦ 7,32 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 10,24¦ 25,86¦ 36,11¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10,27 ¦ 5,46 ¦ 1,24 ¦ 1,26 ¦ 1,51 ¦ 1,46 ¦ 4,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 29,96 ¦ 17,78 ¦ 4,55 ¦ 4,83 ¦ 4,18 ¦ 4,22 ¦12,18 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 38,64¦ 68,80¦ 107,44¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 33,38 ¦ 20,61 ¦ 4,94 ¦ 5,60 ¦ 4,95 ¦ 5,12 ¦12,78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 26,93 ¦ 16,06 ¦ 3,07 ¦ 3,59 ¦ 4,50 ¦ 4,90 ¦10,87 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 10,51¦ 19,34¦ 29,85¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 9,20 ¦ 5,61 ¦ 1,12 ¦ 1,24 ¦ 1,55 ¦ 1,69 ¦ 3,59 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 67,31 ¦ 38,95 ¦ 10,84 ¦10,65 ¦ 8,75 ¦ 8,71 ¦28,36 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 2,83¦ 5,89¦ 8,72¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —— ¦—— ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,60 ¦ 1,51 ¦ 0,44 ¦ 0,40 ¦ 0,34 ¦ 0,33 ¦ 1,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 20,38 ¦ 8,82 ¦ 2,90 ¦ 1,86 ¦ 2,00 ¦ 2,06 ¦11,56 ¦Бюджет ¦Префектура СЗАО ¦ 10,57¦ 32,31¦ 42,88¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 11,64 ¦ 5,64 ¦ 1,68 ¦ 1,26 ¦ 1,28 ¦ 1,42 ¦ 6,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,29¦ 1,89¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.17. Основные показатели повышения
энергоэффективности в САО, предусматриваемые программой
г. Москвы по энергосбережению на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 736 ¦ 727 ¦ 710 ¦ 690 ¦ 668 ¦ 609 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 17,3¦ 9,2¦ 1,2¦ 2,3¦ 2,8¦ 3,2¦ 8,8¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 309 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 467 ¦ 149 ¦ 9 ¦ 26 ¦ 46 ¦ 68 ¦ 318 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 139 ¦ 80 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 59 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 424 ¦ 244 ¦ 52 ¦ 61 ¦ 64 ¦ 67 ¦ 180 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 1261 ¦ 402 ¦ 24 ¦ 70 ¦ 124 ¦ 184 ¦ 859 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 837 ¦ 158 ¦ -28 ¦ 9 ¦ 60 ¦ 117 ¦ 679 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.18. Основные мероприятия и ресурсное
обеспечение в САО подпрограммы «Основные направления
повышения энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по САО ¦ 424,00 ¦244,00 ¦ 52,00 ¦61,00 ¦64,00 ¦67,00 ¦180,00¦ ¦ ¦ 149,00¦ 318,00¦ 467,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 139,00 ¦ 80,00 ¦ 17,00 ¦20,00 ¦21,00 ¦22,00 ¦ 59,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 34,75 ¦ 14,67 ¦ 0,00 ¦ 2,71 ¦ 5,71 ¦ 6,26 ¦20,08 ¦ЦБФРТ ¦Префектура САО ¦ 6,59¦ 26,11¦ 32,70¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 8,38 ¦ 3,54 ¦ 0,00 ¦ 0,64 ¦ 1,39 ¦ 1,52 ¦ 4,84 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 28,54 ¦ 13,61 ¦ 2,50 ¦ 3,24 ¦ 3,65 ¦ 4,22 ¦14,93 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 8,66¦ 26,78¦ 35,44¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 9,62 ¦ 4,65 ¦ 0,89 ¦ 1,13 ¦ 1,22 ¦ 1,41 ¦ 4,97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 15,07 ¦ 9,15 ¦ 1,70 ¦ 2,25 ¦ 2,57 ¦ 2,63 ¦ 5,92 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 18,73¦ 33,47¦ 52,21¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 16,27 ¦ 10,06 ¦ 1,93 ¦ 2,58 ¦ 2,72 ¦ 2,83 ¦ 6,21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 10,57 ¦ 6,53 ¦ 1,26 ¦ 1,99 ¦ 1,69 ¦ 1,59 ¦ 4,04 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 14,83¦ 25,94¦ 40,77¦
¦ ¦электроплит ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 12,78 ¦ 7,96 ¦ 1,61 ¦ 2,43 ¦ 2,03 ¦ 1,90 ¦ 4,81 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 9,85 ¦ 5,01 ¦ 1,08 ¦ 0,92 ¦ 1,37 ¦ 1,64 ¦ 4,84 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 2,12¦ 5,86¦ 7,98¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,23 ¦ 1,14 ¦ 0,26 ¦ 0,20 ¦ 0,31 ¦ 0,37 ¦ 1,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 21,86 ¦ 12,85 ¦ 3,04 ¦ 3,22 ¦ 3,10 ¦ 3,49 ¦ 9,01 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 2,93¦ 5,86¦ 8,78¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,66 ¦ 1,57 ¦ 0,39 ¦ 0,38 ¦ 0,38 ¦ 0,42 ¦ 1,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 4,69 ¦ 2,30 ¦ 0,61 ¦ 0,75 ¦ 0,34 ¦ 0,59 ¦ 2,39 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 1,49¦ 4,45¦ 5,94¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 1,63 ¦ 0,80 ¦ 0,23 ¦ 0,25 ¦ 0,12 ¦ 0,21 ¦ 0,83 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 26,05 ¦ 12,42 ¦ 2,20 ¦ 2,76 ¦ 3,74 ¦ 3,72 ¦13,63 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 2,09¦ 6,56¦ 8,65¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,34 ¦ 1,12 ¦ 0,21 ¦ 0,24 ¦ 0,34 ¦ 0,33 ¦ 1,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 29,74 ¦ 15,42 ¦ 3,25 ¦ 4,00 ¦ 3,90 ¦ 4,27 ¦14,32 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 3,15¦ 8,37¦ 11,52¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 3,24 ¦ 1,69 ¦ 0,38 ¦ 0,42 ¦ 0,43 ¦ 0,46 ¦ 1,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 43,55 ¦ 28,06 ¦ 5,85 ¦ 6,78 ¦ 8,30 ¦ 7,12 ¦15,50 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 10,73¦ 16,65¦ 27,38¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 8,85 ¦ 5,76 ¦ 1,25 ¦ 1,37 ¦ 1,67 ¦ 1,47 ¦ 3,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 40,39 ¦ 35,90 ¦ 8,43 ¦10,30 ¦ 7,98 ¦ 9,19 ¦ 4,49 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 8,11¦ 2,89¦ 11,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦—— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 4,89 ¦ 4,35 ¦ 1,08 ¦ 1,21 ¦ 0,97 ¦ 1,10 ¦ 0,54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 6,66 ¦ 2,63 ¦ 0,42 ¦ 0,36 ¦ 0,82 ¦ 1,03 ¦ 4,02 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 3,87¦ 16,74¦ 20,61¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,18 ¦ 2,08 ¦ 0,35 ¦ 0,28 ¦ 0,65 ¦ 0,80 ¦ 3,11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 14,00 ¦ 7,36 ¦ 1,57 ¦ 1,70 ¦ 2,06 ¦ 2,03 ¦ 6,64 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 9,25¦ 23,50¦ 32,75¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9,33 ¦ 4,97 ¦ 1,11 ¦ 1,14 ¦ 1,38 ¦ 1,34 ¦ 4,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 27,20 ¦ 16,14 ¦ 4,07 ¦ 4,39 ¦ 3,82 ¦ 3,87 ¦11,06 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 34,87¦ 62,51¦ 97,38¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 30,32 ¦ 18,72 ¦ 4,42 ¦ 5,09 ¦ 4,52 ¦ 4,69 ¦11,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 24,48 ¦ 14,61 ¦ 2,75 ¦ 3,26 ¦ 4,11 ¦ 4,49 ¦ 9,87 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 9,50¦ 17,57¦ 27,07¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 8,36 ¦ 5,10 ¦ 1,00 ¦ 1,13 ¦ 1,42 ¦ 1,55 ¦ 3,26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 61,10 ¦ 35,35 ¦ 9,70 ¦ 9,68 ¦ 7,99 ¦ 7,98 ¦25,75 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 2,55¦ 5,36¦ 7,91¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,36 ¦ 1,37 ¦ 0,40 ¦ 0,36 ¦ 0,31 ¦ 0,30 ¦ 0,99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 18,49 ¦ 8,00 ¦ 2,59 ¦ 1,69 ¦ 1,83 ¦ 1,89 ¦10,49 ¦Бюджет ¦Префектура САО ¦ 9,53¦ 29,36¦ 38,89¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 10,56 ¦ 5,12 ¦ 1,51 ¦ 1,14 ¦ 1,17 ¦ 1,30 ¦ 5,45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,60¦ 1,29¦ 1,89¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
5.2.7.3.19. Основные показатели повышения
энергоэффективности в Зеленограде, предусматриваемые
программой г. Москвы по энергосбережению
на 2004-2010 годы
——T—————————————T———-T———————————————————————¬
¦N ¦Показатели ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦п/п ¦ ¦2004-2010 +————T———————————————T————+
¦ ¦ ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2007 +———-T————T———-T———-+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦годы ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦годы ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦1. ¦Объем энергопотребления с учетом ¦База — 429 ¦ 424 ¦ 414 ¦ 403 ¦ 390 ¦ 357 ¦
¦ ¦снижения потребления ТЭР по сравнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с базовым годом, тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————+———-+————+———-+———-+————+
¦2. ¦Уровни годового снижения ¦ 16,8¦ 9,1¦ 1,2¦ 2,4¦ 2,7¦ 3,2¦ 8,5¦
¦ ¦энергопотребления, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦3. ¦Потенциал энергосбережения, тыс. ¦ 180 ¦
¦ ¦т у.т. в год ¦ ¦
+—-+—————————————+———-T————T———-T————T———-T———-T————+
¦4. ¦Суммарная экономия ТЭР (нарастающим ¦ 266 ¦ 85 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 26 ¦ 39 ¦ 181 ¦
¦ ¦итогом), тыс. т у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦5. ¦Реализация потенциала ¦ 79 ¦ 46 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 33 ¦
¦ ¦энергосбережения, тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦6. ¦Затраты на выполнение мероприятий, ¦ 243 ¦ 142 ¦ 31 ¦ 34 ¦ 37 ¦ 40 ¦ 101 ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦7. ¦Стоимость сэкономленных топливно- ¦ 719 ¦ 230 ¦ 14 ¦ 41 ¦ 70 ¦ 105 ¦ 489 ¦
¦ ¦энергетических ресурсов (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————+
¦8. ¦Разница между стоимостью сэкономленных ¦ 476 ¦ 88 ¦ -17 ¦ 7 ¦ 33 ¦ 65 ¦ 388 ¦
¦ ¦ТЭР и величиной затрат (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+—————————————+———-+————+———-+————+———-+———-+————
5.2.7.3.20. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение
в Зеленограде подпрограммы «Основные направления
повышения энергоэффективности в административных округах
города Москвы»
——T——————————-T——————————————————T—————T—————-T——————————————¬
¦N ¦Энергосберегающие мероприятия ¦ Общие затраты, млн. руб. ¦Источник ¦Заказчик ¦Экономия ТЭР, тыс. т у.т. ¦
¦п/п ¦ ¦ ————————————— ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Реализация потенциала энергосбережения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. т у.т. в год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +———T——-T——————————T——+ ¦ +————-T————-T————-+
¦ ¦ ¦Всего на ¦На ¦В том числе по годам ¦На ¦ ¦ ¦За 2004-2007 ¦За 2008-2010 ¦Всего за ¦
¦ ¦ ¦2004- ¦2004- +———T——T——T——+2008- ¦ ¦ ¦гг. ¦гг. ¦2004-2010 гг.¦
¦ ¦ ¦2010 годы¦2007 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦ ¦Всего по г. Зеленограду ¦ 243,00 ¦142,00 ¦ 31,00 ¦34,00 ¦37,00 ¦40,00 ¦101,00¦ ¦ ¦ 85,00¦ 181,00¦ 266,00¦
¦ ¦ ¦ —— ¦—— ¦ —— ¦—— ¦—— ¦—— ¦——¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 79,00 ¦ 46,00 ¦ 10,00 ¦11,00 ¦12,00 ¦13,00 ¦ 33,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦1 ¦Внедрение частотно- ¦ 19,57 ¦ 8,45 ¦ 0,00 ¦ 1,49 ¦ 3,26 ¦ 3,70 ¦11,12 ¦ЦБФРТ ¦Префектура ¦ 3,77¦ 14,86¦ 18,63¦
¦ ¦регулируемого привода насосов ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦ ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГВС и ХВС ¦ 4,75 ¦ 2,04 ¦ 0,00 ¦ 0,35 ¦ 0,79 ¦ 0,90 ¦ 2,71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦2 ¦Внедрение энергосберегающих ¦ 16,10 ¦ 7,83 ¦ 1,47 ¦ 1,78 ¦ 2,09 ¦ 2,49 ¦ 8,27 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 4,95¦ 15,24¦ 20,19¦
¦ ¦светильников, в т.ч. на базе ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светодиодов ¦ 5,46 ¦ 2,68 ¦ 0,52 ¦ 0,62 ¦ 0,70 ¦ 0,83 ¦ 2,78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦3 ¦Регулировка систем холодного и ¦ 8,54 ¦ 5,26 ¦ 1,00 ¦ 1,24 ¦ 1,47 ¦ 1,55 ¦ 3,28 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 10,68¦ 19,05¦ 29,73¦
¦ ¦горячего водоснабжения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 9,25 ¦ 5,78 ¦ 1,14 ¦ 1,42 ¦ 1,55 ¦ 1,67 ¦ 3,47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦4 ¦Автоматизация работы ¦ 5,98 ¦ 3,74 ¦ 0,74 ¦ 1,09 ¦ 0,97 ¦ 0,94 ¦ 2,24 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 8,43¦ 14,77¦ 23,20¦
¦ ¦электроплит ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7,25 ¦ 4,56 ¦ 0,95 ¦ 1,34 ¦ 1,16 ¦ 1,12 ¦ 2,69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦5 ¦Оптимизация работы вентсистем ¦ 5,57 ¦ 2,89 ¦ 0,63 ¦ 0,50 ¦ 0,79 ¦ 0,97 ¦ 2,68 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 1,22¦ 3,33¦ 4,55¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,27 ¦ 0,66 ¦ 0,15 ¦ 0,11 ¦ 0,18 ¦ 0,22 ¦ 0,61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦6 ¦Внедрение частотно- ¦ 12,38 ¦ 7,39 ¦ 1,79 ¦ 1,77 ¦ 1,77 ¦ 2,06 ¦ 4,99 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 1,67¦ 3,33¦ 5,01¦
¦ ¦регулируемого привода (лифты) ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,51 ¦ 0,90 ¦ 0,23 ¦ 0,21 ¦ 0,22 ¦ 0,25 ¦ 0,61 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦7 ¦Автоматизация включения- ¦ 2,65 ¦ 1,32 ¦ 0,36 ¦ 0,41 ¦ 0,20 ¦ 0,35 ¦ 1,33 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 0,85¦ 2,53¦ 3,38¦
¦ ¦выключения внешнего освещения ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подъезда ¦ 0,92 ¦ 0,46 ¦ 0,13 ¦ 0,14 ¦ 0,07 ¦ 0,12 ¦ 0,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦8 ¦Внедрение энергоэффективного ¦ 14,70 ¦ 7,15 ¦ 1,29 ¦ 1,52 ¦ 2,14 ¦ 2,20 ¦ 7,55 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 1,19¦ 3,74¦ 4,93¦
¦ ¦внутриподъездного освещения ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,33 ¦ 0,65 ¦ 0,12 ¦ 0,13 ¦ 0,19 ¦ 0,20 ¦ 0,68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦9 ¦Модернизация тепловых пунктов ¦ 16,79 ¦ 8,86 ¦ 1,91 ¦ 2,20 ¦ 2,23 ¦ 2,52 ¦ 7,93 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 1,80¦ 4,76¦ 6,56¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,84 ¦ 0,97 ¦ 0,22 ¦ 0,23 ¦ 0,24 ¦ 0,27 ¦ 0,87 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦10 ¦Утепление чердачных перекрытий ¦ 24,70 ¦ 16,12 ¦ 3,44 ¦ 3,73 ¦ 4,75 ¦ 4,21 ¦ 8,58 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 6,12¦ 9,48¦ 15,60¦
¦ ¦и подвалов ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,04 ¦ 3,31 ¦ 0,74 ¦ 0,75 ¦ 0,95 ¦ 0,87 ¦ 1,73 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦11 ¦Утепление входных дверей и окон¦ 23,10 ¦ 20,61 ¦ 4,96 ¦ 5,66 ¦ 4,56 ¦ 5,43 ¦ 2,49 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 4,62¦ 1,64¦ 6,27¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,80 ¦ 2,50 ¦ 0,63 ¦ 0,67 ¦ 0,55 ¦ 0,65 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦12 ¦Установка теплоотражателей ¦ 3,75 ¦ 1,52 ¦ 0,25 ¦ 0,20 ¦ 0,47 ¦ 0,61 ¦ 2,23 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 2,22¦ 9,53¦ 11,75¦
¦ ¦ ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2,94 ¦ 1,20 ¦ 0,20 ¦ 0,16 ¦ 0,37 ¦ 0,47 ¦ 1,74 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦13 ¦Перевод отопления на дежурный ¦ 7,91 ¦ 4,24 ¦ 0,93 ¦ 0,94 ¦ 1,18 ¦ 1,20 ¦ 3,68 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 5,28¦ 13,37¦ 18,66¦
¦ ¦режим во внерабочее время ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 5,30 ¦ 2,86 ¦ 0,65 ¦ 0,63 ¦ 0,79 ¦ 0,79 ¦ 2,44 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦14 ¦Регулировка систем отопления ¦ 15,40 ¦ 9,27 ¦ 2,39 ¦ 2,41 ¦ 2,18 ¦ 2,29 ¦ 6,12 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 19,87¦ 35,58¦ 55,45¦
¦ ¦ ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 17,24 ¦ 10,75 ¦ 2,60 ¦ 2,80 ¦ 2,58 ¦ 2,77 ¦ 6,49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦15 ¦Автоматическое регулирование ¦ 13,87 ¦ 8,41 ¦ 1,62 ¦ 1,79 ¦ 2,35 ¦ 2,65 ¦ 5,46 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 5,43¦ 10,00¦ 15,43¦
¦ ¦температуры прямой и обратной ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воды систем отопления ¦ 4,76 ¦ 2,94 ¦ 0,59 ¦ 0,62 ¦ 0,81 ¦ 0,92 ¦ 1,82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦16 ¦Утепление ограждающих ¦ 34,57 ¦ 20,31 ¦ 5,71 ¦ 5,32 ¦ 4,57 ¦ 4,72 ¦14,25 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 1,45¦ 3,05¦ 4,50¦
¦ ¦конструкций зданий ¦ —— ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦—— ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1,34 ¦ 0,79 ¦ 0,23 ¦ 0,20 ¦ 0,18 ¦ 0,18 ¦ 0,56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦17 ¦Промывка систем центрального ¦ 10,42 ¦ 4,62 ¦ 1,52 ¦ 0,93 ¦ 1,05 ¦ 1,12 ¦ 5,81 ¦Бюджет ¦Префектура ¦ 5,45¦ 16,71¦ 22,16¦
¦ ¦отопления ¦ —— ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦г. Москвы ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 6,00 ¦ 2,95 ¦ 0,89 ¦ 0,63 ¦ 0,67 ¦ 0,77 ¦ 3,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+————-+
¦18 ¦Установка водосберегающей ¦ 7,00 ¦ 4,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 3,00 ¦Средства ¦Мосводоканал ¦ 0,59¦ 1,32¦ 1,91¦
¦ ¦арматуры ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦ —- ¦Мосводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 0,56 ¦ 0,32 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L—-+——————————-+———+——-+———+——+——+——+——+—————+—————-+————-+————-+—————
Раздел 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В целях обеспечения выполнения заданий Программы следует завершить формирование нормативно-правовой базы для решения необходимых организационных, финансово-экономических и
технических вопросов.
Главной задачей на первом этапе реализации Программы является разработка и введение в действие закона города Москвы «Об энергосбережении», создающего правовую основу для
повышения эффективности работ по энергосбережению и регламентирующего функционирование на территории города Москвы системы мер организационного, экономического,
технического и научного характера, направленных на стимулирование достижения экономически обоснованной эффективности использования топливно-энергетических и природных
ресурсов в процессе деятельности субъектов рынка энергоресурсов. Закон должен предусматривать проведение государственной политики энергосбережения, ориентированной на
сочетание рыночных механизмов и мер государственного регулирования.
Необходимо разработать и ввести в действие нормативно-правовые акты, позволяющие:
— регламентировать функции соответствующих органов исполнительной власти г. Москвы при реализации Программы, а также условия участия в Программе хозяйствующих субъектов;
— ввести в действие механизм мобилизации у хозяйствующих субъектов целевых внебюджетных средств для финансирования программ энергосбережения, образуемых за счет стоимости
сэкономленных энергетических ресурсов, с использованием мер государственного регулирования;
— совершенствовать действующий механизм использования тарифного регулирования в качестве источника внебюджетного финансирования программных мероприятий;
— сохранить для участников Программы, снизивших потребление энергетических ресурсов, базовые уровни тарифов на энергию и цен на природный газ на срок окупаемости затрат на
реализацию программных мероприятий плюс один год;
— установить для хозяйствующих субъектов — участников Программы преимущественное право на получение государственного городского заказа на производство энергоэффективной
промышленной продукции;
— использовать средства, полученные в результате частичного освобождения предприятия от налога на имущество, в соответствии с действующим законодательством для решения
программных вопросов, в том числе для поощрения специалистов, занятых выполнением Программы;
— стимулировать организацию на предприятиях города Москвы производства энергоэффективного (энергосберегающего) оборудования, замещающего импортное или произведенное в
других регионах;
— в 2005 году разработать нормативный акт, регламентирующий решение задачи поквартирного учета используемых энергоносителей в срок реализации Программы;
— в 2005 году разработать или уточнить действующие нормы освещения (наружного и для объектов производственно-административного и социального назначения), стимулирующие
энергосбережение;
— решить вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области энергосбережения, а также привлечения для этих целей ведущих учебных организаций
города Москвы.
Необходимо также установление правовых статусов Межведомственного координационного совета, целью создания которого является определение и выработка решений по реализации
приоритетных направлений энергосбережения в городе Москве, а также ГУП «Московское агентство по энергосбережению» как организации, наделенной полномочиями по осуществлению
организационно-мониторингового сопровождения Программы.
Следует привести в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормативно-техническую базу по проектированию, созданию и
эксплуатации энергетических объектов города Москвы с учетом решения вопросов энергоэффективности и энергосбережения.
Для реализации перечисленных направлений государственными органами исполнительной власти города Москвы требуется разработка в соответствии с действующим законодательством и
введение в действие соответствующих Положений и других нормативных документов.
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ИСТОЧНИКИ
И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Общий объем затрат на выполнение Программы составляет 24898 млн. руб., в том числе на период 2004-2007 годы — 17616 млн. руб.
По источникам финансирования указанные затраты делятся на две группы:
— целевые ассигнования из бюджета г. Москвы, включая средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы;
— внебюджетные источники, обеспечивающие самоокупаемость программных мероприятий.
Бюджет г. Москвы и средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы.
За счет бюджетных средств осуществляется финансирование мероприятий в бюджетной сфере по подпрограммам «Энергоэффективность в социальной сфере», «Энергоэффективность в
жилищно-коммунальном хозяйстве», НИОКР по решению вопросов, имеющих межотраслевой характер, а также отдельных программных мероприятий отраслевых подпрограмм.
Внебюджетные источники.
За счет внебюджетных средств осуществляется финансирование основных мероприятий в ТЭК, промышленности, строительстве и на транспорте.
Внебюджетные источники формируются по четырем направлениям:
— средства, образованные за счет использования мер государственного регулирования с введением в действие механизмов по тарифному регулированию и реализации стоимости
сэкономленных ТЭР. Механизм тарифного регулирования обеспечивает финансовыми ресурсами 15,3% затрат, а второй механизм компенсирует затраты хозяйствующих субъектов в
пределах сроков окупаемости программных мероприятий во внебюджетной сфере и позволяет обеспечить их самоокупаемость;
— средства от проведения лизинговых операций при осуществлении программных мероприятий во внебюджетной сфере. За счет этого механизма покрываются 16,8% затрат;
— собственные средства предприятий (прибыль и амортизационные отчисления), за счет которых обеспечивается финансирование 10,5% затрат;
— кредиты банков позволят покрыть 32,4% потребности в финансовых ресурсах.
Стоимость сэкономленных энергоресурсов по подпрограммам энергоэффективности в ТЭК, промышленности, транспорте и строительстве оценивается в 26888 млн. руб., что в 2,3 раза
повышает затраты на программные мероприятия в этих отраслях.
7.2. Финансовое обеспечение программных мероприятий
Городской целевой программы по энергосбережению
на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года
——-T———————————T——————————————————————¬
¦N ¦Источники финансирования и ¦Финансовые затраты, млн. руб. (в ценах 2004 г.) ¦
¦п/п ¦направления расходов +———-T———-T———————————T———-+
¦ ¦ ¦На период ¦На период ¦В том числе по годам ¦2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦2004-2010 ¦2004-2007 +——-T———T——-T——-+годы ¦
¦ ¦ ¦годы ¦годы ¦2004 г.¦2005 г. ¦2006 г.¦2007 г.¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦1 ¦Затраты, всего ¦ 24898¦ 17616¦ 4419¦ 5167¦ 5107¦ 2923¦ 7282¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- капитальные вложения ¦ 22955¦ 16288¦ 4110¦ 4775¦ 4718¦ 2685¦ 6667¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- научно-исследовательские и ¦ 1743¦ 1233¦ 309¦ 362¦ 357¦ 205¦ 510¦
¦ ¦опытно-конструкторские работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(НИиОКР <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- прочие затраты ¦ 200¦ 95¦ ¦ 30¦ 32¦ 33¦ 105¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦В том числе на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- программные технологические ¦ 17196¦ 9914¦ 2130¦ 2423¦ 2627¦ 2734¦ 7282¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- оснащение приборами учета ¦ 7702¦ 7702¦ 2289¦ 2744¦ 2480¦ 189¦ ¦
¦ ¦расхода тепловой энергии и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых зданий и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2 ¦Источники финансирования: ¦ 24898¦ 17616¦ 4419¦ 5167¦ 5107¦ 2923¦ 7282¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2.1 ¦Бюджет города Москвы ¦ 6236¦ 3589¦ 777¦ 879¦ 948¦ 985¦ 2647¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- ассигнования, предусмотренные ¦ 5854¦ 3427¦ 777¦ 850¦ 885¦ 916¦ 2426¦
¦ ¦в бюджете города Москвы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующим отраслям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статьям расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- средства целевых бюджетных ¦ 382¦ 162¦ ¦ 29¦ 63¦ 69¦ 221¦
¦ ¦фондов развития территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦В том числе средства, ¦ 1111¦ 482¦ 108¦ 115¦ 128¦ 131¦ 629¦
¦ ¦образованные в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦механизмов стимулирования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2.2 ¦Внебюджетные источники: ¦ 18662¦ 14027¦ 3642¦ 4288¦ 4159¦ 1938¦ 4635¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2.2.1 ¦Средства, образованные за счет ¦ 3800¦ 2800¦ 400¦ 600¦ 800¦ 1000¦ 1000¦
¦ ¦использования мер тарифного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2.2.2 ¦Собственные средства ¦ 2608¦ 1755¦ 626¦ 484¦ 324¦ 321¦ 853¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2.2.3 ¦Кредиты банков ¦ 8078¦ 7425¦ 2338¦ 2418¦ 2449¦ 220¦ 653¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2.2.4 ¦Средства, привлекаемые за счет ¦ 4176¦ 2047¦ 278¦ 786¦ 586¦ 397¦ 2129¦
¦ ¦использования лизинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦2.2.5 ¦Средства, образуемые у ¦Стоимость сэкономленных ТЭР оценивается настоящей Программой в ¦
¦ ¦хозяйствующих субъектов за счет ¦период 2004-2010 гг. в объеме 25,1 млрд. руб. при затратах у ¦
¦ ¦стоимости энергоресурсов, ¦хозяйствующих субъектов на выполнение программных мероприятий ¦
¦ ¦сэкономленных в результате ¦10935 млрд. руб. ¦
¦ ¦выполнения программных ¦ ¦
¦ ¦мероприятий, в целях возврата ¦ ¦
¦ ¦привлекаемых средств (лизинг, ¦ ¦
¦ ¦кредиты) ¦ ¦
+——+———————————+———-T———-T——-T———T——-T——-T———-+
¦3. ¦Затраты по направлениям ¦ 24898¦ 17616¦ 4419¦ 5167¦ 5107¦ 2923¦ 7282¦
¦ ¦расходов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.1 ¦Подпрограмма ¦ 5062¦ 2910¦ 627¦ 713¦ 771¦ 799¦ 2152¦
¦ ¦»Энергоэффективность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.2 ¦Подпрограмма ¦ 4621¦ 2661¦ 574¦ 652¦ 705¦ 730¦ 1960¦
¦ ¦»Энергоэффективность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливно-энергетическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексе» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.3 ¦Подпрограмма ¦ 4587¦ 2641¦ 570¦ 647¦ 698¦ 726¦ 1946¦
¦ ¦»Энергоэффективность в жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальном хозяйстве» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.4 ¦Подпрограмма ¦ 1076¦ 620¦ 133¦ 153¦ 164¦ 170¦ 456¦
¦ ¦»Энергоэффективность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сфере» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.5 ¦Подпрограмма ¦ 595¦ 342¦ 75¦ 86¦ 89¦ 92¦ 253¦
¦ ¦»Энергоэффективность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительном комплексе» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.6 ¦Подпрограмма ¦ 109¦ 82¦ 10¦ 10¦ 27¦ 35¦ 27¦
¦ ¦»Энергоэффективность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городском транспорте» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.7 ¦Затраты на энергосбережение у ¦ 1146¦ 658¦ 141¦ 162¦ 173¦ 182¦ 488¦
¦ ¦энергопотребителей — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей прочих отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.8 ¦Развитие приборного учета ¦ 7702¦ 7702¦ 2289¦ 2744¦ 2480¦ 189¦ ¦
¦ ¦расхода энергоресурсов и воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунальной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сферах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- муниципальный жилой фонд ¦ 5880¦ 5880¦ 2333¦ 3547¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- объекты социального ¦ 508¦ 508¦ 160¦ 348¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦- прочие затраты ¦ 1314¦ 1314¦ 366¦ 948¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9 ¦Подпрограмма «Основные ¦ 5192¦ 2995¦ 647¦ 738¦ 790¦ 820¦ 2197¦
¦ ¦направления повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоэффективности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных округах города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦ ¦В том числе по административным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.1 ¦Центральный ¦ 660¦ 379¦ 82¦ 92¦ 101¦ 104¦ 281¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.2 ¦Северо-Восточный ¦ 536¦ 310¦ 67¦ 76¦ 82¦ 85¦ 226¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.3 ¦Восточный ¦ 730¦ 422¦ 92¦ 104¦ 110¦ 116¦ 308¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.4 ¦Юго-Восточный ¦ 490¦ 283¦ 61¦ 70¦ 76¦ 76¦ 207¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.5 ¦Южный ¦ 536¦ 310¦ 67¦ 76¦ 82¦ 85¦ 226¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.6 ¦Юго-Западный ¦ 598¦ 345¦ 73¦ 85¦ 92¦ 95¦ 253¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.7 ¦Западный ¦ 509¦ 292¦ 64¦ 73¦ 76¦ 79¦ 217¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.8 ¦Северо-Западный ¦ 466¦ 268¦ 58¦ 67¦ 70¦ 73¦ 198¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.9 ¦Северный ¦ 424¦ 244¦ 52¦ 61¦ 64¦ 67¦ 180¦
+——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+———-+
¦3.9.10¦Зеленоградский ¦ 243¦ 142¦ 31¦ 34¦ 37¦ 40¦ 101¦
L——+———————————+———-+———-+——-+———+——-+——-+————
————————————
<*> Объем финансирования и перечень работ текущего года определяются исходя из реального объема финансирования из средств бюджета города Москвы.
7.3. Для реализации ресурсного обеспечения программных мероприятий необходимо в 2005-2006 годах осуществить введение в действие финансово-экономических механизмов,
предусматривающих:
— совершенствование практики лимитирования топливо- и энергообеспечения организаций городской и окружных бюджетной сферы;
— реализацию хозяйствующими субъектами стоимости фактически сэкономленных энергоресурсов;
— развитие механизма тарифного регулирования;
— расширение возможностей лизинговых операций;
— обеспечение хозяйствующими субъектами необходимых гарантий для получения банковских кредитов и приобретения в лизинг энергосберегающего оборудования.
7.4. Стимулирование выполнения программных энергосберегающих мероприятий предусматривается осуществлять посредством применения комплекса мер, включающих систему
ценообразования, льгот, дотаций, а также использование возможностей высвобождаемых за счет экономии энергетических ресурсов, проведения эффективной тарифной, кредитной и
лизинговой политики.
При этом в полном объеме используются меры стимулирования, установленные Правительством Москвы, в том числе в системе жилищного хозяйства в организациях комплекса
социальной сферы города.
Право пользования предусмотренными Программой финансово-экономическими механизмами и механизмами стимулирования распространяется на предприятия, организации, являющиеся
исполнителями программных мероприятий.
Заинтересованность хозяйствующих субъектов в выполнении заданий внебюджетной части Программы обеспечивается на основе формирования у них в соответствии с действующим
законодательством фондов энергосбережения предприятий и организаций. Источником наполнения этих фондов должна быть стоимость фактически сэкономленных энергетических
ресурсов, полученных в результате выполнения программных мероприятий. Часть средств этих фондов может быть использована для поощрения непосредственных исполнителей.
Раздел 8. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
8.1. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (далее — Департамент).
8.2. Департамент:
8.2.1. Организует выполнение Программы и координирует действия ее исполнителей.
8.2.2. Осуществляет мониторинг хода реализации проектов и мероприятий Программы.
8.2.3. Осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию Программы, выполнение в установленные сроки ее мероприятий, целевое использование выделенных на ее
реализацию средств бюджета города Москвы, а также своевременный возврат бюджетных кредитов.
8.2.4. Разрабатывает совместно с департаментами города Москвы и префектурами округов план реализации Программы на очередной финансовый год и утверждает его в Правительстве
Москвы.
8.2.5. Формирует деятельность по конкурсному отбору проектов и мероприятий Программы на размещение средств бюджета города Москвы.
8.2.6. Осуществляет подготовку законодательных инициатив и разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергоэффективности.
8.2.7. Осуществляет взаимодействие с организациями науки и промышленности, общественными объединениями и организациями по выработке предложений в части корректировки
Программы, формированию плана ее реализации на очередной финансовый год, механизмов реализации Программы.
8.3. Департамент в рамках Программы обеспечивает:
8.3.1. Использование внебюджетных источников финансирования.
8.3.2. Разработку схем долевого финансирования проектов и мероприятий Программы с привлечением других статей бюджета города Москвы на основе соглашения о проведении
совместных работ с государственными заказчиками других городских целевых программ, префектурами административных округов города Москвы.
8.3.3. Ежегодное представление в установленном порядке прогноза объемов финансирования мероприятий Программы в разрезе экономических статей бюджетной классификации с
соответствующими расчетами и обоснованиями к ним для формирования бюджетных показателей на планируемый финансовый год.
8.3.4. Представление в установленном порядке росписи лимита бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
8.4. Областью взаимодействия Департамента с внешними по отношению к нему структурами являются:
8.4.1. С федеральными органами власти — согласование и принятие в установленном порядке инициатив, предусматривающих корректировку мер регулирования в области
энергоэффективности (организационных, экономических, включая финансовые, административных, нормативно-правовых), принятых федеральными органами. Совместная разработка и
реализация проектов, включенных в ФЦП «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года», в области развития энергоэффективности в городе
Москве.
8.4.2. С органами исполнительной власти города Москвы — разработка плана реализации на очередной финансовый год отраслевых подпрограмм энергосбережения в составе городской
целевой Программы.
8.4.3. С префектурами административных округов города Москвы — согласование окружных программ энергосбережения, разработка и реализация планов совместных работ по
энергоэффективности на конкретных объектах, проведение мероприятий по поддержке энергосбережения.
8.4.4. С контролирующими органами (Контрольно-счетная палата Москвы, Главное управление государственного финансового контроля города Москвы) — контроль за финансированием
проектов и мероприятий Программы в соответствии с основными направлениями программных мероприятий и ежегодным планом их реализации, целевым использованием средств бюджета
города Москвы и соответствием полученных результатов их прогнозным оценкам, своевременным возвратом бюджетных средств (при бюджетном кредитовании) имущественных и
производственных интересов.
8.5. В своей деятельности по управлению и контролю за реализацией Программы Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы осуществляет следующие функции:
8.5.1. Планирование мероприятий Программы, реализуемое на основе формирования ежегодных планов выполнения Программы, включающих конкретные мероприятия и проекты, сроки их
выполнения, объемы финансирования и исполнителей, а также ожидаемые результаты их реализации.
8.5.2. Оперативный мониторинг состояния и результатов реализации программных мероприятий на основе информационно-аналитической системы.
8.5.3. Экспертиза и отбор проектов и мероприятий Программы осуществляются в соответствии с подлежащим разработке Положением о порядке финансирования Программы.
8.5.4. Обеспечение организационного и нормативно-правового сопровождения Программы.
8.5.5. Анализ производства энергоресурсов и энергопотребления в городе Москве и итогов выполнения Программы, включая мониторинг результатов финансирования предприятий и
организаций города из бюджетных средств и реализации проектов и мероприятий Программы, выработки корректирующих воздействий, которые учитываются при формировании плана
Программы на очередной финансовый год.
8.5.6. Информационно-аналитическое обеспечение процессов принятия решений по управлению Программой, включая информационную поддержку заинтересованных организаций, на основе
развития информационно-аналитической системы.
Раздел 9. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Потенциал энергосбережения Москвы оценивается величиной 10,9 млн. т у.т. в год и является крупным резервом роста эффективности городской экономики.
Осуществление предусмотренного Программой комплекса мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в ТЭК, промышленности, ЖКХ, социальной
сфере, строительстве и на транспорте обеспечит в период 2004-2010 годов сокращение потребности экономики города в топливе и энергии на 17,0% от объема потребления в базовом
2003 году (26020 тыс. т у.т.) и освоение имеющегося потенциала экономии ТЭР за счет технологического энергосбережения в объеме 43-45%.
Достижение указанных уровней снижения энергопотребления позволит получить в период 2004-2010 гг. суммарную экономию ТЭР в объеме 16,2-16,3 млн. тонн топлива и энергии в
условном исчислении, а реализация потенциала энергосбережения к концу срока реализации Программы составит 4,4 млн. т у.т. в год.
Общие затраты оцениваются в 24,9 млрд. рублей, 92% которых составляют капитальные вложения в реализацию потенциала энергосбережения, оснащение потребителей системами учета
и регулирования расхода энергоресурсов. Экономический эффект от получаемой суммарной экономии ТЭР оценивается как результат сопоставления указанной величины затрат со
стоимостью сэкономленных энергоресурсов, которая характеризуется величиной в 43,9 млрд. рублей и превышает величину затрат в 1,8 раза. Согласно основным показателям
городской целевой Программы по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года, начиная с 2005 года, Программа является высокорентабельной и в целом
самоокупаемой. Эти оценки относятся и к каждой из шести отраслевых подпрограмм.
Бюджетная эффективность от выполнения программных мероприятий определена исходя из затрат на их выполнение, расходов городского бюджета, действующих цен и тарифов на
энергоносители, налоговых ставок (НДС, налог на прибыль, налог на имущество) и расчетных стоимостных показателей. Общая величина налоговых поступлений составит более 13
млрд. руб. при расходах городского бюджета в 6,2 млрд. руб. Расчетная бюджетная эффективность составит за период 2004-2010 годы 80-82%, а общая расчетная эффективность по
Программе — 50-55%.
Величина вредных выбросов, рассчитанная на объем базового энергопотребления в 2003 году, составила:
— без СО — 65 тыс. т;
2
— СО — 44250 тыс. т.
2
Результаты расчета экологической эффективности от выполнения программных мероприятий, направленных на сокращение потребности в ТЭР в 2004-2010 годах за счет их экономии,
указаны в таблицах 9.1 и 9.2.
Таблица 9.1
—————————-T——————————T————————-¬
¦Объем энергопотребления в ¦Объем экономии ТЭР в период ¦Доля предотвращенных ¦
¦базовом 2003 году — 26020 ¦2004-2010 гг., полученный в ¦выбросов вредных ¦
¦тыс. т у.т. ¦результате выполнения Про- ¦(загрязняющих) веществ в ¦
¦ ¦граммы, — 16280 тыс. т у.т. ¦период 2004-2010 гг. по ¦
+—————————+——————————+отношению к расчетной ¦
¦Величина выбросов вредных ¦Величина предотвращенных ¦величине выбросов в тот ¦
¦веществ в период 2004-2010 ¦выбросов вредных веществ в ¦же период из расчета ¦
¦гг. из расчета базового ¦результате полученной ¦базового потребления ТЭР ¦
¦потребления ТЭР в 2003 ¦экономии ТЭР в период ¦в 2003 г. ¦
¦году ¦2004-2010 гг. ¦ ¦
+————-T————-+————T—————-+———T—————+
¦Без СО ¦СО ¦Без СО ¦СО ¦Без СО ¦СО ¦
¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+————-+————-+————+—————-+———+—————+
¦тыс. тонн ¦тыс. тонн ¦тыс. тонн ¦тыс. тонн ¦% ¦% ¦
+————-+————-+————+—————-+———+—————+
¦ 455¦ 309638¦ 41¦ 27676¦ 9,0¦ 8,9¦
L————-+————-+————+—————-+———+—————-
Таблица 9.2
————————T————T—————————————————¬
¦Сокращение выбросов ¦Всего на ¦В том числе по периодам ¦
¦загрязняющих веществ ¦2004-2010 +——-T———————————T———-+
¦в атмосферу ¦годы ¦Период ¦В том числе по годам I периода ¦Период ¦
¦ ¦ ¦2004- +——-T——-T——-T———+2008-2010 ¦
¦ ¦ ¦2007 ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г. ¦годы ¦
¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦Сокращение выбросов ¦ 27717¦ 8875¦ 549¦ 1543¦ 2753¦ 4030¦ 18842¦
¦загрязняющих веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в атмосферу, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦Промышленность ¦ 7064¦ 2263¦ 141¦ 393¦ 701¦ 1027¦ 4801¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦ТЭК ¦ 6435¦ 2057¦ 126¦ 358¦ 638¦ 935¦ 4379¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦ЖКХ ¦ 8610¦ 2758¦ 172¦ 480¦ 855¦ 1251¦ 5851¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦Социальная сфера ¦ 2137¦ 686¦ 43¦ 119¦ 213¦ 312¦ 1451¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦Строительство ¦ 999¦ 322¦ 20¦ 56¦ 100¦ 145¦ 678¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦Транспорт ¦ 206¦ 66¦ 2¦ 10¦ 21¦ 33¦ 140¦
+———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+———-+
¦Прочие ¦ 2266¦ 724¦ 44¦ 126¦ 225¦ 329¦ 1542¦
L———————-+————+——-+——-+——-+——-+———+————
ПЕРЕЧЕНЬ
СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕРОПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
1. ГУП — государственное унитарное предприятие.
2. ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.
3. СГУП — специализированное государственное унитарное предприятие.
4. ОАО «Мосэнерго» — открытое акционерное общество энергетики и электрофикациии.
5. АО «Теплопроект» — акционерное общество «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству «Теплопроект».
6. ФЗ — федеральный закон.
7. ТЭР — топливно-энергетические ресурсы.
8. Т у.т. — тонн условного топлива.
9. МВт — мегаватт.
10. кВтч — киловатт-час.
11. ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство.
12. МВК — Мосводоканал.
13. ТЭК — Топливно-энергетический комплекс.
14. Млрд. руб. — миллиард рублей.
15. ФЦП — федеральная целевая программа.
16. ПП — постановление Правительства.
17. ДЖКХиБ — Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
18. АСКУЭ — автоматическая система контроля управления энергопотребления.
19. ЦАО — Центральный административный округ.
20. СВАО — Северо-Восточный административный округ.
21. ВАО — Восточный административный округ.
22. ЮВАО — Юго-Восточный административный округ.
23. ЮАО — Южный административный округ.
24. ЮЗАО — Юго-Западный административный округ.
25. ЗАО — Западный административный округ.
26. СЗАО — Северо-Западный административный округ.
27. САО — Северный административный округ.
28. ГУП «Мостеплоэнерго» — Государственное унитарное предприятие тепловых станций и сетей города Москвы.
29. МЭИ — Московский энергетический институт (Технический университет).
30. ОАО МКТН — открытое акционерное общество «Московский комитет по науке и технологиям».
31. ДТЭХ — Департамент топливно-энергетического хозяйства.
32. НП «АВОК» — Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондицированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике».
33. ЗАО «Электротехническая компания» — закрытое акционерное общество «Электротехническая компания».
34. НИИ Мосстрой — Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Московского строительства».
35. АО «МЭЛ» — акционерное общество «МЭЛ» (производство низковольтного и высоковольтного электрооборудования для массового жилого, промышленного, индивидуального и
экспериментального строительства).
36. ОАО «Инсолар-Инвест» — открытое акционерное общество «Инсолар-Инвест».
37. ООО «Сатурн-Свет» — общество с ограниченной ответственностью «Сатурн-Свет».
38. Миннауки РФ — Министерство науки Российской Федерации.
39. Минобороны РФ — Министерство обороны Российской Федерации.
40. Мосинжпроект — Государственное предприятие «Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений».
41. ОАО «Моссанэлектропром» — открытое акционерное общество «Моссанэлектропром».

Похожие записи
Квартирное облако
Аналитика Аренда Градплан Дачная жизнь Дети Домашняя экономика Доступное жильё Доходные дома Загородная недвижимость Зарубежная недвижимость Интервью Исторические заметки Конфликты Купля-продажа Махинации Метры в сети Мой двор Молодая семья Моссоцгарантия Налоги Наследство Новости округов Новостройки Обустройство Одно окно Оплата Оценка Паспортизация Переселение Подмосковье Приватизация Прогнозы Реконструкция Рента Риелторы Сад Строительство Субсидии Транспорт Управление Цены Экология Электроэнергия Юмор Юрконсультация